ST图卫:监事会关于公司2023年度财务审计报告被出具非标准意见专项说明的公告[2024-013]

2024年04月26日查看PDF原文
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                                                                              公告编号:2024-013

  证券代码:833320      证券简称:ST 图卫      主办券商:首创证券

                广东启迪图卫科技股份有限公司

            监事会关于公司 2023 年度财务审计报告

                被出具非标准意见专项说明的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。

  深圳长江会计师事务所(普通合伙)接受广东启迪图卫科技股份有限公司委托,对公司 2023 年财务报表进行审计,并出具了带有与持续经营相关的重大不确定性段落的非标准无保留意见的审计报告和《关于广东启迪图卫科技股份有限公司 2023 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》,监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》,就相关事项说明如下:
 一、 审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段的内容

  “三、 与持续经营相关的重大不确定性”

  我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注二(二)所述,启迪图卫 2023
年发生净亏损 24,873,097.97 元,截止 2023 年 12 月 31 日,公司净资产为
-75,356,447.85 元,其中累计未分配利润金额为-143,001,314.64 元,股本为31,020,000.00 元,公司未弥补亏损额超过实收股本总额。这些事项或情况,表明存在可能导致对启迪图卫持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。
二、监事会对董事会有关专项说明的意见


  公司董事会针对该审计意见所涉及的事项出具了专项说明,监事会经审核后认为:

  1、公司董事会出具的专项说明的内容能够真实准确地反映公司的实际情况。
  2、公司监事会对深圳长江会计师事务所(普通合伙)出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的《审计报告》和公司董事会针对该审计意见所做的专项说明均无异议。

    监事会将督促董事会推进相关工作,解决非标准无保留审计意见所涉及的事项及问题,切实维护公司及全体股东利益。

                                            广东启迪图卫科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                        2024 年 4 月 26 日
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