合计 12,952,882.76 14,134,712.30
(三十九) 其他收益
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
政府补助 4,844,837.18 10,787,026.76
代扣代缴个人所得税手续费 31,334.56 34,014.85
按照加计抵减政策当期可抵扣进项税额加 133,682.73 150,559.24
计10%
减免税额 83,660.75
合计 5,009,854.47 11,055,261.60
(四十)信用减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
应收账款坏账损失 130,987.40 -3,177,717.70
其他应收款坏账损失 -19,229.26 -630.39
合计 111,758.14 -3,178,348.09
(四十一) 资产减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失 -1,630,693.11
合计 -1,630,693.11
(四十二) 资产处置收益
资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额
处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失 2,377,832.56
合计 2,377,832.56
(四十三) 营业外收入
1. 营业外收入情况
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常损益的金额
政府补助 1,010,000.00 800,000.00 1,010,000.00
其他 9,524.68 154,337.19 9,524.68
合计 1,019,524.68 954,337.19 1,019,524.68
(四十四) 营业外支出
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常损益的金额
对外捐赠 130,090.36 180,033.72 130,090.36
罚金及滞纳金 1,193.63 1,193.63
合计 131,283.99 180,033.72 131,283.99
(四十五) 所得税费用
1. 所得税费用表
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 269,828.36 155,608.52
递延所得税费用 -428,529.59 -424,859.29
合计 -158,701.23 -269,250.77
2. 会计利润与所得税费用调整过程
项目 本期发生额
利润总额 -64,422,842.16
按法定/适用税率计算的所得税费用 -9,663,426.32
子公司适用不同税率的影响 -3,511,849.58
调整以前期间所得税的影响 245,002.24
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 952,127.45
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -6,071,042.65
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 22,023,463.06
研发加计扣除影响 -4,132,975.43
所得税费用 -158,701.23
(四十六) 现金流量表项目
1.与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
政府补贴 5,258,313.28 10,033,053.61
利息收入 7,392.13 17,464.23
保证金 197,169.00 839,562.49
其他 829,627.86 185,298.20
经营性往来款 280,549.60
合计 6,573,051.87 11,075,378.53
支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额