高正信息:2023年年度报告

2024年04月26日查看PDF原文
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0%,主要是计提证券服务费未付所致。
(二)  经营情况分析
1、 利润构成

                                                                                单位:元

                          本期                      上年同期          本期与上年同期

    项目          金额      占营业收入的      金额      占营业收入    金额变动比例%
                                比重%                      的比重%

营业收入        7,204,691.11      -      32,844,701.13      -                -78.06%

营业成本        6,716,560.86        93.22%  24,136,666.36      73.49%          -72.17%

毛利率%                6.78%      -              26.51%      -              -

销售费用          258,197.84        3.58%    590,075.25        1.80%          -56.24%


管理费用        2,626,837.22        36.49%  3,368,301.55      10.26%          -22.01%

研发费用        1,097,079.15        15.23%  2,402,454.72        7.31%          -54.34%

财务费用          -9,674.12        0.13%      59,026.82        0.18%          -116.39%

信用减值损失    -318,956.92        -4.43%    -143,079.07      -0.44%          122.92%

资产减值损失              0            0%          0.00          0%                -

其他收益            2,503.17        0.03%    124,482.67        0.38%          -97.99%

投资收益          77,624.04        1.08%    129,804.15        0.40%          -40.20%

公允价值变动    44,992.32        0.62%          0.00          0%                -
收益

资产处置收益      -56,580.55        -0.79%          0.00          0%                -

汇兑收益                  0            0%          0.00          0%                -

营业利润      -3,736,636.08      -51.62%  2,346,411.17        7.14%          -259.25%

营业外收入                0            0%      4,400.37        0.02%          -100.00%

营业外支出                0            0%    185,704.83        0.57%          -100.00%

净利润        -3,719,150.57      -51.62%  1,824,543.25        5.56%          -303.84%

项目重大变动原因:
(1)报告期内,公司实现营业收入 720.47 万元,同比下降 78.06%,主要原因是受市场经济下行政务服务需求减少及公司略策转型影响所致。
(2)报告期内,营业成本 670.93 万元,同比下降 72.20%,主要原因是营收下降相应成本下降所致。(3)报告期内,毛利率 6.78%,比上年同期下降 26.51%,主要原因是部分华为手机购销业务销售毛利偏低及部分存货清理处置调整成本增加所致。
(4)报告期内,销售费用 25.82 万元,同比减少 56.24%,主要是市场业务量下降影响,销售业务减员及业务拓展费用减少所致。
(5)报告期内,管理费用 262.68 万元,同比减少 22.01%,主要是公司是拓展业务涉及的咨询费及招待费下降所致。
(6)报告期内,研发费用 109.71 万元,同比减少 54.34%,主要是公司研发人员变动及立项研发项目减少所致。
(7)报告期内,财务费用-0.96 万元,同比下降 116.39%,主要是原因是上年有承兑汇票贴现利息费用支付所致。
(8)报告期内,信用减值损失计提金额 31.89 万元,同比增加 122.92%,主要是应收账款增加及部分应收款账龄过长损失风险增加所致。
(9)报告期内,其他收益 0.25 万元,同比减少 97.99%,主要原因是上年有两化设备无形资产摊销收益,本年度清理处置减少所致。
(10)报告期内,投资收益 7.76 万元,同比减少 40.20%,主要原因是理财产品赎回减少投资所致。(11)报告期内,公允价值变动收益 4.5 万,同比增加 100%,主要原因是部分未赎回理财务产品实现收益估值所致。
(12)报告期内,资产处置收益 5.66 万,同比增加 100%,主要原因是资产清理处置收益所致。
(13)报告期内,营业利润为-373.66 万元,同比下降 259.25%,主要是因为营业收入同比减少所致。(14)报告期内,营业外收入 0 万元,同比减少 100%,主要原因是去年对遗留应付债务清理利得所致。(15)报告期内,营业外支出 0 万元,同比减少 100%,主要原因是去年对部分已淘汰停用的无形资产的报废处理损失所致。
(16)报告期内,净利润为-371.92 万元,同比下降 303.84%,主要原因是营业收入同比减少所致。

2、 收入构成

                                                                                单位:元

      项目                本期金额              上期金额              变动比例%

主营业务收入                    7,140,163.08          32,767,267.50                -78.21%

其他业务收入                      64,528.03              77,433.63                -16.67%

主营业务成本                    6,503,633.22          24,101,956.12                -73.02%

其他业务成本                      205,635.38              34,710.24              492.43%

按产品分类分析:
√适用 □不适用

                                                                                单位:元

                                                    营业收入比  营业成本比  毛利率比上年
 类别/项目    营业收入    营业成本    毛利率%    上年同期    上年同期  同期增减百分
                                                      增减%      增减%        比

商品销售    5,225,401.43  5,056,099.51      3.24%    -67.96%      -59.95%      -19.35%

系统集成      240,634.52    193,443.60    19.61%    -98.14%    -98.11%        -1.29%

软件及服务  1,674,127.13  1,254,090.11    25.09%    -52.06%      2.69%      -39.94%

其他业务收    64,528.03    205,635.38  -218.68%    -16.67%    492.43%      -273.85%
入

合计        7,204,691.11  6,709,268.60      6.88%    -78.06%    -72.20%      -19.64%

按地区分类分析:
□适用 √不适用
收入构成变动的原因:
(1)报告期内,商品销售收入 522.54 万元,较上一年减少 67.96%,主要是线下销售渠道改变及经营略策调整。
(2)报告期内,系统集成收入 24.06 万元,较上一年减少 98.14%,主要是业务拓展及经营略策调整。(3)报告期内,软件及服务收入 167.41 万元,较上一年减少 52.06%,主要原因研发项目的减少。
(4)报告期内,其他业务收入 6.45 万元,较上一年减少 16.67%,主要出租资产清理处置收益减少。
主要客户情况

                                                                                单位:元

序号                客户                    销售金额      年度销售占比%  是否存在关联关
                                                                                系

 1  河南车威科技有限公司                  3,609,756.61        50.10%        否

 2  江门市蓬江区政务服务数据管理局        1,182,641.51        16.41%        否

 3  江门市宇漠智能科技有限公司              927,097.34        12.87%        否

 4  江门市高正科技有限公司                  619,584.03          8.60%        是

 5  中国联合网络通信有限公司广东省分        287,660.38          3.99%        否

      公司

                合计                      6,626,739.87        91.97%        -

主要供应商情况

                                                                                单位
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