否变更 第二节 会计数据、经营情况和管理层分析 一、 业务概要 (一) 商业模式与经营计划实现情况 公司所处细分行业为电路保护元器件行业,主营业务为通过免费提供电路保护方案设计及优化服务,实现电路保护元器件销售的“一站式”服务。报告期内公司的主营业务收入均来源于电路保护元器件的销售收入,公司销售的主要产品包括 GDT(陶瓷气体放电管)、MOV(金属氧化物压敏电阻)、TSS(半导体放电管)、TVS(瞬态抑制二极管)、ESD(静电保护二极管)及 PPTC(高分子自恢复保险丝)、电感和磁珠。主要服务项目为在传统的元器件销售及产品售后服务基础上,加大技术服务投入比重,采取以技术为导向,通过免费提供具有针对性、独特性的电路保护方案设计、测试及优化服务,将公司元器件产品融入客户产品设计方案,以实现产品销售的“一站式”服务。公司的产品系列多样化,应用领域广泛,报告期内公司产品的消费群体主要为电子产品、通讯设备生产商。 公司拥有完整的产品研发、采购、生产、销售及服务等业务环节,经营模式清晰,商业模式稳定。公司拥有自己的商标及专利,目前共获得 24 项实用新型专利权及 1 项发明专利权。拥有的核心技术有电路保护方案测试及分析技术、电子化学技术、组装合成技术及老炼技术,同时具备专业的核心技术人员。 报告期内,公司的商业模式未发生改变。 (二) 与创新属性相关的认定情况 √适用□不适用 “专精特新”认定 □国家级√省(市)级 “单项冠军”认定 □国家级□省(市)级 “高新技术企业”认定 √是 详细情况 “高新技术企业”认定情况:2016 年,公司首次被认定为高新技术 企业,后续公司持续被认定为高新技术企业。依据《高新技术企业 认定管理办法》(国科发火〔2016〕32 号),2023 年 10 月 16 日公司 被重新认定为“高新技术企业”,有效期三年。 二、 主要会计数据和财务指标 单位:元 盈利能力 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 55,097,427.18 54,602,920.23 0.91% 毛利率% 21.55% 22.05% - 归属于挂牌公司股东的净利润 490,793.46 -3,385,354.08 114.50% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 238,762.41 -5,835,459.53 104.09% 损益后的净利润 加权平均净资产收益率%(依据归属于 4.40% -26.87% - 挂牌公司股东的净利润计算) 加权平均净资产收益率%(依归属于挂 2.14% -46.32% - 牌公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润计算) 基本每股收益 0.05 -0.33 115.15% 偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 43,651,737.07 44,416,885.70 -1.72% 负债总计 32,250,470.88 33,506,412.97 -3.75% 归属于挂牌公司股东的净资产 11,401,266.19 10,910,472.73 4.50% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.10 1.05 4.76% 资产负债率%(母公司) 73.88% 75.98% - 资产负债率%(合并) 71.35% 75.39% - 流动比率 0.94 1.06 - 利息保障倍数 2.09 -38.43 - 营运情况 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 5,950,291.59 -556,837.81 1,168.59% 应收账款周转率 3.81 3.02 - 存货周转率 4.15 3.97 - 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% -1.72% -16.39% - 营业收入增长率% 0.91% -26.71% - 净利润增长率% 114.50% -185.65% - 三、 财务状况分析 (一) 资产及负债状况分析 单位:元 本期期末 上年期末 项目 金额 占总资产的比 金额 占总资产的比 变动比例% 重% 重% 货币资金 3,251,601.88 7.45% 3,745,833.53 8.43% -13.19% 应收票据 - - - - - 应收账款 10,952,270.69 25.09% 17,999,486.86 40.52% -39.15% 存货 11,566,954.50 26.50% 9,264,627.91 20.86% 24.85% 固定资产 8,819,334.87 20.20% 6,555,899.75 14.76% 34.53% 无形资产 1,388,139.18 3.18% 1,480,865.71 3.33% -6.26% 短期借款 9,000,000.00 20.62% 9,450,000.00 21.28% -4.76% 应付账款 16,982,504.27 38.90% 17,548,310.47 39.51% -3.22% 资产总计 43,651,737.07 - 44,416,885.70 - -1.72% 项目重大变动原因: 报告期末,公司应收账款同比降低 39.15%,减少额为 704.72 万元,主要是因同比上期本期客户支 付的银行承兑汇票增多,金额为 753.09 万元,冲销了当期应收账款账面余额所致;公司固定资产较上年期末增长 34.53%,增长额 129.03 万元,主要是因本期公司更新生产设备,新增购入自动化设备 328.00万元所致。 (二) 经营情况分析 1、 利润构成 单位:元 本期 上年同期 本期与上年同期 项目 金额 占营业收入的 金额 占营业收入 金额变动比例% 比重% 的比重% 营业收入 55,097,427.18 - 54,602,920.23 - 0.91% 营业成本 43,226,009.11 78.45% 42,564,754.17 77.95% 1.55% 毛利率% 21.55% - 22.05% - - 销售费用 5,155,979.25 9.36% 3,866,556.53 7.08% 33.35% 管理费用 3,222,029.47 5.85% 3,921,890.33 7.18%