1,502.55 76.76% 1.89% 毛利率% 26.45% - 23.24% - - 销售费用 1,919,276.15 12.24% 1,934,344.39 13.12% -0.78% 管理费用 2,622,769.40 16.72% 2,339,440.80 15.86% 12.11% 研发费用 1,880,915.77 11.99% 2,209,872.22 14.98% -14.89% 财务费用 -14,878.14 -0.09% -40,493.35 -0.27% 63.26% 信用减值损失 -98,240.58 -0.63% -278,512.80 -1.89% 64.73% 资产减值损失 -186,220.46 -1.19% -88,822.78 -0.60% -109.65% 其他收益 95,507.80 0.61% 538,601.01 3.65% -82.27% 公允价值变动 42,702.05 0.27% 48,409.44 0.33% -11.27% 收益 资产处置收益 -11,512.16 -0.07% 21,100.29 0.14% -154.56% 营业利润 -2,528,814.71 -16.12% -2,811,432.34 -19.06% 10.05% 营业外收入 9,258.93 0.06% 342.73 - 2,601.52% 营业外支出 94,002.96 0.60% - - 净利润 -2,048,815.42 -13.06% -2,062,177.50 -13.98% 0.65% 项目重大变动原因: 1、营业收入本期金额 15,683,791.24 元,比上年同期增加 934,859.49 元,上升 6.34%,主要原因为 公司积极开拓市场,营业收入有所增加。 2、毛利率本期 26.45%,比上年同期增加 3.21 个百分点,主要原因为智能型产品占比有所增加。 3、管理费用本期金额 2,622,769.40 元,比上年同期增加 283,328.60 元,上升 12.11%,主要原因为 业务招待费和租赁业务的设备折旧费有所增加。 4、研发费用本期金额 1,880,915.77 元,比上年同期减少 328,956.45 元,下降 14.89%,主要原因为 跨期研发项目致本期研发费用有所减少。 5、信用减值损失本期金额-98,240.58,比上年同期减少 180,272.22 元,下降 64.73%,主要原因为 2 年以内账龄的应收账款有所减少。 5、资产减值损失本期金额-186,220.46 元,比上年同期增加 97,397.68 元,上升 109.65%,主要原因 库龄长的库存商品计提有所增加。 6、其他收益本期金额 95,507.80 元,减少 443,093.21 元,下降 82.27%,主要原因为获得的政府补助 项目有所减少。 7、营业外支出本期金额 94,002.96 元,主要原因为固定资产清理。 8、净利润本期金额-2,048,815.42,比去年同期减少 13,362.08 元,下降 0.65%,主要原因为营业收 入增加,亏损有所减少。 2、 收入构成 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 主营业务收入 14,376,512.57 13,753,349.57 4.53% 其他业务收入 1,307,278.67 995,582.18 31.31% 主营业务成本 10,639,401.65 10,282,160.44 3.47% 其他业务成本 895,581.67 1,039,342.11 -13.83% 按产品分类分析: √适用 □不适用 单位:元 营业收入比 营业成本比 毛利率比上 类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 上年同期 年同期增减 增减% 增减% 百分比 普通型 3,778,303.16 2,917,446.55 22.78% -10.26% -12.26% 1.75% 智能型 10,598,209.41 7,721,955.10 27.14% 11.06% 11.00% 0.04% 维修及再制 1,307,278.67 895,581.67 31.49% 31.31% -13.83% 35.89% 造 合计 15,683,791.24 11,534,983.32 26.45% 6.34% 1.89% 3.21% 按地区分类分析: □适用 √不适用 收入构成变动的原因: 报告期内,公司主营业务收入占营业收入的 91.65%,其他业务收入是为产品配套的维修及再制造 等。 按产品类型分,公司普通型产品占本期营业收入 24.09%,收入较去年同期下降 10.26%,受市场环 境,普通型产品销售有所影响。智能型产品占本期营业收入 67.57%,收入较去年同期上升 11.06%,随 客户对功能要求增加,公司通过定制化等途径,智能型产品销售有所增加。维修及服务占营业收入 8.34%,比去年上升 31.31%。 主要客户情况 单位:元 序号 客户 销售金额 年度销售占 是否存在关联关 比% 系 1 客户四 1,903,586.89 12.14% 否 2 客户九 1,446,902.66 9.23% 否 3 客户十 1,260,328.31 8.04% 否 4 客户八 1,136,971.36 7.25% 否 5 客户十一 769,911.50 4.91% 否 合计 6,517,700.72 41.57% - 客户四、九对应审计报告附注应收账款的客户第二、第一。客户四、九、八分别对应 2022 年年度报告的客户四、客户九、客户八。 主要供应商情况 单位:元 序号 供应商 采购金额 年度采购占 是否存在关联关 比% 系 1 供应商八 1,271,994.69 17.06% 否 2 供应商一 476,810.86 6.40% 否 3 供应商三 348,240.27 4.67% 否 4 供应商二 277,925.22 3.73% 否 5 供应商七 270,554.77 3.63% 否 合计 2,645,525.81 35.49% - 供应商一、三、二、七分别对应 2022 年年度报告的供应商一、三、二、七。 (三) 现金流量分析 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 经营活动产生的现金流量净额 -827,747.20 -12,590.35 -6,474.46% 投资活动产生的现金流量净额 -40,000.00