索纳塔:拟续聘会计师事务所公告

2024年04月26日查看PDF原文
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                                                                          公告编号:2024-006

 证券代码:839089        证券简称:索纳塔      主办券商:银河证券
浙江索纳塔建筑节能新材料股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务
                          所公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  涉及会计师事务所提供的资料、信息,会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息

  公司拟聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构。
1.基本信息

  会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

  成立日期:2013 年 11 月 6 日

  组织形式:特殊普通合伙

  注册地址:湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层

  首席合伙人:石文先

  2023 年度末合伙人数量:216 人

  2023 年度末注册会计师人数:1,244 人

  2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:716 人

  2023 年收入总额(经审计):215,466.65 万元

  2023 年审计业务收入(经审计):185,127.83 万元

  2023 年证券业务收入(经审计):56,747.98 万元

  2023 年上市公司审计客户家数:201 家

  2023 年挂牌公司审计客户家数:224 家


                                                                          公告编号:2024-006

  2023 年上市公司审计客户前五大主要行业:

    行业代码                          行业门类

C39                制造业

F51                批发和零售业

C27                制造业

I65                信息传输、软件和信息技术服务业

C38                制造业

2023 年挂牌公司审计客户前五大主要行业:

    行业代码                          行业门类

I65                信息传输、软件和信息技术服务业

C26                制造业

C35                制造业

C38                制造业

C39                制造业

  2023 年上市公司审计收费:26,115.39 万元

  2023 年挂牌公司审计收费:4,242.27 万元

  2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数:10 家

  2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数:4 家
2.投资者保护能力

  职业风险基金上年度年末数:12,627.43 万元

  职业保险累计赔偿限额:90,000.00 万元

  近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在执业行为相关民事诉讼。
  职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录


                                                                          公告编号:2024-006

  中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及
当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 13 次、自
律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

  31 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑
事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 28 次、自律监管措施 0 次和纪律处
分 0 次。
(二)项目信息
1.基本信息

  项目合伙人:胡明敏,2013 年成为中国注册会计师,2010 年起开始从事上市公司审计,2017 年起开始在中审众环执业,2021 年起为索纳塔提供审计服务。最近 3 年签署 5 家挂牌公司审计报告。

  签字注册会计师:滕国栋,2022 年成为中国注册会计师,2022 年起开始从事上市公司审计,2022 年起开始在中审众环执业,2022 年起为索纳塔提供审计服务。最近 3 年签署 4 家挂牌公司审计报告。

  项目质量控制复核人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控制复核合伙人为秦晋臣,2010 年成为中国注册会计师,2010 年起开始从事上市公司
审计,2015 年起开始在中审众环执业。最近 3 年复核 3 家上市公司审计报告,
复核 2 家新三板挂牌报告。
2.诚信记录

    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性

  签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。


                                                                          公告编号:2024-006

4.审计收费

  本期(2024)年审计收费未确定,其中年报审计收费未确定。

  上期(2023)年审计收费 15 万元,其中年报审计收费 15 万元。

  审计收费定价参照市场平均水平。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)董事会对议案审议和表决情况

  2024 年 4 月 24 日公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年财务审计机构》议案,
同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

(二)生效日期

  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
《浙江索纳塔建筑节能新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
《浙江索纳塔建筑节能新材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

                                浙江索纳塔建筑节能新材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 4 月 26 日
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