增减比例% 营业收入 84,690,130.32 79,355,988.98 6.72% 毛利率% 13.53% 15.79% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -1,851,390.06 326,029.62 -667.86% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 -3,112,658.13 -536,074.65 -480.64% 损益后的净利润 加权平均净资产收益率%(依据归属于 -3.03% 0.52% - 挂牌公司股东的净利润计算) 加权平均净资产收益率%(依归属于挂 - 牌公司股东的扣除非经常性损益后的 -5.09% -0.86% 净利润计算) 基本每股收益 -0.0308 0.0054 -670.37% 偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 132,143,680.56 127,485,002.68 3.65% 负债总计 64,830,411.53 57,430,573.36 12.88% 归属于挂牌公司股东的净资产 60,102,504.35 62,117,918.52 -3.24% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.00 1.03 -2.91% 资产负债率%(母公司) 26.29% 28.41% - 资产负债率%(合并) 49.06% 45.05% - 流动比率 1.82 1.26 - 利息保障倍数 -0.95 0.50 - 营运情况 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 6,054,369.58 6,543,291.38 -7.47% 应收账款周转率 2.70 2.25 - 存货周转率 4.30 3.99 - 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% 3.65% -9.15% - 营业收入增长率% 6.72% 9.17% - 净利润增长率% -300.43% 88.72% - 三、 财务状况分析 (一) 资产及负债状况分析 单位:元 本期期末 上年期末 项目 金额 占总资产的比 金额 占总资产的比 变动比例% 重% 重% 货币资金 8,861,429.20 6.71% 7,706,318.33 6.04% 14.99% 应收票据 11,639,068.26 8.81% 9,596,679.37 7.53% 21.28% 应收账款 30,135,169.77 22.80% 27,549,136.24 21.61% 9.39% 其他应收款 2,698,278.28 2.04% 2,814,545.42 2.21% -4.13% 存货 16,005,805.03 12.11% 16,582,362.72 13.01% -3.48% 固定资产 51,434,063.58 38.92% 50,969,665.13 39.98% 0.91% 无形资产 7,101,695.77 5.37% 7,281,645.73 5.71% -2.47% 短期借款 16,166,032.96 12.23% 24,500,000.00 19.22% -34.02% 应付账款 16,300,192.96 12.34% 11,225,961.52 8.81% 45.20% 长期借款 26,000,000.00 19.68% 5,312,346.34 4.17% 389.43% 项目重大变动原因: 1. 本期期末短期借款为 16,166,032.96 元,较期初减少 34.02%,主要系 2023 年银行贷款利率持续走低, 年初公司与授信银行充分沟通,对公司部分存量贷款重新做了授信,授信期限为三年,故期末长期借款较初期增加,短期借款减少。 2. 本期期末应付账款为 16,300,192.96 元,较期初增加 45.20%,主要系报告期产量增加采购额增加,期末尚在结算期内的账款增加。 3. 本期期末长期借款为 26,000,000.00 元,较期初增加 389.43%,主要系 2023 年银行贷款利率持续走低, 年初公司与授信银行充分沟通,对公司部分存量贷款重新做了授信,授信期限为三年,故期末长期借款较初期增加,短期借款减少。 (二) 经营情况分析 1、 利润构成 单位:元 本期 上年同期 本期与上年同期 项目 金额 占营业收入的 金额 占营业收入 金额变动比例% 比重% 的比重% 营业收入 84,690,130.32 - 79,355,988.98 - 6.72% 营业成本 73,231,295.80 86.47% 66,825,243.67 84.21% 9.59% 毛利率% 13.53% - 15.79% - - 销售费用 2,308,123.83 2.73% 2,011,814.53 2.54% 14.73% 管理费用 5,859,895.91 6.92% 5,538,277.86 6.98% 5.81% 研发费用 6,293,548.70 7.43% 4,106,102.17 5.17% 53.27% 财务费用 1,733,381.78 2.05% 1,992,423.60 2.51% -13.00% 营业利润 -3,377,942.09 -3.99% -811,140.06 -1.02% 316.44% 所得税费用 -803,833.31 -0.95% -178,028.04 -0.22% 351.52% 净利润 -2,577,136.18 -3.04% -643,595.64 -0.81% 300.43% 项目重大变动原因: 1. 报告期研发费用为 6,293,548.70 元,较上期增加 53.27%,系受整体经济环境影响,市场竞争激烈,公司现有产品毛利降低,为提升市场竞争力,公司加大新产品研发投入,现有设备改造升级等,故造成报告期研发费用上期增加。 2、 收入构成 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 主营业务收入 84,690,130.32 79,355,988.98 6.72% 其他业务收入 -