中仿智能:2023年年度报告

2024年04月24日查看PDF原文
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单项冠军”认定              □国家级 □省(市)级

 “高新技术企业”认定          √是

 详细情况                      1、“专精特新”认定:2021 年,公司通过上海市 “专精特新”中
                              小企业复审,有效期三年。

                              2、“高新技术企业”认定:2021 年 10 月,公司通过国家高新技术


                              企业复审,有效期三年。

                              3、“科技型中小企业”认定:2023 年 4 月,公司被认定为科技型
                              中小企业,有效期一年。

                              4、“软件企业”:2023 年 5 月,公司获得软件企业证书,有效期一
                              年。

二、  主要会计数据和财务指标

                                                                                单位:元

            盈利能力                    本期              上年同期        增减比例%

 营业收入                              42,573,340.65      21,427,611.36        98.68%

 毛利率%                                      33.64%              31.01%      -

 归属于挂牌公司股东的净利润            -9,000,771.56      -9,779,682.42        7.96%

 归属于挂牌公司股东的扣除非经常      -10,557,934.89        -11,113,093.12        5.00%
 性损益后的净利润

 加权平均净资产收益率%(依据归属              -18.34%            -16.73%      -

 于挂牌公司股东的净利润计算)

 加权平均净资产收益率%(依归属于                                                -

 挂牌公司股东的扣除非经常性损益              -21.52%            -19.01%

 后的净利润计算)

 基本每股收益                                  -0.20              -0.21        4.76%

            偿债能力                  本期期末            上年期末        增减比例%

 资产总计                              62,052,158.38      62,949,743.68        -1.43%

 负债总计                              17,484,285.11        9,381,098.85        86.38%

 归属于挂牌公司股东的净资产            44,567,873.27      53,568,644.83      -16.80%

 归属于挂牌公司股东的每股净资产                  0.98                1.17      -16.24%

 资产负债率%(母公司)                        29.05%              15.94%      -

 资产负债率%(合并)                          28.18%              14.74%      -

 流动比率                                        3.33                5.72      -

 利息保障倍数                                  -47.77              -141.67      -

            营运情况                    本期              上年同期        增减比例%

 经营活动产生的现金流量净额              2,640,058.89        -13,056,378.22      120.22%

 应收账款周转率                                  4.67                2.07      -

 存货周转率                                      4.58                4.23      -

            成长情况                    本期              上年同期        增减比例%

 总资产增长率%                                  -1.26%            -16.28%      -

 营业收入增长率%                              98.68%            -46.82%      -

 净利润增长率%                                  -7.95%            -222.66%      -

三、  财务状况分析
(一)  资产及负债状况分析

                                                                                单位:元

                            本期期末                      上年期末            变动比

      项目            金额        占总资产的        金额        占总资产的    例%

                                      比重%                        比重%

 货币资金            21,718,380.76      35.00%    15,366,979.55      24.41%    41.33%

 应收票据                91,550.00        0.15%      1,160,000.00        1.84%    -92.11%

 应收账款            10,780,577.20      17.37%      7,456,509.54      11.85%    44.58%

 交易性金融资产        6,381,922.52      10.28%    15,251,276.58      24.23%    -58.15%

 存货                  3,194,667.77        5.15%      9,140,615.98      14.52%    -65.05%

 无形资产              7,075,730.45      11.40%      7,615,626.91      12.10%    -7.09%

项目重大变动原因:

    (1)货币资金:报告期内较上年增加 41.33%。变动主要原因系报告期内资金回流,公司为生产
 经营储备较多的资金所致。

    (2)应收账款:报告期内较上年增加 44.58%。变动主要原因系报告期内销售收入大幅增长,应
 收账款也同步增长所致。

    (3)交易性金融资产:报告期内较上年减少 58.15%,变动主要原因系报告期内银行理财产品到
 期,转回货币资金。

    (4)存货:期末存货大幅减少 65.05%,其原因主要是报告期内交付了较多的合同,加快了存货
 周转率。
(二)  经营情况分析
1、 利润构成

                                                                                单位:元

                          本期                      上年同期          本期与上年同期

    项目          金额      占营业收入      金额      占营业收入  金额变动比例%
                                的比重%                    的比重%

 营业收入      42,573,340.65      -      21,427,611.36      -                98.68%

 营业成本      28,250,779.37      66.36%  14,782,108.36      68.99%          91.11%

 毛利率%              33.64%      -              31.01%      -              -

 销售费用        6,637,350.40      15.59%    4,221,906.68      19.70%          57.21%

 管理费用        9,987,860.23      23.46%    8,212,312.96      38.33%          21.62%

 研发费用        8,288,628.19      19.47%    6,181,614.86      28.85%          34.09%


 净利润          -9,000,771.56      -21.14%    -9,779,682.42      -45.64%            7.96%

项目重大变动原因:

    (1)营业收入:报告期内营业收入为 4,257.33 万元,较上年提高 98.68%。业绩提高的主要原
 因是多个重点项目在报告期内完成研发生产和交付。

    (2)营业成本:报告期内营业成本较上年提高 91.11%,是由于报告期内的营业收入增长导致。
    (3) 管理费用、销售费用、研发费用各增长了 21.62%、57.21%、34.09%,是由于报告期内增
 加了研发技术人员和市场营销人员编制,同时加大研发投入和市场拓展的力度,各项费用等有所上 升。
2、 收入构成

                                                                                单位:元

        项目                本期金额              上期金额            变动比例%

 主营业务收入                  42,573,340.65          21,427,611.36    
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