算) 加权平均净资产收益率%(依归属于挂 7.93% -9.96% - 牌公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润计算) 基本每股收益 0.09 -0.10 -194.23% 偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 51,174,053.59 66,620,299.70 -23.19% 负债总计 27,698,691.73 44,015,925.42 -37.07% 归属于挂牌公司股东的净资产 23,369,411.59 21,167,204.74 10.40% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.73 0.66 10.40% 资产负债率%(母公司) 56% 61.12% - 资产负债率%(合并) 54% 66.17% - 流动比率 1.47 121.48 - 利息保障倍数 2.86 -1.74 - 营运情况 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 5,073,952.58 4,064,311.73 应收账款周转率 4.08 5.37 - 存货周转率 3.75 5.40 - 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% -23.19% -12.11% - 营业收入增长率% -24.05% -4.24% - 净利润增长率% -138.40% 262.77% - 三、 财务状况分析 (一) 资产及负债状况分析 单位:元 本期期末 上年期末 项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例% 比重% 比重% 货币资金 2,757,501.51 5.39% 1,050,681.06 1.58% 162.45% 应收票据 7,382,619.29 14.43% 12,542,464.46 18.43% -41.14% 应收账款 14,819,384.34 28.96% 14,506,969.93 21.31% 2.15% 存货 10,230,343.85 19.99% 15,468,751.56 23.25% -33.86% 投资性房地产 - - - - - 长期股权投资 - - - - - 固定资产 7,850,436.26 15.34% 9,732,702.51 14.63% -19.34% 在建工程 249,418.66 0.49% 249,418.66 0.37% 0 无形资产 - - - - - 商誉 - - - - - 短期借款 11,018,623.61 21.53% 14,022,174.16 21.08% -21.42% 长期借款 - - - - - 项目重大变动原因: 1、货币资金,比上期期末增长了 162.45%,主要是报告期内公司现金流有较大改善,流动资金增加。 2、应收票据,比上期期末下降 41.14%元,主要是报告期内公司部分采购业务结算方式变更,因此致公司的应收票据有所下降。 3、存货,比上期期末下降 33.86%,主要是报告期内公司消耗了部分库存半成品及部分库存商品。 4、固定资产,比上期期末下降 19.34%,主要是报告期内公司的固定资产折旧。 5、短期借款,比上期期末下降 21.42%,报告期内子公司粤太新材归还了 300 万银行贷款。 (二) 经营情况分析 1、 利润构成 单位:元 本期 上年同期 本期与上年同期 项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例% 的比重% 的比重% 营业收入 59,836,156.31 - 78,780,162.54 - -24.05% 营业成本 48,163,165.90 80.49% 69,382,178.78 88.07% -30.58% 毛利率% 19.51% - 11.9 - - 销售费用 302,260.41 0.51% 398,656.78 0.51% -24.18% 管理费用 6,253,121.74 10.45% 5,614,894.12 7.13% 11.37% 研发费用 3,133,989.54 5.24% 3,687,081.46 4.68% -15.00% 财务费用 971,827.27 1.62% 1,392,231.02 1.77% -30.20% 信用减值损失 25,301.52 0.04% 102,267.29 0.13% -75.26% 资产减值损失 -124,667.52 -0.21% -778,867.04 -0.99% -83.99% 其他收益 415,555.44 0.69% 155,182.07 0.20% 167.79% 投资收益 - - - - - 公允价值变动收益 - - - - - 资产处置收益 - - - - - 汇兑收益 - - - - - 营业利润 1,062,426.31 1.78% -2,549,265.98 -3.24% 141.68% 营业外收入 315,339.98 - 1.24 - 25,430,543.55% 营业外支出 278,604.44 0.47% 79,973.02 0.10% 248.37% 净利润 870,987.58 1.46% -2,268,302.15 -2.88% 138.40% 项目重大变动原因: 1、营业收入,比上年同期下降 24.05%,主要是报告期内受市场需求低迷影响,部分产品销量下滑。 2、营业成本,比上年同期下降 30.58%,主要是报告期内营业收入下降,营业成本相应下降,但营业成本下降的幅度较营业收入下降幅度大。 3、销售费用,比上年同期下降 24.18%,减少了 96,396.37 元,主要是报告期内通讯费用、差旅费用有所减少。 4、研发费用,比上年同期下降 15%,主要是报告期内,主要是公司减少了成果转化效果不理想的项目研发。 5、财务费用,比上年同期