七通智能:2023年年度报告

2024年04月25日查看PDF原文
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132,791.79        1.64%    883,788.62        1.80%            28.17%


信用减值损失    -533,823.24        -0.77%      20,321.63        0.04%        -2,726.87%

资产减值损失            0.00        0.00%          0.00        0.00%            0.00%

其他收益          937,404.63        1.35%    970,815.62        1.98%            -3.44%

投资收益                0.00        0.00%          0.00        0.00%            0.00%

公允价值变动          0.00        0.00%          0.00        0.00%            0.00%
收益

资产处置收益            0.00        0.00%          0.00        0.00%            0.00%

汇兑收益                0.00        0.00%          0.00        0.00%            0.00%

营业利润        -824,297.83        -1.19%    -147,383.59      -0.30%          -459.29%

营业外收入        941,545.10        1.36%    702,640.90        1.43%            34.00%

营业外支出          2,789.00        0.00%        540.13        0.00%          416.36%

净利润            48,062.08        0.07%    535,865.38        1.09%          -91.03%

项目重大变动原因:
1、 报告期内,研发费用为 8,781,826.44 元,较上年增加 31.16%,主要原因为自有产品迭代,加大开发
  投入。
2、 报告期内,信息减值损失-533,823.24 元,较上年减少 2,726.87%,主要原因为计提坏账准备收回;3、 报告期内,营业外收入为 941,545.10 元,较上年增加 34%,主要原因为银行贴息下发。
4、 报告期内,营业外支入出为 2,789.00 元,较上年增加 416.36%,主要原因为捐赠助学项目。
5、 报告期内,净利润为 48,062.08 元,较上年减少 91.03%,主要是因市场竞争激烈且价格透明,故利
  润下降,净利润随之下降。
6、 报告期内,营业利润为-824,297.83 元,较上年减少 459.29%,主要原因为成本较高且费用增加较大
  导致。
2、 收入构成

                                                                                单位:元

      项目                本期金额              上期金额              变动比例%

主营业务收入                    67,960,437.64          48,127,879.68                41.21%

其他业务收入                    1,250,117.28            1,001,279.60                24.85%

主营业务成本                    42,360,432.05          26,755,285.67                58.33%

其他业务成本                    1,159,270.29            995,584.50                16.44%

按产品分类分析:
√适用 □不适用

                                                                                单位:元

                                                  营业收入  营业成本比上年  毛利率比上
 类别/项    营业收入      营业成本    毛利率%  比上年同        同期      年同期增减
  目                                                期          增减%        百分比
                                                    增减%

软件销售  45,205,749.93  33,947,527.89  24.90%    52.34%          76.56%    -10.30%

技术服务  10,136,617.89  3,254,771.49  67.89%    35.65%          73.47%      -7.00%

技术开发  7,885,251.48  1,449,237.63  81.62%    34.22%          23.19%      1.65%


硬件及其  4,732,818.34  3,708,895.04  21.63%    -7.33%          -17.13%      9.27%
他

其他业务  1,250,117.28  1,159,270.29    7.27%    24.85%          16.44%      6.70%

按地区分类分析:
□适用 √不适用
收入构成变动的原因:
报告期内,销售收入为 68210554.92 元,较上年增加 40.87%,主要原因为加大业务推进。
主要客户情况

                                                                                单位:元

序号                客户                    销售金额      年度销售占比%  是否存在关联关
                                                                                系

 1  客户 7                                10,303,637.66        14.89%  否

 2  客户 1                                5,293,048.09          7.65%  否

 3  客户 8                                5,152,356.59          7.44%  否

 4  客户 9                                2,223,020.37          3.21%  否

 5  客户 4                                1,871,223.59          2.70%  否

                合计                      24,843,286.30        35.90%        -

主要供应商情况

                                                                                单位:元

序号              供应商                  采购金额      年度采购占比%  是否存在关联关
                                                                                系

 1  供应商 1                              17,453,787.81        40.11%  否

 2  供应商 6                              12,992,814.01        29.86%  否

 3  供应商 4                              2,024,298.17          4.65%  否

 4  供应商 7                                662,831.86          1.52%  否

 5  供应商 8                                524,138.32          1.20%  否

                合计                      33,657,870.17        77.34%        -

(三)  现金流量分析

                                                                                单位:元

          项目                  本期金额            上期金额          变动比例%

 经营活动产生的现金流量净额        -3,829,362.51          183,813.08        -2,183.29%

 投资活动产生的现金流量净额            -72,358.34          -126,485.57            -42.79%

 筹资活动产生的现金流量净额          4,027,731.63          -468,708.06            959.33%

现金流量分析:
1、 报告期内,经营活动产生的现金流量净额为-3,829,362.51 元,较上年减少-2,183.29%,主要系客户回
  款周期长。
2、 报告期内,筹资活动产生的现金流量净额金额为 4,027,731.63 元,较上年增加 959.33%,主要原因


  系银行贷款增加。
3、 投资活动产生的现金流量净额为-72,358.34,较上年减少 42.79%,主要原因为分子公司目前仍在业
  务拓展中。
四、  投资状况分析
(一)  主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用

                                                                                单位:元

公  公  主

司  司  要    注册资本      总资产        净资产        营业收入        净利润

名  类  业
称  型  务

苏  控  信息  5,000,000.00  8,906,076.51  3,556,198.32    9,838,236.69    756,852.90
州  股  传
七  子  输、
通  公  软件
网 
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