蓝舶科技:2023年年度报告

2024年04月26日查看PDF原文
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 短期借款        57,059,138.89      18.59%    51,286,725.56      16.64%          11.26%

 长期借款                0.00      0.00%            0.00      0.00%            0.00%

 应付票据        1,300,000.00      0.42%    16,500,000.00      5.35%          -92.12%

 应付账款        73,763,270.26      24.03%    60,614,439.54      19.67%          21.69%

 合同负债        26,437,006.97      8.61%    35,586,573.23      11.55%          -25.71%

 应付职工薪酬    11,540,470.85      3.76%    9,134,466.39      2.96%          26.34%

 应交税费          721,268.55      0.23%      301,972.84      0.10%          138.85%

 其他应付款      5,119,459.40      1.67%    4,808,890.73      1.56%            6.46%

项目重大变动原因:
 1、货币资金同比减少 33.64%,主要原因是:销售商品、提供劳务收到的现金同比减少,购买商品、
    接受劳务支付的现金同比增加;
 2、应收票据同比减少 86.32%,主要原因是:报告期收到票据较去年同期减少,期末余额较同期减少; 3、应收款项融资同比减少 80.31%,主要原因是:报告期,票据系统可以拆分转让,收到的票据大部
    分已背书转让,期末余额较同期减少;
 4、合同资产同比增长了 37.92%,主要原因是:报告期内公司承接的常泰大桥、龙潭大桥涂装施工主
    体工程进度加快,工程量较大,同期两个项目工程量较小,报告期主体工程工程量较去年同期按
    期确认的工程结算量增加;
 5、其他应收款同比增长 135.43%,主要原因是:报告期内借款给个人(非关联方)3,674,054.00 元,
    履行了相关的手续,该笔借款已于 2024 年 4 月 19 日前全部归还;

 6、应交税费同比增加了 138.85%,主要原因是:报告期销售收入同比增长较大,税收同比增长。
(二)  经营情况分析
1、 利润构成

                                                                                单位:元

                          本期                      上年同期          本期与上年同期

    项目          金额      占营业收入      金额      占营业收入  金额变动比例%
                                的比重%                    的比重%

 营业收入      261,250,035.34      -        187,688,877.53      -                39.19%

 营业成本      208,273,132.22      79.72%  146,113,600.69      77.85%          42.54%

 毛利率%              28.16%      -              22.15%      -              -

 税金及附加        901,078.28        0.34%      798,119.25      0.43%          12.90%

 销售费用        4,684,507.74        1.79%    4,470,442.49      2.38%            4.79%

 管理费用        13,964,072.11        5.35%    14,451,960.01      7.70%          -3.38%

 研发费用        16,777,650.14        6.42%    13,194,279.38      7.03%          27.16%

 财务费用        2,229,666.29        0.85%    2,073,810.57      1.10%            7.52%

 信用减值损失    -6,209,844.92      -2.38%    -2,965,790.84      -1.58%          109.38%

 资产减值损失    -1,775,866.32      -0.68%    -2,344,706.01      -1.25%          24.26%

 其他收益          231,740.00        0.09%    3,401,462.00      1.81%          -93.19%

 投资收益                0.00        0.00%            0.00      0.00%            0.00%

 公允价值变动            0.00        0.00%            0.00      0.00%            0.00%
 收益

 资产处置收益            0.00        0.00%            0.00      0.00%            0.00%

 汇兑收益                0.00        0.00%            0.00      0.00%            0.00%

 营业利润        6,665,957.32        2.55%    4,677,630.29      2.49%          42.51%

 营业外收入            302.32        0.00%      13,972.00      0.01%          -97.84%


 营业外支出        236,419.69        0.09%      760,701.05      0.41%          -68.92%

 净利润          5,710,864.54        2.19%    3,654,298.98      1.95%          56.28%

项目重大变动原因:
 1、营业收入同比增长 39.19%,主要原因是:去年因疫情的影响,部分项目施工进度减缓,报告期内
    工程项目加快了施工进度,计量验收后确认收入同比增长;
 2、营业成本同比增长 42.54%,主要原因是:报告期内工程项目加快了施工进度,导致人工成本增长,
    同时营业收入增长同比变化;
 3、信用减值损失同比增长 109.38%,主要原因是:报告期内计提的应收账款坏账准备数额较大;
 4、研发费用同比增长 27.16%,主要原因是:公司在新产品的开发方面加大了研发投入,主要用于新
    型除湿机组的研发;

 5、其他收益同比下降 93.19%,主要原因是:公司 2022 年收到政府补贴 300 万元,报告期内未有大
    额的政府补贴。
2、 收入构成

                                                                                单位:元

        项目                本期金额              上期金额            变动比例%

 主营业务收入                  260,760,930.77        186,933,847.25                39.49%

 其他业务收入                    489,104.57            755,030.28              -35.22%

 主营业务成本                  208,186,805.48        146,113,600.69                42.48%

 其他业务成本                      86,326.74                  0.00                    -

按产品分类分析:
√适用 □不适用

                                                                                单位:元

                                                    营业收入比  营业成本比  毛利率比上
 类别/项目    营业收入      营业成本    毛利率%  上年同期    上年同期  年同期增减
                                                      增减%      增减%      百分比

 工 程 施 工 260,760,930.77  208,186,805.48    20.16%      39.49%      42.48%      -1.67%
 类

 其他类        489,104.57      86,326.74    82.35%    -35.22%          -      -17.65%

 合计      261,250,035.34  208,273,132.22    20.28%      39.19%      42.54%      -1.87%

按地区分类分析:
√适用 □不适用

                                                                                单位:元

 类别/项目    营业收入      营业成本    毛利率%  营业收入比  营业成本  毛利率比上
                                                      上年同期  比上年同  年同期增减


                                                      增减%        期        百分比

                                                                  增减%

 华东      197,371,301.56  159,553,439.63    19.16%      44.95%    43.76%        0.67%

 华南        61,366,818.04  46,867,695.77    23.63%      29.64%    39.38%      -5.34%

 华中          386,055.04    
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