20,021,388.90 8.16% 26.34% 应付账款 14,227,004.39 6.61% 15,560,590.97 6.35% -8.57% 合同负债 7,057,041.69 3.28% 14,776,480.41 6.03% -52.24% 应付职工薪酬 66,000.00 0.03% 60,400.00 0.02% 9.27% 应交税费 1,139,497.65 0.53% 1,996,139.79 0.81% -42.91% 其他应付款 14,357,902.22 6.68% 4,688,612.82 1.91% 206.23% 应付股利 9,648,000.00 4.49% 0.00 0.00% 100.00% 其他流动负债 661,995.42 0.31% 1,393,227.18 0.57% -52.48% 租赁负债 869,635.12 0.40% 1,565,106.98 0.64% -44.44% 预计负债 314,324.06 0.15% 882,057.97 0.36% -64.36% 递延所得税负债 184,923.94 0.09% 650,875.00 0.27% -71.59% 非流动负债合计 1,368,883.12 0.64% 3,098,039.95 1.26% -55.81% 其他综合收益 -4,740,846.21 -2.20% 1,952,625.00 0.80% -342.79% 未分配利润 8,796,733.58 4.09% 35,066,475.33 14.30% -74.91% 资产总计 215,093,955.90 100.00% 245,231,350.32 100.00% -12.29% 项目重大变动原因: 公司报告期末货币资金为 20,346,703.41 元,比上年期末减少 16,867,750.31 元,变动比例为-45.33%。 主要原因系期末公司银行存款同比减少。 公司报告期末应收票据为 12,912,038.08 元,比上年期末增加 6,506,335.01 元,变动比例为 105.21%。 主要原因系公司报告期收到的银行承兑票据同比增加。 公司报告期末应收帐款为20,114,329.61元,比上年期末减少31,526,552.10 元,变动比例为-61.05%。 主要原因系公司报告期大幅回收款项。 公司报告期末交易性金融资产为 31,421,595.51 元,比上年期末增加 11,005,818.60 元,变动比例为 53.91%。主要原因为报告期内公司购买银行短期理财增加。 公司报告期末预付款项为 9,612,023.58 元,比上年期末减少 28,188,197.02 元,变动比例为-74.57%。 主要原因为报告期内公司预付供应商款项减少所致。 公司报告期末其他应收款为 23,786,398.58 元,比上年期末增加 22,053,558.52 元,变动比例为 1,272.68%。主要原因为报告期内公司往来款增加所致。 公司报告期末存货为 19,450,196.34 元,比上年期末增加 19,450,196.34 元。主要原因为报告期内公 司新增合同履约成本所致。 公司报告期末其他流动资产为 2,459,728.22 元,比上年期末增加 2,255,180.92 元,变动比例为 1,102.52%。主要原因为报告期内公司预缴企业所得税增加所致。 公司报告期末长期股权投资为 6,596,226.08 元,比上年期末减少 11,039,711.28 元,变动比例为 -62.60%。主要原因为报告期内公司计提相应股权投资减值准备所致。 公司报告期末无形资产为 30,043.43 元,比上年期末减少 14,231.04 元,变动比例为-32.14%。主要原 因为报告期内公司电脑软件计提摊销增加所致。 公司报告期末递延所得税资产为 3,438,681.12 元,比上年期末增加 1,419,386.37 元,变动比例为 70.29%。主要原因为报告期内公司计提资产减值准备增加所致。 公司报告期末短期借款为 25,294,590.28 元,比上年期末增加 5,273,201.38 元,变动比例为 26.34%。 主要原因系公司报告期新增部分银行借款。 公司报告期末合同负债为 7,057,041.69 元,比上年期末减少 7,719,438.72 元,变动比例为-52.24%。 主要原因为报告期内公司相关合同履约完毕所致。 公司报告期末应交税费为 1,139,497.65 元,比上年期末减少 856,642.14 元,变动比例为-42.91%。主 要原因为报告期内公司应交所得税同比大幅减少所致。 公司报告期末其他应付款为 14,357,902.22 元,比上年期末增加 9,669,289.4 元,变动比例为 206.23%。 主要原因为报告期内公司半年度权益分配应付股利增加所致。 公司报告期末其他流动负债为 661,995.42 元,比上年期末减少 731,231.76 元,变动比例为-52.48%。 主要原因为报告期内公司待转销项税减少所致。 公司报告期末租赁负债为 869,635.12 元,比上年期末减少 695,471.86 元,变动比例为-44.44%。主要 原因为报告期公司租赁付款额减少所致。 公司报告期末预计负债为 314,324.06 元,比上年期末减少 567,733.91 元,变动比例为-64.36%。主要 原因为报告期公司质量保证金减少所致。 公司报告期末递延所得税负债为 184,923.94 元,比上年期末减少 465,951.06 元,变动比例为-71.59%。 主要原因为报告期公司计入其他综合收益的其他权益工具公允价值变动减少所致。 公 司 报 告 期 末 其 他 综 合 收 益 为 -4,740,846.21 元,比上年期末减少 6,693,471.21 元,变动比例为 -342.79%。主要原因为报告期公司其他权益工具投资公允价值减少所致。 公司报告期末未分配利润为 8,796,733.58 元,比上年期末减少 26,269,741.75 元,变动比例为-74.91%。 主要原因为报告期公司净利润亏损 17,217,502.37 元以及半年度分红 9,648,000.00 元所致。 (二) 经营情况分析 1. 利润构成 单位:元 本期 上年同期 本期与上年同期 项目 金额 占营业收入的 金额 占营业收入的 金额变动比例% 比重% 比重% 营业收入 110,962,416.52 - 178,329,316.03 - -37.78% 营业成本 89,486,988.57 80.65% 145,125,103.49 81.38% -38.34% 毛利率% 19.35% - 18.62% - - 税金及附加 329,748.74 0.30% 393,954.00 0.22% -16.30% 销售费用 5,121,939.29 4.62% 7,324,111.07 4.11% -30.07% 管理费用 18,509,532.03 16.68% 17,270,886.24 9.68% 7.17% 财务费用 620,533.33 0.56% 1,199,519.74 0.67% -48.27% 其他收益 1,688,140.70 1.52% 329,950.71 0.19% 411.63% 投资收益 90,295.24 0.08% -442,403.68 -0.25% 120.41% 信用减值损失 -3,461,291.68 -3.12% -2,045,926.39 -1.15% 69.18% 资产减值损失 -13,876,445.80 -12.51% 0.00 0.00% 营业利润 -18,428,951.06 -16.61% 5,473,156.74 3.07% -436.72% 营业外收入 2,000.42 0.00% 254,915.20 0.14% -99.22% 营业外支出 7,838.29 0.01% 3,501.40 0.00% 123.86% 利润总额 -18,434,788.93 -16.61% 5,724,570.54 3.21% -422.03% 所得税费用 -1,217,286.56 -1.10% 2,246,050.79 1.26% -154.20% 净利润 -17,217,502.37 -15.52% 3,478,519.75 1.95% -594.97% 项目重大变动原因: 公司报告期内营业收入为 110,962,416.52 元,比上年同期减少 67,366,899.51 元,变动