国友股份:2023年年度报告

2024年04月26日查看PDF原文
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                                                                             单位:元

                          本期                    上年同期          本期与上年同期
    项目          金额      占营业收入的      金额      占营业收入    金额变动比例%
                                比重%                    的比重%

 营业收入      12,455,247.77      -        9,137,234.87      -                  36.31%

 营业成本      10,913,350.72        87.62%  7,292,299.45      79.81%            49.66%

 毛利率%            12.38%      -            20.19%      -              -

 销售费用        295,383.48        2.37%    267,355.90        2.93%            10.48%

 管理费用        1,284,798.45        10.32%  1,052,780.90      11.52%            22.04%

 研发费用        1,469,534.55        11.80%  1,004,879.17      11.00%            46.24%

 财务费用          7,374.35        0.06%    20,283.54        0.22%          -63.64%

 信用减值损失    -316,485.43        2.54%    129,348.92        1.42%          -344.68%

 资产减值损失      -57,581.33        0.46%    -49,835.02        -0.55%            15.54%

 其他收益          64,883.50        0.52%  1,092,807.48      11.96%          -94.06%

 资产处置收益                                      -600        0.00%          -100.00%

 营业利润      -1,843,319.40        14.8%    655,116.60        7.17%          -381.37%

 营业外收入        10,774.77        0.09%    27,368.95        0.30%          -60.63%

 营业外支出            0.07        0.00%      4,702.46        0.05%          -100.00%

 净利润        -1,652,363.82        13.27%    606,896.86        6.64%          -372.26%

项目重大变动原因:
 1、营业收入:本期收入较上期增长 36.31%,主要系公司的大屏项目增加,导致收入增加;
 2、营业成本:本期营业成本较上期增长 49.66%,主要系本期公司项目增加,前期投入成本增加,购
    买原材料同比增加,且原材料价格上涨导致。
 3、研发费用:研发费用同比期初增加 46.24%,主要系公司投入新产品,故上调了研发人员的工资,且
    增加了研发投入。
 4、管理费用:管理费用同比期初增加 22.04%,主要系本期公司人数增多且研发人员工资上调,人力
    资源成本增加,差旅费也增加,故管理费用增加。
2、 收入构成

                                                                                单位:元

        项目                本期金额              上期金额            变动比例%

 主营业务收入                  12,455,247.77          9,137,234.87                36.31%

 其他业务收入                          0.00                  0.00

 主营业务成本                  10,777,294.12          7,292,299.45                47.79%

 其他业务成本                          0.00                  0.00

按产品分类分析:
√适用 □不适用

                                                                                单位:元

                                                    营业收入比  营业成本  毛利率比上
 类别/项目    营业收入    营业成本    毛利率%    上年同期    比上年同  年同期增减
                                                      增减%        期        百分比


                                                                  增减%

 防爆通讯系  6,222,044.49  5,308,353.55    14.68%    -13.24%    -9.05%      -21.12%
 统及设备

 LED 屏及监  5,993,403.93  5,295,881.23    11.64%    228.98%    286.88%      -53.18%
 控系统

 贴片业务      239,799.35    173,058.84    27.83%      66.77%    99.92%      -30.08%

按地区分类分析:
□适用 √不适用
收入构成变动的原因:

    本期,公司主营业务防爆通讯系统、LED 屏、监控系统未发生变化。本期公司各业务毛利率主要
 系产品技术升级更新、原材料价格上涨、人力资源成本增加,而相对产品价格未发生变动,故毛利率 下降。
主要客户情况

                                                                                单位:元

 序号                客户                  销售金额      年度销售占  是否存在关联关
                                                              比%            系

  1  桐庐华数数字电视有限公司              3,251,905.70        26.11%        否

  2  中铁十七局集团第二工程有限公司        1,638,315.04        13.15%        否

  3  河北冀中邯峰矿业有限公司武安云驾      1,446,902.66        11.62%        否

      岭矿

  4  兰州毅力矿山机电设备有限公司            642,168.14        5.16%        否

  5  洛阳众智软件科技股份有限公司            573,757.53        4.61%        否

                  合计                        7,553,049.07        60.64%        -

主要供应商情况

                                                                                单位:元

 序号              供应商                  采购金额      年度采购占  是否存在关联关
                                                              比%            系

  1  杭州海康威视科技有限公司              1,670,867.26        17.65%        否

  2  杭州国澄智能技术有限公司              1,024,089.97        10.82%        是

  3  杭州国星智能技术有限公司                735,469.03        7.77%        否

  4  杭州通佳装饰设计工程有限公司            550,458.72        5.81%        否

  5  河北宁宝电子科技有限公司                449,592.92        4.75%        否

                  合计                        4,430,477.90        46.80%        -

(三)  现金流量分析

                                                                                单位:元

            项目                  本期金额            上期金额          变动比例%

 经营活动产生的现金流量净额            993,065.19          2,150,374.34            -53.82%

 投资活动产生的现金流量净额          -1,524,845.08        -1,622,345.56            6.01%


 筹资活动产生的现金流量净额                0.00          -123,428.00          -100.00%

现金流量分析:
 1、经营活动产生的现金流量净额:报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额 99.30 万元,较去年
    同期减少 115.73 万元,系公司收回的货款以票据方式结算的增加,且支付给职工以及为职工支付
    的现金增加。
 2、投资活动产生的现金流量净额:报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额为-152.48 万元,较
    上期增加 6.01%,本期投资活动流出主要系用于购买固定资产。

 3、筹资活动产生的现金流量净额:报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额未发生,主要系公
    司本期尚未支付租赁费用。
四、  投资状况分析
(一)  主
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