7.60%
在建工程 12,598,407.05 2.06% 120,953,468.12 18.92% -89.58%
短期借款 30,009,041.10 4.91% 19,000,000.00 2.97% 57.94%
长期借款 122,595,169.94 20.07% 111,273,919.62 17.40% 10.17%
项目重大变动原因:
1.货币资金:本期为 11,759.33 万元,上年期末为 13,300.79 万元,减少 1,541.46 万元,下降率为 11.59%,
主要原因是:本年度公司经营活动产生的现金与去年同期比有所减少;
2.应收票据:本期为 1,162.56 万元,上年期末为 1,574.31 万元,减少 411.75 万元,下降率为 26.15%,
主要原因是:本年度公司收到的票据结算与去年同期比有所减少;
3.应收账款:本期为 6,099.94 万元,上年期末为 7,497.03 万元,减少 1,397.09 万元,下降率为 18.64%,
主要原因是:本年度公司的营业收入与去年同期比有所减少;
4.交易性金融资产:本期为 2,511.14 万元,上年期末为 1,500.00 万元,增加 1,011.14 万元,增长率
为 67.41%,主要原因是:本年度公司所购买的银行理财产品与去年同期比有所增加;
5.存货:本期为 3,055.29 万元,上年期末为 4,191.73 万元,减少 1,136.44 万元,下降率为 27.11%,
主要原因是:本年度公司订单量有所下降,库存商品的年末库存有所减少;
6.固定资产:本期为29,243.86万元,上年期末为16,466.40万元,增加12,777.46万元,增长率为77.60%,主要原因是:公司新建设的厂房已经达到可使用状态转入到固定资产所增加;
7.在建工程:本期为 1,259.84 万元,上年期末为 12,095.35 万元,减少 10,835.51 万元,下降率为 89.58%,
主要原因是:公司新建设的厂房已经达到可使用状态转入到固定资产所减少;
8.短期借款:本期为 3,000.90 万元,上年期末为 1,900.00 万元,增加 1,100.90 万元,增长率为 57.94%,
主要原因是:本年度公司为补充流动资金而向银行融资所增加;
9.长期借款:本期为 12,259.52 万元,上年期末为 11,127.39 万元,增加 1,132.13 万元,增长率为 10.17%,
主要原因是:本年度公司为建设厂房需求,向银行融资所增加。
(二) 经营情况分析
1. 利润构成
单位:元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例%
的比重% 的比重%
营业收入 114,801,828.90 - 186,316,583.32 - -38.38%
营业成本 85,014,621.46 74.05% 129,574,496.27 69.55% -34.39%
毛利率% 25.95% - 30.45% - -
销售费用 2,940,208.82 2.56% 3,700,801.63 1.99% -20.55%
管理费用 23,036,285.52 20.07% 26,297,939.62 14.11% -12.40%
研发费用 4,709,740.92 4.10% 7,345,578.95 3.94% -35.88%
财务费用 3,606,927.71 3.14% 206,847.49 0.11% 1,643.76%
信用减值损失 1,080,775.32 0.94% 269,877.62 0.14% 300.47%
资产减值损失 -8,861,619.05 -7.72% -1,702,233.67 -0.91% 420.59%
其他收益 26,634.25 0.02% 443,813.31 0.24% -94.00%
投资收益 -779,879.66 -0.68% -786,152.04 -0.42% 0.80%
公允价值变动 187,544.87 0.16% -466,765.00 -0.25% 140.18%
收益
资产处置收益 498,152.62 0.43% -7,553.60 0.00% 6,694.90%
营业利润 -14,662,141.39 -12.77% 14,928,535.19 8.01% -198.22%
营业外收入 146,399.01 0.13% 956,816.45 0.51% -84.70%
营业外支出 281,132.91 0.24% 465,901.92 0.25% -39.66%
净利润 -13,302,492.06 -11.59% 13,219,330.76 7.10% -200.63%
项目重大变动原因:
1.营业收入:本期为11,480.18 万元,上年同期为18,631.66万元,减少7,151.48万元,下降率为38.38%,主要原因是:本年度公司销售额因产品需求受经济影响,市场需求有所减少,叠加国际贸易摩擦加剧而有所下降;
2.管理费用:本期为 2,303.63 万元,上年同期为:2,629.79 万元,减少 326.16 万元,下降率为 12.40%,
主要原因是:报告期内支付给职工的薪酬有所减少;
3.营业利润:本期为-1,466.21万元,上年同期为1,492.85万元,减少 2,959.06万元,下降率为198.22%,主要原因是:报告期内公司营业收入下降 38.38%,毛利率与去年同期比有所下降,营业收入的减少,分摊的单位固定成本有所增加,使营业利润与去年同期比下降较大;
4.净利润:本期为-1,330.25 万元,上年同期为 1,321.93 万元,减少 2,652.18 万元,下降率为 200.63%,
主要原因是:报告期内公司营业利润与去年同期比下降较大,营业外收入及营业外支出的波动影响较小,使净利润与去年同期比下降较大。
2. 收入构成
单位:元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 112,355,868.95 183,128,445.65 -38.65%
其他业务收入 2,445,959.95 3,188,137.67 -23.28%
主营业务成本 84,703,391.96 128,225,676.23 -33.94%
其他业务成本 311,229.50 1,348,820.04 -76.93%
按产品分类分析:
√适用 □不适用
单位:元
营业收入比 营业成本 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 年同期增减
增减% 期 百分比
增减%
电器拉手 88,283,763.48 65,981,317.58 25.26% -35.41% -30.74% -5.03%
扶手 3,923,512.46 2,215,493.90 43.53% -37.04% -38.47% 1.32%
其他 22,594,552.96 16,817,809.98 25.57% -47.95% -45.23% -3.70%
按地区分类分析:
√适用 □不适用
单位:元
营业收入比 营业成本 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 年同期增减
增减% 期 百分比
增减%
外销 58,910,475.78 40,330,476.59 31.54% -42.69% -40.52% -2.50%
内销 55,891,353.12 4