合计 3,751,822.10 3,639,329.96 35、 财务费用 项目 本年发生额 上年发生额 利息支出 2,959,977.18 3,418,238.87 减:利息收入 42,702.25 31,487.95 手续费及其他 35,765.94 131,989.31 合计 2,953,040.87 3,518,740.23 36、 其他收益 产生其他收益的来源 本年发生额 上年发生额 政府补助 5,684,700.89 2,410,357.41 个税扣缴税款手续费 - 6,474.16 合计 5,684,700.89 2,416,831.57 37、 信用减值损失 项目 本年发生额 上年发生额 应收票据坏账损失 357,076.01 -446,950.00 应收账款坏账损失 -1,922,208.58 -6,173,277.39 项目 本年发生额 上年发生额 其他应收款坏账损失 - 60,225.28 -99,774.63 合计 -1,625,357.85 -6,720,002.02 38、 资产减值损失 项目 本年发生额 上年发生额 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 206,634.82 -140,922.53 合同资产减值损失 -838,374.34 -57,662.37 合计 -631,739.52 -198,584.90 39、 营业外收入 项目 本年发生额 上年发生额 计入当期非经常性损益的金额 其他 127,717.67 0.09 127,717.67 固定资产报废毁损利得 42.45 - 42.45 合计 127,760.12 0.09 127,760.12 40、 营业外支出 项目 本年发生额 上年发生额 计入当期非经常性损益的金额 非流动资产毁损报废损失 323.08 - 323.08 其他 - 3,400.00 - 合计 323.08 3,400.00 323.08 41、 所得税费用 (1)所得税费用表 项目 本年发生额 上年发生额 当期所得税费用 1,219,614.20 1,411,010.84 递延所得税费用 139,447.09 -892,002.97 合计 1,359,061.29 519,007.87 (2)会计利润与所得税费用调整过程 项目 本年发生额 利润总额 14,050,616.78 按法定/适用税率计算的所得税费用 2,107,592.51 子公司适用不同税率的影响 -50,634.07 调整以前期间所得税的影响 -147,691.45 非应税收入的影响 - 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 167,358.34 前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响 -79,480.00 项目 本年发生额 本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵 206,065.17 扣亏损的影响 加计扣除的费用 -844,149.21 税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化 - 所得税费用 1,359,061.29 42、 现金流量表项目 (1)与经营活动有关的现金 ①收到其他与经营活动有关的现金 项目 本年发生额 上年发生额 往来款 235,658.09 4,424,389.75 利息收入 42,702.25 31,487.95 银票保证金收回 4,722,475.29 - 政府补助及政府奖励 2,696,539.95 634,811.03 合计 7,697,375.58 5,090,688.73 ②支付其他与经营活动有关的现金 项目 本年发生额 上年发生额 往来款 664,462.14 5,710,608.88 费用 8,447,291.62 4,746,744.33 合计 9,111,753.76 10,457,353.21 (2)与筹资活动有关的现金 ①收到其他与筹资活动有关的现金 项目 本年发生额 上年发生额 其他借款