50 手续费及其他 1,063.00 7,604.76 合 计 7,374.35 20,283.54 29、 其他收益 计入本年非经常性 项 目 本年发生额 上年发生额 损益的金额 与日常活动相关的政府补助 6,451.08 1,092,807.48 6,451.08 代扣个人所得税手续费返还 21.42 21.42 进项税额抵减 58,411.00 58,411.00 合 计 64,883.50 1,092,807.48 64,883.50 30、 信用减值损失 项 目 本年发生额 上年发生额 应收票据减值损失 -20,000.00 应收账款减值损失 -286,271.09 108,731.39 其他应收款坏账损失 -10,214.34 20,617.53 合 计 -316,485.43 129,348.92 31、 资产减值损失 项 目 本年发生额 上年发生额 合同资产减值损失 -57,581.33 -49,835.02 合 计 -57,581.33 -49,835.02 32、 资产处置收益 项 目 本年发生额 上年发生额 固定资产处置收益 -600.00 合 计 -600.00 33、 营业外收入 计入本年非经常性 项 目 本年发生额 上年发生额 损益的金额 其他 10,774.77 27,368.95 10,774.77 合 计 10,774.77 27,368.95 10,774.77 34、 营业外支出 计入本年非经常 项 目 本年发生额 上年发生额 性损益的金额 其他 0.07 4,702.46 0.07 合 计 0.07 4,702.46 0.07 35、 所得税费用 (1) 所得税费用表 项 目 本年发生额 上年发生额 当期所得税费用 -100,099.36 100,099.36 递延所得税费用 -80,081.52 -17,992.98 其他 -3,751.22 合 计 -180,180.88 78,355.16 (2) 会计利润与所得税费用调整过程 项 目 本年发生额 利润总额 -1,832,544.70 按法定/适用税率计算的所得税费用 -458,136.17 子公司适用不同税率的影响 102,589.84 调整以前期间所得税的影响 -117,609.94 研发费用加计扣除的影响 -220,430.18 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 3,131.56 本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影 510,274.01 响 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 项 目 本年发生额 所得税费用 -180,180.88 36、 现金流量表项目 (1) 收到其他与经营活动有关的现金 项 目 本年发生额 上年发生额 政府补助 64,883.50 1,085,405.75 往来款及其他 1,542,276.20 423,840.81 利息收入 363.96 3,742.70 合 计 1,607,523.66 1,512,989.26 (2) 支付其他与经营活动有关的现金 项 目 本年发生额 上年发生额 付现期间费用 720,113.94 369,627.71 往来款及其他 282,707.99 575,429.60 合 计 1,002,821.93 945,057.31 (3) 支付其他与筹资活动有关的现金 项 目 本年发生额 上年发生额 租赁付款额 123,428.00 合 计 123,428.00 37、 现金流量表补充资料 (1) 现金流量表补充资料 补充资料 本年金额 上年金额 1、将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 -1,652,363.82 620,699.08 加:资产减值准备 57,581.33 49,835.02 信用减值损失 316,485.43 -129,348.92 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物 资产折旧 504,244.10 265,750.82 使用权资产折旧 60,251.86 60,251.86 补充资料 本年金额 上年金额 无形资产摊销 57,999.96 57,999.96 长期待摊费用摊销 36,982.24 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失(收益以“-”号填列) 600.00 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) 财务费用(收益以“-”号填列) 6,708.20 13,383.28 投资损失(收益以“-”号填列) 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) -71,043.73 -25,461.91 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)