大变动原因: 1、 报告期内,主营业务收入为 7,388.89 万元,较上年减少 69.28%;主营营业成本为 5,857.90 万元, 比上年减少 72.84%,毛利率增长至 20.72%。主要导致毛利率变化的原因:报告期内,公司业务重 心继续向平台服务倾斜,发掘新市场新需求,相对减少毛利率较低的运输服务业务力度,提高公 司业务总体毛利率及业务质量并降低综合成本。运输服务业务收入减少 16,504.90 万元,平台综 合服务收入下降,变动幅度为-5.27%,收入为 1,919.44 万元,公司业务总体毛利率较上年增加 10.39%;报告期内其他业务收入为 63.07 万元。 2、 报告期内,税金及附加为 59.66 万元,较上期下降 232.42 万元,变动比例为-79.57%,主要是城市 维护建设税减少 129.37 万元及教育费附加减少 92.63 万元。 3、 报告期内,销售费用为 105.84 万元,较上期下降 122.97 万元,变动比例为-53.74%,主要是销售 职工薪酬减少 37.93 万元、教销售服务费减少 34.01 万元及租赁费减少 15.65 万元。。 4、 报告期内,管理费用为 614.30 万元,较上下降 138.26 万元,变动比例为-18.37%,主要是行政管 理人员薪酬减少 97.40 万元。 5、 报告期内,财务费用为-28.79 万元,较上期增加 19.87 万元,变动比例为 40.83%,主要是银行存 款产生的利息费用减少 21.86 万元导致。 6、 报告期内,信用减值损失为-78.81 万元,较上年同期增加 4.93 万元,变动比例为 5.89%,主要坏 账损失减少 4.93 万元导致。 7、 报告期内,其他收益为 669.15 万元,较上年同期减少 1,745.72 万元,变动比例为-72.29%,主要 政府补助确认收益减少 1,745.72 万元导致。 8、 报告期内,投资收益为 16.85 万元,较上年同期减少 24.89 万元,变动比例为-59.63%,主要是理 财收益减少 30.36 万元。 9、 报告期内,公司发生营业外收入 16.53 万元,较上期增加 16.02 万元,变动比例为 3,121.51%,主 要是无需支付的应付款项增加 8.92 万元导致。 10、 报告期内,公司发生营业外支出 6,931.53 元,较上期减少 4.32 万元,变动比例为-86.18%,主要 是赔偿金支出减少 1.10 万元及罚没及滞纳金支出减少 3.22 万元导致。 11、 报告期内,营业利润为 890.38 万元,较上年同期下降 70.35%,所得税为 71.87 万元,较上年同期 下降 76.86%,净利润为 834.34 万元,较上年同期下降 68.96%;主要因为 1.其他收益减少 1,745.72 万元;2.主要因为作为公司收入主要来源之一的运输服务业务收入下降 75.46%,收入为 5,368.66 万元,毛利率减少至 1.96%;3.作为公司利润主要来源的平台综合服务业务收入下降 5.27%,收入 为 1,919.44 万元。 2. 收入构成 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 主营业务收入 73,258,183.77 239,254,574.1 -69.38% 其他业务收入 630,684.03 1,222,125.51 -48.39% 主营业务成本 58,537,451.57 215,566,719.5 -72.84% 其他业务成本 41,504.37 83,209.49 -50.12% 按产品分类分析: √适用 □不适用 单位:元 营业收入 营业成本比 毛利率比 类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 比上年同 上年同期 上年同期 期 增减% 增减百分 增减% 比 视频设备销售 205,860.39 86,285.59 58.09% 59.42% 31.09% 9.06% 视频监控软件 171,366.42 1,028.50 99.40% 33.80% -98.39% 49.39% 及服务 平台综合服务 19,194,386.13 5,817,856.00 69.69% -5.27% -30.05% 10.74% 运费服务 53,686,570.83 52,632,281.48 1.96% -75.46% -74.59% -3.55% 其他服务 630,684.03 41,504.37 93.42% -48.39% -50.12% 0.23% 按地区分类分析: □适用 √不适用 收入构成变动的原因: 公司在报告期内,主营业务收入占营业收入的比重为 99.15%,公司其他业务收入为 63.07 万元, 收入构成未发生重大变动。 报告期内,公司各项主营业务中运输服务业务依然占据主要收入来源,较上年同期减少 16,504.90 万元,占总收入比例为 72.66%,变化幅度为-75.46%,毛利率下降 3.55%;因市场竞争加剧,运输服务 整体毛利继续下降,公司为保证总体业务毛利率,继续相对减少较低毛利率的运输服务业务的投入, 降低公司运营风险,同时保持服务质量维持公司平稳运营。 报告期内,平台综合服务收入下降 5.27%,收入减少 106.74 万元,平台综合服务成本下降 30.05%, 毛利率上升 10.74%,主要原因是主要原因是平台综合服务人工成本下降。 视频设备销售收入增加 7.67 万元,毛利率上升 9.06%,主要原因为视频设备硬件成本下降导致。 视频监控软件及服务收入上升 33.80%,毛利率上升 49.39%,主要原因是新增了 GPS 服务业务导 致收入增加,毛利率上升是因为 GPS 服务业务的流量费降低;该项业务已逐渐成为公司非重点发展的 业务。 其他业务收入下降 50.12%,毛利率为 93.421%,毛利率上升 0.23%,主要是客户需求下降及相关 服务的人工成本减少导致。 主要客户情况 单位:元 序号 客户 销售金额 年度销售占 是否存在关联关 比% 系 1 昆山市豪顺物流有限公司 22,114,342.20 29.93% 否 2 江苏瑞达运输有限公司 11,465,865.31 15.52% 否 3 上海格熙国际物流有限公司 5,420,519.32 7.34% 否 4 湘潭市联合玉竹航运物流有限公司 5,375,141.24 7.27% 否 5 湖南省八达物流有限公司 4,166,401.17 5.64% 否 合计 48,542,269.24 65.70% - 主要供应商情况 单位:元 序号 供应商 采购金额 年度采购占 是否存在关联关 比% 系 1 航鹏 828 1,793,570.00 3.06% 否 2 弘扬 566 952,946.00 1.63% 否 3 船发 0998 931,686.01 1.59% 否 4 豫信货 13766 744,234.00 1.27% 否 5 兴垛机 818 725,330.00 1.24% 否 合计 5,147,766.01 8.79% - (三) 现金流量分析 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 经营活动产生的现金流量净额 937,160.70 4,050,675.59 -76.86% 投资活动产生的现金流量净额 -25,739,031.98 -18