65.57 11.76% 25,144,262.16 8.73% 30.99% 投资性房地产 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 长期股权投资 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 固定资产 93,162,541.34 33.27% 99,008,112.36 34.38% -5.90% 在建工程 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 无形资产 16,440,258.15 5.87% 17,073,435.27 5.93% -3.71% 商誉 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 短期借款 47,678,570.80 17.03% 57,024,327.59 19.80% -16.39% 长期借款 19,919,589.02 7.11% 0.00 0.00% 100% 项目重大变动原因: (1) 本期期末货币资金较上年期末减少了 8,213,405.17 元,减少了 39.17%,主要是因为本期期末银行存款 比上年期末减少了 8,089,951.09 元所致; (2) 本期期末存货较上年期末增加了 7,793,103.41 元,增加了 30.99%,主要是因为本年度公司矿产品贸易 的增加所致; (3) 本期期末长期借款较上年期末增加了 19,919,589.02 元,增加了 100%,主要是因为全资子公司金旺物流 和金地集装箱分别向中国银行江苏自贸试验区连云港片区支行借入长期借款 10,000,000.00 元整所致。 (二) 经营情况分析 1. 利润构成 单位:元 项目 本期 上年同期 本期与上年同 金额 占营业 金额 占营业 期金额变动比 收入的 收入的 例% 比重% 比重% 营业收入 273,416,281.11 - 330,734,581.78 - -17.33% 营业成本 256,268,929.48 93.73% 316,079,497.71 95.57% -18.92% 毛利率% 6.27% - 4.43% - - 销售费用 206,094.03 0.08% 14,629.52 0.01% 1,308.75% 管理费用 12,965,758.98 4.74% 14,703,342.45 4.45% -11.82% 研发费用 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 财务费用 2,338,441.52 0.86% 2,848,388.86 0.86% -17.90% 信用减值损失 3,394,161.78 1.24% 6,915,330.77 2.09% -50.92% 资产减值损失 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 其他收益 2,385,201.40 0.87% 2,921,781.63 0.88% -18.36% 投资收益 0.00 0.00% 3,145.20 0.00% -100% 公允价值变动收益 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 资产处置收益 0.00 0.00% -452,496.01 -0.14% 100% 汇兑收益 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 营业利润 6,524,348.04 2.39% 5,278,735.19 1.60% 23.60% 营业外收入 0.00 0.00% 9,933.00 0.00% -100% 营业外支出 471.44 0.01% 50,129.81 0.02% -99.06% 净利润 5,494,178.42 2.01% 3,372,567.68 1.02% 62.91% 项目重大变动原因: (1) 本期销售费用比去年同期增加 191,464.51 元,增幅达 1,308.75%,主要是因为广告宣传费和展会费比 去年同期分别增加了 169,577.71 元和 21,886.80 元; (2) 本期信用减值损失比上年同期减少 3,521,168.99 元,降幅达 50.92%,主要是因为本期应收账款坏账 损失比上年同期减少 3,520,166.99 元所致; (3) 本期投资收益比去年同期减少 3,145.20 元,降幅达 100%,主要是因为本期没有理财产品的投资收益;(4) 本期资产处置收益比去年同期增加 452,496.01 元,主要是因为本期未发生固定资产处理利得和损失;(5) 本期营业外收入比去年同期减少 9,933.00 元,主要是因为本期没有保险赔款; (6) 本期营业外支出比去年同期减少49,658.37 元,主要是因为本期未发生流动资产报废损失和捐赠支出;(7) 本期净利润去比去年同期增加 2,121,610.74 元,增幅达 62.91%,主要是因为货运代理的毛利率由去 年同期的 3.52%上升至 4.56%,毛利率增长近 30%。 2. 收入构成 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 主营业务收入 273,416,281.11 330,734,581.78 -17.33% 其他业务收入 0.00 0.00 0.00% 主营业务成本 256,268,929.48 316,079,497.71 -18.92% 其他业务成本 0.00 0.00 0.00% 按产品分类分析: √适用 □不适用 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率比上 类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 比上年同 比上年同 年同期增减 期 期 百分比 增减% 增减% 货运代理 115,416,684.31 110,148,475.28 4.56% -27.60% -28.39% 29.59% 运输 98,288,703.69 95,887,669.59 2.44% -20.40% -20.37% -1.32% 仓储 5,298,762.85 1,540,238.97 70.93% -1.39% -27.27% 17.06% 汽车修理 111,874.82 81,242.57 27.38% -97.92% -96.16% -54.81% 集装箱服务 5,262,040.40 2,858,344.98 45.68% 114.16% 235.85% -30.11% 贸易 40,101,382.46 37,101,177.72 7.48% 16.91% 9.15% 725.84% 水果批发零售 8,371,283.49 8,293,573.42 0.93% 100% 100% 100% 其他 565,549.09 358,206.95 36.66% 2.09% 1.98% 0.19% 按地区分类分析: □适用 √不适用 收入构成变动的原因: 报告期内营业收入减少 57,318,300.67 元主要是货运代理业务和运输业务减少所致;其中货运代理业务 减少 44,005,841.46 元,运输业务减少 25,183,808.75 元,分别比去年同期下降