蒂艾斯:2023年年度报告

2024年04月26日查看PDF原文
      21.00%  22,660,578.16      29.93%          -13.52%

短期借款      14,081,531.63      15.09%    2,436,000.00        3.22%          478.06%

应付账款      12,404,020.90      13.29%  12,720,203.84      16.80%          -2.49%

合同负债        1,019,622.78        1.09%      310,760.43        0.41%          228.11%

应付职工薪酬    1,347,731.34        1.44%    1,516,422.20        2.00%          -11.12%

应交税费        3,749,629.85        4.02%      47,546.41        0.06%        7,786.25%


其他应付款        828,237.64        0.89%    5,410,351.71        7.15%          -84.69%

一年内到期的      498,695.59        0.53%      128,195.28        0.17%          289.01%
非流动负债

长期借款          206,250.00        0.22%              -            -                -

租赁负债                  -            -    3,829,099.07        5.06%        -100.00%

长期应付款                -            -  19,671,897.83      25.98%        -100.00%

递延收益      17,448,393.31      18.69%  26,028,196.67      34.38%          -32.96%

递延所得税负    4,869,382.09        5.22%              -            -                -
债

股本          51,042,000.00      54.69%  51,042,000.00      67.42%                -

资本公积      17,644,955.19      18.91%    5,000,918.27        6.61%          252.83%

盈余公积        1,003,465.06        1.08%      145,837.96        0.19%          588.07%

未分配利润    -36,985,746.29      -39.63%  -49,399,258.09      -65.25%          25.13%

归属于母公司  32,704,673.96      35.04%    6,789,498.14        8.97%          381.70%
所有者权益合
计

少数股东权益    4,109,502.38        4.40%  -3,223,237.52      -4.26%          227.50%

项目重大变动原因:
1、期末应收账款较期初增加 621.07%,主要原因是报告期新增人形机器人销售收入所致。
2、期末短期借款较期初增加 478.06%,主要原因是新增银行信用贷款所致。
3、期末长期应付款较期初减少 100.00%,主要原因是全部偿还借款所致。
4、期末递延收益较期初减少 32.96%,主要原因是按政策摊销所致
5、期末资本公积较期初增加 252.83%,主要原因是吸收投资溢价形成的资本公积。
6、期末归属于母公司所有者权益较期初增加 381.70%,未分配利润较期初增加 25.13%,少数股东权益同比增加 227.50%主要原因是公司大幅新增人形机器人收入,利润增加。
(二)  经营情况分析
1、 利润构成

                                                                                单位:元

                          本期                      上年同期            本期与上年同期

    项目          金额      占营业收入      金额      占营业收入  金额变动比例%
                                的比重%                      的比重%

营业收入      64,419,465.00      -        11,417,530.77      -                464.22%

营业成本      47,088,472.19      73.10%  22,153,788.42      194.03%          112.55%

毛利率%              26.90%      -              -94.03%      -              -

税金及附加      577,558.46        0.90%      32,631.30        0.29%        1,669.95%

销售费用      2,298,487.62        3.57%    1,794,810.35      15.72%            28.06%

管理费用      8,719,078.20      13.53%    9,874,455.24      86.49%          -11.70%

研发费用      11,836,895.70      18.37%    8,282,375.30      72.54%            42.92%

财务费用      1,562,693.54        2.43%      585,804.01        5.13%          166.76%


其他收益      23,140,420.90      35.92%    5,114,821.47      44.80%          352.42%

信用减值损失  -1,409,670.25      -2.19%    -144,096.70      -1.26%          -878.28%
资产处置收益

资产处置收益    651,794.60        1.01%              -            -                -

营业外收入        15,130.63        0.02%      10,699.26        0.09%            41.42%

营业外支出        10,694.81        0.02%      104,759.09        0.92%          -89.79%

利润总额      14,718,477.36      22.85%  -26,429,668.91    -231.48%          155.69%

所得税费用    2,037,596.48        3.16%              -            -                -

归属于母公司  13,391,671.39      20.79%  -25,241,364.34    -221.08%          153.05%
所有者的净利
润

少数股东损益    -710,790.51      -1.10%  -1,188,304.57      -10.41%            40.18%

项目重大变动原因:
1、营业收入本期较上年同期增加 464.22%,营业成本本期较上年同期增加 112.55%,主要的原因报告期新增人形机器人和科技馆门票收入增长使得营业成本也增加。
2、研发费用本期较上年同期增加 42.92%,主要原因是增加人形智能机器人投入,新增研发人员薪酬
143.23 万元,研发消耗的材料同比增加 99.78 万元,新增研发差旅费支出 38.18 万元,上述原因使得研
发费用增加。
3、其他收益本期较上年同期上升 352.42%,主要原因是辽宁新次元和大连新次元的政府补助报告期确认收益所致。
4、本期归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加 153.05%,主要原因系主要原因是公司本期新增人形机器人销售和科技馆门票收入所致。
5、本期少数股东损益较上年同期增加 40.18%,主要原因是部分控股子公司本期亏损幅度降低。
2、 收入构成

                                                                                单位:元

      项目                本期金额              上期金额              变动比例%

主营业务收入                    64,419,465.00          11,417,530.77              464.22%

其他业务收入                              0                    0

主营业务成本                    47,088,472.19          22,153,788.42              112.55%

其他业务成本                              0                    0

按产品分类分析:
√适用 □不适用

                                                                                单位:元

                                                          营业收入  营业成  毛利率比
    类别/项目        营业收入      营业成本    毛利率%  比上年同  本比上  上年同期
                                                              期      年同期  增减百分
                                                            增减%    增减%      比

人形机器人、仿生克  38,216,560.31  16,242,690.20    57.50%  469.39%  204.71%    36.92%
隆人

人形机器人科技馆  23,769,331.81  29,241,726.64  -23.02%    468.63%  90.80%    243.61%
门票及相关业务


其他                2,433,572.88  1,604,05

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