单项冠军”认定 □国家级 □省(市)级 “高新技术企业”认定 √是 详细情况 1、“专精特新”认定:2021 年,公司通过上海市 “专精特新”中 小企业复审,有效期三年。 2、“高新技术企业”认定:2021 年 10 月,公司通过国家高新技术 企业复审,有效期三年。 3、“科技型中小企业”认定:2023 年 4 月,公司被认定为科技型 中小企业,有效期一年。 4、“软件企业”:2023 年 5 月,公司获得软件企业证书,有效期一 年。 二、 主要会计数据和财务指标 单位:元 盈利能力 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 42,573,340.65 21,427,611.36 98.68% 毛利率% 33.64% 31.01% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -9,000,771.56 -9,779,682.42 7.96% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常 -10,557,934.89 -11,113,093.12 5.00% 性损益后的净利润 加权平均净资产收益率%(依据归属 -18.34% -16.73% - 于挂牌公司股东的净利润计算) 加权平均净资产收益率%(依归属于 - 挂牌公司股东的扣除非经常性损益 -21.52% -19.01% 后的净利润计算) 基本每股收益 -0.20 -0.21 4.76% 偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 62,052,158.38 62,949,743.68 -1.43% 负债总计 17,484,285.11 9,381,098.85 86.38% 归属于挂牌公司股东的净资产 44,567,873.27 53,568,644.83 -16.80% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.98 1.17 -16.24% 资产负债率%(母公司) 29.05% 15.94% - 资产负债率%(合并) 28.18% 14.74% - 流动比率 3.33 5.72 - 利息保障倍数 -47.77 -141.67 - 营运情况 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 2,640,058.89 -13,056,378.22 120.22% 应收账款周转率 4.67 2.07 - 存货周转率 4.58 4.23 - 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% -1.26% -16.28% - 营业收入增长率% 98.68% -46.82% - 净利润增长率% -7.95% -222.66% - 三、 财务状况分析 (一) 资产及负债状况分析 单位:元 本期期末 上年期末 变动比 项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 例% 比重% 比重% 货币资金 21,718,380.76 35.00% 15,366,979.55 24.41% 41.33% 应收票据 91,550.00 0.15% 1,160,000.00 1.84% -92.11% 应收账款 10,780,577.20 17.37% 7,456,509.54 11.85% 44.58% 交易性金融资产 6,381,922.52 10.28% 15,251,276.58 24.23% -58.15% 存货 3,194,667.77 5.15% 9,140,615.98 14.52% -65.05% 无形资产 7,075,730.45 11.40% 7,615,626.91 12.10% -7.09% 项目重大变动原因: (1)货币资金:报告期内较上年增加 41.33%。变动主要原因系报告期内资金回流,公司为生产 经营储备较多的资金所致。 (2)应收账款:报告期内较上年增加 44.58%。变动主要原因系报告期内销售收入大幅增长,应 收账款也同步增长所致。 (3)交易性金融资产:报告期内较上年减少 58.15%,变动主要原因系报告期内银行理财产品到 期,转回货币资金。 (4)存货:期末存货大幅减少 65.05%,其原因主要是报告期内交付了较多的合同,加快了存货 周转率。 (二) 经营情况分析 1、 利润构成 单位:元 本期 上年同期 本期与上年同期 项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例% 的比重% 的比重% 营业收入 42,573,340.65 - 21,427,611.36 - 98.68% 营业成本 28,250,779.37 66.36% 14,782,108.36 68.99% 91.11% 毛利率% 33.64% - 31.01% - - 销售费用 6,637,350.40 15.59% 4,221,906.68 19.70% 57.21% 管理费用 9,987,860.23 23.46% 8,212,312.96 38.33% 21.62% 研发费用 8,288,628.19 19.47% 6,181,614.86 28.85% 34.09% 净利润 -9,000,771.56 -21.14% -9,779,682.42 -45.64% 7.96% 项目重大变动原因: (1)营业收入:报告期内营业收入为 4,257.33 万元,较上年提高 98.68%。业绩提高的主要原 因是多个重点项目在报告期内完成研发生产和交付。 (2)营业成本:报告期内营业成本较上年提高 91.11%,是由于报告期内的营业收入增长导致。 (3) 管理费用、销售费用、研发费用各增长了 21.62%、57.21%、34.09%,是由于报告期内增 加了研发技术人员和市场营销人员编制,同时加大研发投入和市场拓展的力度,各项费用等有所上 升。 2、 收入构成 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 主营业务收入 42,573,340.65 21,427,611.36