46,298.81 45,863.89
合 计 46,298.81 45,863.89
(二十八)信用减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
其他应收款坏账损失(损失以“-”号填列) -262,940.04 -199,406.72
合 计 -262,940.04 -199,406.72
(二十九)资产处置收益
项目 本期发生额 上期发生额
资产处置收益(损失以“-”号填列) 142,431.96 365,786.63
合 计 142,431.96 365,786.63
2023 年度报告 公告编号:
2024-007
(三十)营业外收入
项 目 本期发生额 计入当期非经常 上期发生额 计入当期非经常
性损益的金额 性损益的金额
政府补助 279,835.00 279,835.00
非流动资产处置利得 3,101.43 3,101.43
其他 11.51 11.51
合 计 779,846.51 779,846.51 3,101.43 3,101.43
(三十一)营业外支出
计入当期非经 计入当期非经
项 目 本期发生额 常性损益的金 上期发生额 常性损益的金
额 额
非流动资产报废毁损损失 9,463.59 9,463.59
对外捐赠 3,523.38 3,523.38 10,197.26 10,197.26
滞纳金、罚款支出 58.61 58.61 301,343.41 301,343.41
赔偿款、违约金 281,910.90 281,910.90
其他 48,395.47 48,395.47
合 计 323,351.95 323,351.95 311,540.67 311,540.67
(三十二)所得税费用
1、所得税费用表
项目 本期发生额 上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税
递延所得税 62,205.11 -165,166.97
合 计 62,205.11 -165,166.97
2、会计利润与所得税费用调整过程
项 目 本期发生额
利润总额 18,232,708.66
按适用税率计算的所得税费用
2,734,906.30
子公司适用不同税率的影响 -1,080,548.16
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响
19,373.31
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵 3,145,626.14
扣亏损的影响
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化
研发费用加计扣除
-4,757,152.48
减免所得税
所得税费用 62,205.11
2023 年度报告 公告编号:
2024-007
(三十三)现金流量表项目
1、收到的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
收到利息 184,074.12 192,006.55
政府补助 885,335.00 946,158.00
收到保证金、押金 1,302,286.00 20,000.00
收到客户代发微信红包款 41,071,746.81 51,898,196.41
往来款及其他 10,415,906.12 15,639,106.59
代扣个税手续费 71,342.33 151,563.05
合 计 53,930,690.38 68,847,030.60
2、支付的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
付现费用 19,486,335.48 21,521,211.86
支付宝、微信、银行手续费用 443,745.11 616,319.17
支付代发红包款 40,840,258.26 51,289,095.69
支付往来款及其他 602,670.17 7,512,733.40
合 计 61,373,009.02 80,939,360.12
3、支付的其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
租赁负债 4,179,489.87 6,934,055.98
合 计 4,179,489.87 6,934,055.98
(三十四)现金流量表补充资料
1、现金流量表补充资料
补充资料 本期发生额 上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润 18,170,503.55 -20,672,744.02
加:资产减值准备
信用减值准备 262,940.04 199,406.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 854,064.77 1,558,834.03
旧
使用权资产折旧 4,242,227.83 6,581,706.49
无形资产摊销 103,003.44 103,003.44
长期待摊费用摊销 1,161,130.92 1,207,673.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收 142,431.96 365,786.63
益以“-”号填列)
固定资产报废损失(收益以“-”号填列) 9,463.59
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
财务费用(收益以“-”号填列)
投资损失(收益以“-”号填列) -46,298.81 -45,863.89
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)