入 23,613,319.52 - 53,938,828.45 - -56.22% 营业成本 16,271,707.41 68.91% 35,271,103.55 65.39% -53.87% 毛利率% 31.09% - 34.61% - - 销售费用 6,500,995.71 27.53% 7,204,520.62 13.36% -9.77% 管理费用 6,845,299.33 28.99% 8,165,474.45 15.14% -16.17% 研发费用 3,477,129.34 14.73% 3,667,133.15 6.80% -5.18% 财务费用 739,695.44 3.13% 726,562.57 1.35% 1.81% 信用减值损失 -1,082,778.03 -4.59% 80,367.09 0.15% -1,447.29% 资产减值损失 -207,000.00 -0.88% 0.00% 其他收益 982,257.65 4.16% 1,431,994.02 2.65% -31.41% 资产处置收益 -19,745.71 -0.08% 53,044.10 0.10% -137.23% 营业利润 - -45.09% 73,289.88 0.14% -14,629.09% 10,648,349.62 营业外收入 67,140.70 0.28% 501.39 0.00% 13,290.91% 营业外支出 2,860.90 0.01% 8,871.63 0.02% -67.75% 净利润 - -48.35% 370,200.52 0.69% -3,184.28% 11,418,016.79 项目重大变动原因: 1、营业收入、营业成本变动原因:一是因为本期跟进的项目因为项目配套资金受地方财政影响延迟招 标,导致报告期内落单量大幅减少;二是新疆、西藏区域市场负责人的变动和人员减少,对储备项目落 单也造成了影响;三是受市场萎缩的影响,本期签单的合同减少。所以本期可确认的营业收入大幅降 低,营业成本也相应地减少。 2、毛利率变动原因:本期占比较大的系统集成项目中的软件收入占比较上年减少了 67.57%,且本期 集成项目中软件收入占比减少,造成集成项目的毛利率减少 7.64%,另外本期毛利率较高的技术服务 收入较上年减少 45.65%,相应的毛利率也减少了 2.42%。综合造成总体毛利率降低 3.52% 3、销售费用减少的原因:由于报告期内取得的项目订单减少,与业绩挂钩的销售人员薪酬下降,同时 报告期内销售人员有所减少,使得销售费用相应减少。 4、管理费用减少的原因:因人员优化和绩效考核的结果,人员薪酬较上年降低 10%,因本期租赁费用 减少,办公费用较上年减少 43 万元,淘汰了部分过时、不适用的资质,减少审核及维系费用 19.80 万 元。 5、研发费用减少的原因:本期的部分研发投入形成了用于市场销售的软件产品,相关研发投入转入产 品成本所致。 6、信用减值损失变动原因:本期对回款周期长的应收账款计提了较多的坏账准备,计提金额为 99.61 万元。 7、资产减值损失变动原因:本期对子公司车之联的旧库存全额计提了存货跌价准备,计提金额为 20.70 万元。 8、其他收益变动原因:因本期系统集成项目合同减少,符合软件类增值税即征即退收入较年减少 33 万元。 9、资产处置收益变动情况:因为购买原租赁的办公场所,购买后调整使用权资产和租赁负债,差额计 入资产处置收益变动。 10、营业利润变动原因:本期公司营业收入大幅减少,而固定成本和期间费用极难在短时间内按同等 幅度减少,同时公司本期计提了较多的应收账款坏账以及存货跌价,导致营业利润较上期大幅减少。 11、净利润变动原因:因公司营业收入大幅减少且伴随毛利率的下降,同时,公司本期对长账龄的应 收账款和存货分别计提了较多的坏账和存货跌价,导致公司出现大额亏损。 2、 收入构成 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 主营业务收入 23,613,319.52 53,938,828.45 -56.22% 其他业务收入 0 0 0% 主营业务成本 16,271,707.41 35,271,103.55 -53.87% 其他业务成本 0 0 0% 按产品分类分析: √适用 □不适用 单位:元 营业收入比 营业成本 毛利率比上 类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 年同期增减 增减% 期 百分比 增减% 系统集成收 9,324,011.15 7,238,870.06 22.36% -67.57% -64.04% -7.64% 入 技术服务收 13,563,949.89 8,452,550.57 37.68% -45.65% -43.45% -2.42% 入 非高新-服 725,358.48 580,286.78 20.00% 217.61% 198.92% 5.00% 务收入 按地区分类分析: √适用 □不适用 单位:元 营业收入比 营业成本 毛利率比上 类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 年同期增减 增减% 期 百分比 增减% 西南地区 22,067,978.28 15,805,386.06 28.38% -53.10% -48.09% -6.91% 西北地区 1,545,341.24 466,321.35 69.82% -77.57% -90.33% 39.82% 收入构成变动的原因: 1、本期系统集成收入较上年减少 67.57%,主要原因是公司系统集成业务的市场需求萎缩,导致本期 的项目合同减少,其中,西南地区尤其是四川区域的销售收入较上年大幅减少,减少幅度达到 53.10%; 同时,因市场竞争的加剧,公司系统集成收入的毛利率较上年减少 7.64%;另外,公司系统集成业务 中毛利率较高的软件销售收入的占比降低,进一步加剧了系统集成业务毛利率的下滑。 2、技术服务收入本期较上年减少 45.65%,主要原因是市场对相关软件产品的需求减少,软件技术服 务的收入相应减少。 3、非高新-服务收入本期较上年增加 217.61%,是因为本期新增线路费用收入 68.40 万。 4、西北地区的营业收入较上年减少 77.57%,主要是因该区域的市场负责人变动和市场人员减少,客户 关系未及时维护和发展,导致该地区的合同订单减少较多。 主要客户情况 单位:元 序 客户 销售金额 年度销售占 是否存在关联关 号 比% 系 1 中国铁塔股份有限公司四川省分公 7,152,020.83 30.29% 否 司 2 中国移动通信集团四川有限公司雅 2,785,840.00 11.80% 否 安分公司 3 四川省信息中心 1,958,000.00 8.29% 否 4 四川东坡科技有限公司 1,596,795.11 6.76% 否 5 四川发展环境科学技术研究院有限 1,556,498.11 6.59% 否 公司 合计 15,049,154.05 63.73% - 主要供应商情况 单位:元 序号 供应商