常性损益后的 净利润计算) 基本每股收益 0.04 -0.35 111.43% 偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 16,019,556 14,198,287.76 12.83% 负债总计 8,245,575.54 6,918,639.04 19.18% 归属于挂牌公司股东的净资产 6,312,096.00 5,820,275.48 8.45% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.42 0.39 7.69% 资产负债率%(母公司) 41.53% 50.53% - 资产负债率%(合并) 51.47% 48.73% - 流动比率 1.19 1.14 - 利息保障倍数 7.47 -269.90 - 营运情况 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 2,706,075.75 -1,830,953.72 247.80% 应收账款周转率 2.83 1.62 - 存货周转率 74.44 17.87 - 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% 12.83% -30.93% - 营业收入增长率% 21.10% -6.37% - 净利润增长率% 111.49% -216.90% - 三、 财务状况分析 (一) 资产及负债状况分析 单位:元 本期期末 上年期末 项目 金额 占总资产的比 金额 占总资产的比 变动比例% 重% 重% 货币资金 3,463,562.79 21.62% 1,445,275.31 10.18% 139.65% 应收票据 50687.88 0.32% 710,000.00 5.00% -92.86% 应收账款 2,341,526.24 14.62% 3,628,089.03 25.55% -35.46% 其他应收款 1,380,794.32 8.62% 1,220,829.75 8.60% 13.10% 长期股权投资 4,234,510.76 26.43% 4,039,037.65 28.45% 4.84% 其他权益工具 1,000,000.00 6.24% 1,100,000.00 7.75% -9.09% 投资 使用权资产 1,945,870.04 12.15% 130,273.10 0.92% 1,393.69% 合同负债 771,574.19 4.82% 3,371,518.74 23.75% -77.11% 应付职工薪酬 2,513,463.06 15.69% 1,906,799.42 13.43% 31.82% 项目重大变动原因: 货币资金较上年期末增加 139.65%,主要原因系本期经营情况较上期有所好转。 应收账款较上年期末减少 35.46%,主要原因系企业加强了应收账款的管理,提高了回款效率。 使用权资产较上年期末增加 1393.69%,主要原因系本期子公司畅达智联租了新办公楼。 合同负债较上年期末减少 77.11%,主要原因系公司按照合同约定履行了相关义务。 应付职工薪酬较上年期末增加 31.82%,主要原因系子公司畅达智联人员规模较上期有了较大的增长,职工工资更是有了翻倍递增;另一方面得益于业绩的提升,年终奖也较上期有了较大的增长。 (二) 经营情况分析 1、 利润构成 单位:元 本期 上年同期 本期与上年同期 项目 金额 占营业收入的 金额 占营业收入 金额变动比例% 比重% 的比重% 营业收入 23,007,611.93 - 18,998,935.07 - 21.10% 营业成本 6,704,092.69 29.14% 3,966,023.27 20.87% 69.04% 毛利率% 70.86% - 79.13% - - 销售费用 4,177,135.01 18.16% 6,514,236.66 34.29% -35.88% 管理费用 5,299,157.26 23.03% 3,914,504.14 20.60% 35.37% 研发费用 5,758,521.01 25.03% 7,078,736.91 37.26% -18.65% 财务费用 98,854.10 0.43% -9,270.77 -0.05% 1,166.30% 营业利润 -5,911.78 -0.03% -3,488,722.74 -18.36% 99.83% 营业外收入 553,401.33 2.41% 1.22 0.00% 45,360,664.75% 营业外支出 38,537.08 0.17% 42,332.64 0.22% -8.97% 净利润 594,331.74 2.58% -5,173,565.05 -27.23% 111.49% 项目重大变动原因: 营业成本: 营业成本本年较上年同期增加了 69.04%,总体比去年同期增加 273.81 万元,且营业成本增幅高于营业收入增幅,主要原因是:子公司畅达智联开展的技术开发服务业务在报告期取得较好业绩,故营业成本也随之上升升;营业成本增幅高于营业收入增幅主要原因系因子公司目前人员有限,故部分项目通过服务外包形式由第三方进行开发,委托开发成本较高。 销售费用: 销售费用本年较上年同期减少了 35.88%,总体比去年同期减少 233.71 万元,主要原因是本期较上期人员有所减少,又因上期推广投入产出比未达预期,本期的推广费用有所下降。 管理费用: 管理费用较上年同期增加了 35.37%,总体比去年同期增加 138.47 万元。主要原因是子公司畅达智联本期新增了部分的员工,同时,因为子公司畅达智联业务的增加,导致了招待费和差旅费也有了较大幅度的增长。 营业利润: 营业利润较上年同期增加了 99.83%,总体比去年同期增加 348.28 万元。主要原因是畅想本期收入有所增长,并且投资公司的业绩也有所好转。 2、 收入构成 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 主营业务收入 23,007,611.93 18,998,935.07 21.10% 其他业务收入 0 0 0% 主营业务成本 6,704,092.69 3,966,023.27 69.04% 其他业务成本 0 0 0% 按产品分类分析: √适用 □不适用 单位:元