70,276.47 装修费 9,507.99 电话及通讯费 29,144.75 28,017.80 办公费 51,482.28 62,525.21 差旅用 56,761.38 41,490.90 中介服务费 328,237.83 296,787.97 其他 2,624.60 360.00 合 计 1,122,820.85 1,154,260.54 (二十四) 研发费用 项 目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 2,020,715.38 1,979,742.54 折旧费 65,945.62 119,022.41 装修费 34,228.69 其他 9,507.97 合 计 2,096,168.97 2,132,993.64 (二十五) 财务费用 项 目 本期发生额 上期发生额 利息支出 94,545.50 112,904.13 利息收入 -23,113.36 -298,644.11 手续费 1,609.83 其他 993.71 合 计 73,041.97 -184,746.27 (二十六) 其他收益 项 目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益相关 政府补助 70,000.00 50,000.00 与收益相关 增值税加计抵减 3,010.97 6,607.78 与收益相关 个税返还-三代手续费返还 5,153.09 4,998.82 与收益相关 其他 1,095.10 与收益相关 合 计 78,164.06 62,701.70 -- 计入其他收益的政府补助: 项 目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益相关 青浦扶持基金 70,000.00 与收益相关 高新技术企业认定补贴 50,000.00 与收益相关 合 计 70,000.00 50,000.00 -- (二十七) 信用减值损失 项 目 本期发生额 上期发生额 应收账款坏账损失 -3,460.63 -5,993.45 合 计 -3,460.63 -5,993.45 (二十八) 营业外收入 项 目 本期发生额 上期发生额 非流动资产毁损报废利得 4,900.00 合 计 ---- 4,900.00 (二十九) 营业外支出 项 目 本期发生额 上期发生额 税款滞纳金 6,814.31 合 计 -- 6,814.31 (三十) 所得税费用 项 目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 递延所得税费用 1,374.83 合 计 1,374.83 -- 2、会计利润与所得税费用调整过程 项 目 本期发生额 利润总额 1,323,232.47 按法定/适用税率计算的所得税费用 198,484.87 子公司适用不同税率的影响 调整以前期间所得税的影响 非应税收入的影响 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 因可抵扣暂时性差异的增减变动导致的确认的递延所得 1,374.83 税费用的增减变动 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵 115,940.48 扣亏损的影响 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 研发费用加计扣除的影响 -314,425.35 所得税费用 1,374.83 (三十一) 收到的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期发生额 上期发生额 利息收入 23,113.36 298,644.11 政府补助 70,000.00 50,000.00 项 目 本期发生额