天物股份:2023年年度报告

2024年04月26日查看PDF原文
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权平均净资产收益率%(依归属于            -63.88%              11.45%      -

 挂牌公司股东的扣除非经常性损益
 后的净利润计算)

 基本每股收益                                  -0.07                0.02      -450.00%

            偿债能力                  本期期末            上年期末        增减比例%

 资产总计                                  787,217.72        1,605,115.23      -50.96%

 负债总计                                  202,941.11          647,582.36      -68.66%

 归属于挂牌公司股东的净资产                584,276.61          957,532.87      -38.98%

 归属于挂牌公司股东的每股净资产                  0.12                0.19      -38.50%

 资产负债率%(母公司)                        25.78%              40.34%      -

 资产负债率%(合并)                                -                  -      -

 流动比率                                        3.86                2.47      -

 利息保障倍数                                      -                  -      -

            营运情况                    本期              上年同期        增减比例%

 经营活动产生的现金流量净额              -427,247.76          -77,454.89      451.61%

 应收账款周转率                                13.42              23.48      -

 存货周转率                                        -                  -      -

            成长情况                    本期              上年同期        增减比例%

 总资产增长率%                                -50.96%            -28.33%      -

 营业收入增长率%                              -71.49%              -5.34%      -

 净利润增长率%                              -459.88%            -11.79%      -

三、  财务状况分析
(一)  资产及负债状况分析

                                                                                单位:元

                        本期期末                  上年期末

    项目          金额      占总资产的      金额      占总资产的      变动比例%

                                比重%                      比重%

 货币资金        480,332.64      61.02%  1,522,580.40      94.86%          -68.45%

 应收票据              0.00        0.00%          0.00        0.00%                -

 应收账款        29,380.00        3.73%    44,835.00        2.79%          -34.47%

 固定资产          3,620.40        0.46%      3,620.40        0.23%            0.00%

项目重大变动原因:
 1、货币资金:期末余额较年初减少了 68.45%,主要原因系报告期内公司营业收入减少、以及归还了部 分其他应收款项所致。

 2、应收账款:期末余额较年初减少了 34.47%,主要原因系报告期内未有新增应收款项。总体金额较 小。
(二)  经营情况分析
1、 利润构成

                                                                                单位:元

                          本期                    上年同期          本期与上年同期
    项目          金额    占营业收入的      金额      占营业收入    金额变动比例%
                                比重%                      的比重%

 营业收入        220,998.11      -        775,173.83      -                -71.49%

 营业成本        90,000.00        40.72%  160,583.46      20.72%          -43.95%

 毛利率%            59.28%      -            79.28%      -              -

 管理费用        505,602.00      228.78%  507,272.82      65.44%            -0.33%

 财务费用          -768.94        -0.35%    -2,178.62      -0.28%          -64.71%

 信用减值损失    -2,879.65        -1.30%    -1,495.11      -0.19%            92.60%

 其他收益              0.00        0.00%    2,483.17        0.32%          -100.00%

 营业利润      -373,180.71      -168.86%  110,484.23      14.25%          -437.77%

 净利润        -373,256.26      -168.90%  103,717.43      13.38%          -459.88%

项目重大变动原因:
 1、 本期营业收入较上年度相比下降 71.49%,主要原因系重要项目客户搬迁影响,相关项目的确认验
    收延期至 2024 年年内,项目金额约人民币 132 万元。(相关项目情况详见《重大合同公告》(2022-
    013))
 2、 本期营业成本较上年度相比下降 43.95%,主要原因系报告期内营业收入大幅下降,相应费用成本
    支出亦减少所致。
 3、 本期营业利润及净利润分别较上年度相比下降了 437.77%、459.88%,主要原因系受报告期内营业
    收入大幅下降影响所致。
2、 收入构成

                                                                                单位:元

        项目                本期金额              上期金额            变动比例%

 主营业务收入                    220,998.11            775,173.83              -71.49%

 其他业务收入                          0.00                  0.00                    -

 主营业务成本                    90,000.00            160,583.46              -43.95%

 其他业务成本                          0.00                  0.00                    -

按产品分类分析:
√适用 □不适用

                                                                                单位:元

                                                  营业收入比  营业成本比  毛利率比上年
  类别/项目    营业收入  营业成本  毛利率%    上年同期    上年同期  同期增减百分
                                                    增减%      增减%        比


 信息技术服务  220,998.11 90,000.00    59.28%      -71.49%    -43.95%      -25.55%

按地区分类分析:
□适用 √不适用
收入构成变动的原因:
 收入构成较上年度无变化。
主要客户情况

                                                                                单位:元

 序号                客户                  销售金额    年度销售占  是否存在关联关
                                                              比%            系

  1  江苏三角洲国际会展(集团)有限公司      36,650.00        16.58%        否

  2  无锡沙福智能装备有限公司                30,000.00        13.57        否

  3  上农农业科技江苏股份有限公司            10,000.00        4.52%        否

  4  无锡安睿驰科技有限公司                  9,860.00          4.46        否

  5  无锡万有引力电子科技集团有限公司        8,000.00          3.62        否

                  合计                        94,510.00        42.77%        -
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