新纪源:2023年年度报告

2024年04月29日查看PDF原文
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告期内,公司紧紧围绕年初制定的经营目标,克难奋进,积极有序布局市场,推动企业精细化的
管理。但由于订单量减少,销售成本增加,公司 2023 年营业收入 93,174,956.33 元,同比下降 21.85%;
净利润 5,935,259.19 元,同比下降 21.14%;报告期末,公司总资产为 82,575,414.87 元,同比下降 9.90%;
归属于挂牌公司股东的净资产为 75,264,318.21 元,同比增加 8.54%。
(二)  与创新属性相关的认定情况
√适用 □不适用

“专精特新”认定              □国家级 √省(市)级

“高新技术企业”认定          √是

详细情况                      1、公司于 2022 年 12 月 19 日获得由广东省科学技术厅、广东省
                              财政厅、国家税务总局广东省税务局颁发的高新技术企业证书,有
                              效期三年, 证书编号:GR2022441702。

                              2、公司于 2023 年 1 月获得由广东省工业和信息化厅认定的“专精
                              特新中小企业”的荣誉称号。

                              3、公司于 2022 年 12 月通过“创新型中小企业”的认定。

                              4、公司于 2022 年 5 月通过“科技型中小企业”的认定。

二、  主要会计数据和财务指标

                                                                                单位:元

            盈利能力                    本期              上年同期        增减比例%

营业收入                                  93,174,956.33        119,224,794.14      -21.85%

毛利率%                                        17.27%              14.33%      -

归属于挂牌公司股东的净利润                5,935,259.19          7,525,867.14      -21.14%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性          5,525,855.29          6,379,426.99      -13.38%
损益后的净利润

加权平均净资产收益率%(依据归属于                8.21%              8.89%      -

挂牌公司股东的净利润计算)

加权平均净资产收益率%(依归属于挂                                                  -

牌公司股东的扣除非经常性损益后的                7.64%              7.54%

净利润计算)

基本每股收益                                      0.14                0.18      -22.22%

            偿债能力                  本期期末            上年期末        增减比例%

资产总计                                  82,575,414.87        91,649,609.90        -9.90%

负债总计                                  7,311,096.66        22,306,824.49      -67.22%

归属于挂牌公司股东的净资产                75,264,318.21        69,342,785.41        8.54%

归属于挂牌公司股东的每股净资产                    1.81                1.67        8.38%

资产负债率%(母公司)                          8.68%              21.16%      -

资产负债率%(合并)                            8.85%              24.34%      -

流动比率                                          7.27                2.72      -

利息保障倍数                                    354.79              230.23      -

            营运情况                    本期              上年同期        增减比例%

经营活动产生的现金流量净额                2,491,121.55        26,678,660.44      -90.66%

应收账款周转率                                  11.44                10.69      -

存货周转率                                        2.99                3.76      -

            成长情况                    本期              上年同期        增减比例%

总资产增长率%                                  -9.90%              -16.63%      -

营业收入增长率%                                -21.85%              -11.79%      -

净利润增长率%                                  -21.14%              -45.73%      -

三、  财务状况分析
(一)  资产及负债状况分析

                                                                                单位:元

                    本期期末                      上年期末

  项目        金额      占总资产            金额            占总资产    变动比例%
                            的比重%                            的比重%

货币资金      11,788,820.64    14.28%            10,252,605.05    11.19%        14.98%


应收票据      2,066,896.88      2.50%              4,305,224.24      4.70%        -51.99%

应收账款      6,982,112.66      8.46%              8,618,172.88      9.40%        -18.98%

存货          24,437,190.16    29.59%            27,123,506.31    29.59%          -9.90%

固定资产      27,693,511.85    33.54%            29,254,579.13    31.92%          -5.34%

无形资产      1,652,537.55      2.00%              1,731,229.83      1.89%          -4.55%

短期借款      2,000,000.00      2.42%              2,000,000.00      2.18%          0.00%

长期借款                                                    -

项目重大变动原因:
1、货币资金、应收账款:货币资金本期期末为 11,788,820.64 元,较上年期末增加 1,536,215.59 元,同比
增长 14.98%;应收账款本期期末为 6,982,112.66 元,较上年期末减少 1,636,060.22 元,同比降低 18.98%,
主要原因是报告期内公司强化流动资金控制,积极促使货款回流;

2、存货:本期期末为 24,437,190.16 元,较上年期末减少 2,686,316.15 元,同比下降 9.90%,主要原因是
受市场宏观因素影响,报告期原材料价格下降所致。
(二)  经营情况分析
1、 利润构成

                                                                                单位:元

                              本期                        上年同期            本期与

                                                                            上年同
      项目            金额        占营业收入        金额        占营业收入  期金额
                                    的比重%                        的比重%    变动比
                                                                              例%

营业收入              93,174,956.33      -          119,224,794.14      -        -21.85%

营业成本              77,084,711.22      82.73%      102,136,955.04      85.67%  -24.53%

毛利率%                    17.27%      -                14.33%      -          -

销售费用              1,430,108.30        1.53%        1,065,981.08      0.89%  34.16%

管理费用              2,991,401.60        3.21%        3,010,438.04      2.53%    -0.63%

研发费用              4,555,667.60        4
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