物润船联:2023年年度报告

2024年04月26日查看PDF原文
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大变动原因:

 1、 报告期内,主营业务收入为 7,388.89 万元,较上年减少 69.28%;主营营业成本为 5,857.90 万元,
    比上年减少 72.84%,毛利率增长至 20.72%。主要导致毛利率变化的原因:报告期内,公司业务重
    心继续向平台服务倾斜,发掘新市场新需求,相对减少毛利率较低的运输服务业务力度,提高公
    司业务总体毛利率及业务质量并降低综合成本。运输服务业务收入减少 16,504.90 万元,平台综
    合服务收入下降,变动幅度为-5.27%,收入为 1,919.44 万元,公司业务总体毛利率较上年增加
    10.39%;报告期内其他业务收入为 63.07 万元。

 2、 报告期内,税金及附加为 59.66 万元,较上期下降 232.42 万元,变动比例为-79.57%,主要是城市
    维护建设税减少 129.37 万元及教育费附加减少 92.63 万元。

 3、 报告期内,销售费用为 105.84 万元,较上期下降 122.97 万元,变动比例为-53.74%,主要是销售
    职工薪酬减少 37.93 万元、教销售服务费减少 34.01 万元及租赁费减少 15.65 万元。。

 4、 报告期内,管理费用为 614.30 万元,较上下降 138.26 万元,变动比例为-18.37%,主要是行政管
    理人员薪酬减少 97.40 万元。

 5、 报告期内,财务费用为-28.79 万元,较上期增加 19.87 万元,变动比例为 40.83%,主要是银行存
    款产生的利息费用减少 21.86 万元导致。

 6、 报告期内,信用减值损失为-78.81 万元,较上年同期增加 4.93 万元,变动比例为 5.89%,主要坏
    账损失减少 4.93 万元导致。

 7、 报告期内,其他收益为 669.15 万元,较上年同期减少 1,745.72 万元,变动比例为-72.29%,主要
    政府补助确认收益减少 1,745.72 万元导致。

 8、 报告期内,投资收益为 16.85 万元,较上年同期减少 24.89 万元,变动比例为-59.63%,主要是理
    财收益减少 30.36 万元。

 9、 报告期内,公司发生营业外收入 16.53 万元,较上期增加 16.02 万元,变动比例为 3,121.51%,主
    要是无需支付的应付款项增加 8.92 万元导致。

 10、 报告期内,公司发生营业外支出 6,931.53 元,较上期减少 4.32 万元,变动比例为-86.18%,主要
    是赔偿金支出减少 1.10 万元及罚没及滞纳金支出减少 3.22 万元导致。

 11、 报告期内,营业利润为 890.38 万元,较上年同期下降 70.35%,所得税为 71.87 万元,较上年同期
    下降 76.86%,净利润为 834.34 万元,较上年同期下降 68.96%;主要因为 1.其他收益减少 1,745.72
    万元;2.主要因为作为公司收入主要来源之一的运输服务业务收入下降 75.46%,收入为 5,368.66
    万元,毛利率减少至 1.96%;3.作为公司利润主要来源的平台综合服务业务收入下降 5.27%,收入
    为 1,919.44 万元。

2.  收入构成

                                                                                单位:元

        项目                本期金额              上期金额            变动比例%

 主营业务收入                73,258,183.77        239,254,574.1              -69.38%

 其他业务收入                    630,684.03          1,222,125.51              -48.39%


 主营业务成本                58,537,451.57        215,566,719.5              -72.84%

 其他业务成本                    41,504.37            83,209.49              -50.12%

 按产品分类分析:
 √适用 □不适用

                                                                                  单位:元

                                                      营业收入  营业成本比  毛利率比
 类别/项目      营业收入      营业成本    毛利率%  比上年同    上年同期    上年同期
                                                          期        增减%    增减百分
                                                        增减%                    比

视频设备销售    205,860.39      86,285.59    58.09%    59.42%      31.09%      9.06%

视频监控软件    171,366.42      1,028.50    99.40%    33.80%    -98.39%      49.39%
及服务

平台综合服务  19,194,386.13  5,817,856.00    69.69%    -5.27%    -30.05%      10.74%

运费服务      53,686,570.83  52,632,281.48    1.96%    -75.46%    -74.59%      -3.55%

其他服务        630,684.03      41,504.37    93.42%    -48.39%    -50.12%      0.23%

 按地区分类分析:
 □适用 √不适用
 收入构成变动的原因:

    公司在报告期内,主营业务收入占营业收入的比重为 99.15%,公司其他业务收入为 63.07 万元,
 收入构成未发生重大变动。

    报告期内,公司各项主营业务中运输服务业务依然占据主要收入来源,较上年同期减少 16,504.90
 万元,占总收入比例为 72.66%,变化幅度为-75.46%,毛利率下降 3.55%;因市场竞争加剧,运输服务 整体毛利继续下降,公司为保证总体业务毛利率,继续相对减少较低毛利率的运输服务业务的投入, 降低公司运营风险,同时保持服务质量维持公司平稳运营。

    报告期内,平台综合服务收入下降 5.27%,收入减少 106.74 万元,平台综合服务成本下降 30.05%,
 毛利率上升 10.74%,主要原因是主要原因是平台综合服务人工成本下降。

    视频设备销售收入增加 7.67 万元,毛利率上升 9.06%,主要原因为视频设备硬件成本下降导致。
    视频监控软件及服务收入上升 33.80%,毛利率上升 49.39%,主要原因是新增了 GPS 服务业务导
 致收入增加,毛利率上升是因为 GPS 服务业务的流量费降低;该项业务已逐渐成为公司非重点发展的 业务。

    其他业务收入下降 50.12%,毛利率为 93.421%,毛利率上升 0.23%,主要是客户需求下降及相关
 服务的人工成本减少导致。
 主要客户情况

                                                                                  单位:元

 序号                客户                  销售金额      年度销售占  是否存在关联关
                                                                比%            系

  1  昆山市豪顺物流有限公司              22,114,342.20        29.93%        否

  2  江苏瑞达运输有限公司                11,465,865.31        15.52%        否

  3  上海格熙国际物流有限公司            5,420,519.32        7.34%        否

  4  湘潭市联合玉竹航运物流有限公司      5,375,141.24        7.27%        否


    5  湖南省八达物流有限公司              4,166,401.17        5.64%        否

                    合计                    48,542,269.24        65.70%        -

  主要供应商情况

                                                                                    单位:元

    序号              供应商                  采购金额      年度采购占  是否存在关联关
                                                                  比%            系

    1  航鹏 828                              1,793,570.00        3.06%        否

    2  弘扬 566                                952,946.00        1.63%        否

    3  船发 0998                              931,686.01        1.59%        否

    4  豫信货 13766                            744,234.00        1.27%        否

    5  兴垛机 818                              725,330.00        1.24%        否

                    合计                      5,147,766.01        8.79%        -

  (三)  现金流量分析

                                                                                    单位:元

              项目                  本期金额            上期金额          变动比例%

    经营活动产生的现金流量净额          937,160.70        4,050,675.59          -76.86%

    投资活动产生的现金流量净额      -25,739,031.98      -18
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