爱科凯能:2023年年度报告

2024年04月29日查看PDF原文
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  公司资产负责表中占总资产 10%以上的科目没有变动超 30%的情形。
(二)  经营情况分析
1、 利润构成


                                                                                单位:元

                          本期                      上年同期          本期与上年同期

    项目          金额      占营业收入的      金额      占营业收入的  金额变动比例%
                                  比重%                        比重%

营业收入      30,136,881.53      -      28,688,446.42      -                5.05%

营业成本      14,897,096.59        49.43%  14,593,117.00        50.87%          2.08%

毛利率%              50.57%      -              49.13%      -              -

销售费用        5,816,041.63        19.30%    4,625,532.55        16.12%          25.74%

管理费用        4,013,748.59        13.32%    4,806,100.00        16.75%        -16.49%

研发费用        4,635,397.15        15.38%    4,323,647.31        15.07%          7.21%

财务费用          123,749.81        0.41%      -4,235.02        -0.01%      3,022.06%

信用减值损失      31,370.13        0.10%    -240,941.93        -0.84%        113.02%

资产减值损失    -222,280.51        -0.74%          0.00        0.00%        -

其他收益          869,282.13        2.88%    870,101.90        3.03%          -0.09%

营业利润        1,169,241.26        3.88%    791,023.95        2.76%          47.81%

营业外收入            930.00        0.00%        450.00        0.00%        106.67%

营业外支出        702,280.98        2.33%    7,041,994.68        24.55%        -90.03%

净利润            444,004.96        1.47%  -6,250,520.73      -21.79%        107.10%

税金及附加        159,978.25        0.53%    182,420.60        0.64%          -12.3%

项目重大变动原因:
1. 营业利润及净利润变动分析:

  2023 年营业利润比上年增加 47.81%,主要是因为 2023 年营业收入增加 144.85 万元,同时 2023 年
房租减免政策落实,管理费用比去年下降 16.49%。

  净利润比上年增加 107.1%,主要是由于 2023 年收营业外支出比上年大幅减少导致。

2.营业外支出变动分析:

  2023 年营业外支出大幅降低,主要是由于上年确认大额行政罚款损失导致。
2、 收入构成

                                                                                单位:元

      项目                本期金额              上期金额              变动比例%

主营业务收入                    30,136,881.53          28,688,446.42                5.05%

其他业务收入                            0.00                  0.00                      -

主营业务成本                    14,897,096.59          14,593,117.00                2.08%

其他业务成本                            0.00                  0.00                      -

按产品分类分析:
√适用 □不适用

                                                                                单位:元

                                                      营业收入比  营业成本  毛利率比上
 类别/项目    营业收入      营业成本    毛利率%    上年同期    比上年同  年同期增减
                                                        增减%        期        百分比
                                                                    增减%


钬激光治疗  24,981,765.44  12,257,019.61    50.94%      8.02%    -1.02%        4.49%
机

配件        5,155,116.09    2,640,076.98    48.79%      -7.32%    19.48%      -11.49%

按地区分类分析:
□适用 √不适用
收入构成变动的原因:

  公司收入构成情况未发生变动比率超 30%的情形。
主要客户情况

                                                                                单位:元

序号                客户                    销售金额      年度销售占比%  是否存在关联关
                                                                                系

 1  芜湖市百恒信息科技有限公司            4,494,377.92        14.91%  否

 2  SEPLOULIMITED                        3,566,731.84        11.84%  否

 3  武汉一刻钟医疗科技有限公司            2,523,008.90          8.37%  否

 4  湖南梅奥医疗科技有限公司              1,492,920.37          4.95%  否

 5  昆明亮文科技有限公司                  1,183,493.83          3.93%  否

                合计                      13,260,532.86        44.00%        -

主要供应商情况

                                                                                单位:元

序号              供应商                  采购金额      年度采购占比%  是否存在关联关
                                                                                系

 1  MegaWatt Lasers, Inc.                  2,695,554.60        21.35%  否

 2  LightGuideOpticsInternational          1,011,138.97          8.01%  否

 3  OEMTECHO.O.O                            891,939.07          7.06%  否

 4  北京雷生强式科技有限责任公司            866,499.94          6.86%  否

 5  北京浩宇宏泰科技发展有限责任公司        693,874.18          5.5%  否

                合计                      6,159,006.76        48.78%        -

(三)  现金流量分析

                                                                                单位:元

          项目                  本期金额            上期金额          变动比例%

 经营活动产生的现金流量净额            430,971.02        -1,845,111.42            123.36%

 投资活动产生的现金流量净额          -349,559.67          -48,416.00          -621.99%

 筹资活动产生的现金流量净额                  0.00                0.00                  -

现金流量分析:
1.经营活动产生的现金流量净额变动分析:

    2023 年比上年增幅 123.36%,主要是由于销售增加,收到的含税货款比上年增加 558.97 万元导致。

2.投资活动产生的现金流量净额变动分析:

    2023 年购置固定资产、无形资产和其他长期资产的支出比上年增加 30.07 万元,是影响投资活动
现金流量净额大幅增加的主要原因。
四、  投资状况分析
(一)  主要控股子公司、参股公司情况
□适用 √不适用
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
(二)  理财产品投资情况
□适用 √不适用
非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财
□适用 √不适用
(三)  公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
(四)  合并范围内包含私募基金管理人的情况
□适用 √不适用
五、  公司面临的重大风险分析

        重大风险事项名称    
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