重钢机械:2023年年度报告

2024年04月26日查看PDF原文
 809 万元,较上年期末 4,041 万元减少 79.98%,部分长期借款在报告期
内因偿还到期日不足一年转为一年内到期的非流动负债。
(二)  经营情况分析
1. 利润构成

                                                                      单位:元

                      本期                  上年同期          本期与上年同期

  项目        金额    占营业收入    金额    占营业收入  金额变动比例%
                            的比重%                  的比重%

营业收入      551,165,469.56      -      337,564,407.22      -                  63.28%

营业成本      435,365,066.55        78.99%  278,064,027.44      82.37%            56.57%

毛利率%            21.01%      -              17.63%      -            -

销售费用        4,159,481.44        0.75%    2,592,716.38        0.77%            60.43%

管理费用      32,778,880.33        5.95%  25,218,577.58        7.47%            29.98%

研发费用        5,865,903.68        1.06%    6,268,419.47        1.86%            -6.42%

财务费用        4,196,834.94        0.76%  -16,490,522.43        -4.89%          125.45%

信用减值损    -2,108,799.47        -0.38%  -1,765,240.25        -0.52%          -19.46%
失

资产减值损    -3,110,270.14        -0.56%  -1,082,762.38        -0.32%          -187.25%
失

其他收益        2,766,471.14        0.50%    1,657,373.42        0.49%            66.92%

投资收益          -2,398.76        -0.00%      84,738.76        0.03%          -102.83%

资产处置收      -10,076.71        -0.00%      6,243.62        0.00%          -261.39%
益

营业利润      62,622,591.59        11.36%  36,151,898.20      10.71%            73.22%

营业外收入        17,909.00        0.00%    159,304.68        0.05%          -88.76%

营业外支出      135,178.18        0.02%    444,719.09        0.13%          -69.60%

净利润        55,622,468.46        10.09%  30,557,552.71        9.05%            82.03%

税金及附加    3,711,637.09        0.67%    4,659,643.75        1.38%          -20.35%

项目重大变动原因:

    1、营业收入 5.51 亿元,比上年度 3.37 亿元增长 2.14 亿元,同比增长 63.28%。公司坚
持深耕非标制造领域,在客户订单持续增加的情况下,通过优化管理、提高效率和突破生产瓶颈来提升制造产能。公司在积极扩大和现有客户合作的同时,在报告期内新开发中外客户 14 家。

    2、营业成本方面,公司开展全员精益生产和费用最小化攻坚年活动,用专业化的大生产管理,协同产品制造的全过程,着力成本管控,全年营业成本较上年增长 56.57%,比营业收入增长幅度低 6.71%。公司将改善降本列为公司级课题,全年改善降本金额 537 万元。
销售毛利率 21.01%,比 2022 年的毛利率 17.63%上升 3.38%。

    3、销售费用 416 万元,比上年同期增长 60.43%,原因为开发新客户增加,营业收入的
增加带来的销售人员的薪酬增加等。

    4、管理费用 3278 万元,比上年同期增长 29.98%,主要为管理人员工资社保增加 527
万元以及业务招待费增加 172 万元。

    5、财务费用 420 万元,较上年同期-1,649 万元增加 2,069 万元。主要因为汇兑收益因
市场汇率波动,较上年减少 2,413 万元。

    6、资产减值损失 311 万元,计提的在产品和库存商品的减值准备增加。

    7、其他收益 276 万元,较上年同期增加 112 万元,主要为收到的与日常经营相关的政
府补助增加 52 万元,享受的先进制造业增值税加计抵减增加 59 万元。

    8、投资收益-0.24 万元,较上年同期减少 8.74 万元,主要为供应商应付账款债务重组
收益减少。

    9、资产处置收益-1.01 万元,较上年同期 0.62 万元减少 1.63 万元,主要为固定资产处
置损失。

    10、营业利润 6,262 万元,较上年同期增加 2,647 万元,主要为销售收入和毛利率的增
加。

    11、营业外收入 1.79 万元,较上年同期减少 14.14 万元,主要为保险理赔减少。

    12、营业外支出 13.52 万元,较上年同期减少 30.95 万元,主要为非流动资产损毁报废
损失减少。

    13、净利润 5,562 万元,较上年同期增加 2,506 万元,主要为销售收入和毛利率的增加
带来净利润的增加。


    14、税金及附加 371 万元,较上年同期 466 万元减少 95 万元,主要为增值税附加税的
减少。
2. 收入构成

                                                                      单位:元

      项目              本期金额            上期金额          变动比例%

主营业务收入                542,078,995.15          332,876,334.72                62.85%

其他业务收入                  9,086,474.41            4,688,072.50                93.82%

主营业务成本                435,352,596.29          277,462,627.93                56.90%

其他业务成本                      12,470.26            601,399.51                -97.93%

按产品分类分析:
√适用 □不适用

                                                                      单位:元

                                              营业收入  营业成本  毛利率比上
类别/项目  营业收入    营业成本  毛利率%  比上年同  比上年同  年同期增减
                                                  期        期      百分比
                                                增减%    增减%

机械装备  542,078,995.15  435,352,596.29    19.69%      62.85%    56.90%        3.04%
制造

其他业务    9,086,474.41      12,470.26    99.86%      93.82%    -97.93%      12.69%

按地区分类分析:
□适用 √不适用
收入构成变动的原因:

    1、营业收入 5.51 亿元,比上年度 3.37 亿元增长 2.14 亿元,同比增长 63.28%。公司坚
持深耕非标制造领域,在客户订单持续增加的情况下,通过优化管理、提高效率和突破生产瓶颈来提升制造产能。公司在积极扩大和现有客户合作的同时,在报告期内新开发中外客户 14 家。

    2、营业成本方面,公司开展全员精益生产和费用最小化攻坚年活动,用专业化的大生产管理,协同产品制造的全过程,着力成本管控,全年营业成本较上年增长 56.57%,比营
业收入增长幅度低 6.71%。销售毛利率 21.01%,比 2022 年的毛利率 17.63%上升 3.38%。

主要客户情况

                                                                      单位:元

 序                客户                    销售金额      年度销售  是否存在
 号                                                        占比%    关联关系

 1  史密斯集团                                86,358,653.78      15.67% 否

 2  美卓集团                                  82,552,699.36      14.98% 否


 3  BEDESCHI SPA(百代士)                  52,834,876.47        9.59% 否

 4  BHAT(巴特公司)                            49,735,437.87        9.02% 否

 5  Sino Struct Pty Ltd                            48,363,117.47        8.77% 否

    (MONADELPHOUS GROUP

    LIMITED)(赛诺)

                合计                          319,844,784.95      58.03%    -

主要供应商情况

                                                                      单位:元

 序              供应商                  采购金额      年度采购  是否存在
 号             

新三板行情

  • 三板做市
  • 三板成指
  • 领涨榜
  • 活跃榜
  • 自选股
  • 名称
  • 最新价
  • 涨跌幅(%)
  • 成交额(万)