时代地智:2023年年度报告

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                   GR202342003190 的高新技术企业证书,有效期三年。

二、  主要会计数据和财务指标

                                                                      单位:元

          盈利能力                本期            上年同期      增减比例%

 营业收入                        70,931,774.11    62,604,267.37      13.30%

 毛利率%                                72.75%            80.10%      -

 归属于挂牌公司股东的净利润        5,837,351.36    13,746,471.15    -57.54%

 归属于挂牌公司股东的扣除非        3,911,855.38    13,320,309.85    -70.63%
 经常性损益后的净利润

 加权平均净资产收益率%(依据            13.00%            31.35%      -

 归属于挂牌公司股东的净利润
 计算)

 加权平均净资产收益率%(依归              8.71%          30.37%      -

 属于挂牌公司股东的扣除非经
 常性损益后的净利润计算)

 基本每股收益                              0.29            0.69    -57.97%

          偿债能力              本期期末          上年期末      增减比例%

 资产总计                        73,489,294.47    67,423,192.49      9.00%

 负债总计                        30,674,167.51    19,575,258.98      56.70%

 归属于挂牌公司股东的净资产      42,814,901.30    46,977,549.94      -8.86%

 归属于挂牌公司股东的每股净                2.14            2.35      -8.90%
 资产

 资产负债率%(母公司)                  41.06%            29.34%      -

 资产负债率%(合并)                    41.74%            29.03%      -

 流动比率                              304.23%          336.44%      -


 利息保障倍数                            13.33            57.74      -

          营运情况                本期            上年同期      增减比例%

 经营活动产生的现金流量净额          262,880.99      3,729,620.64    -92.95%

 应收账款周转率                            1.43            1.38      -

 存货周转率                                  0                0      -

          成长情况                本期            上年同期      增减比例%

 总资产增长率%                            9.00%            44.09%      -

 营业收入增长率%                        13.30%          23.90%      -

 净利润增长率%                          -63.52%            0.83%      -

三、  财务状况分析
(一)  资产及负债状况分析

                                                                      单位:元

                    本期期末                上年期末

    项目        金额      占总资产      金额      占总资产    变动比例%

                            的比重%                  的比重%

 货币资金    6,362,510.82    8.66% 10,638,136.18    15.78%        -40.19%

 应收票据

 应收账款    53,420,244.57    72.69% 46,009,114.77    68.24%        16.11%

 预付款项    3,551,118.25    4.83%  1,823,176.46      2.70%        94.78%

 其他应收款    755,058.14    1.03%  2,626,425.38      3.90%        -71.25%

 固定资产    3,819,473.82    5.20%  4,381,438.38      6.50%        -12.83%

 无形资产    4,876,106.21    6.64%

 短期借款    8,008,845.83    10.90%    8,000,000    11.87%          0.11%

 长期借款    8,500,376.67                        0

 应付职工薪  6,789,155.55    9.24%  5,799,517.94      8.60%        17.06%
 酬
项目重大变动原因:
 货币资金:本期期末较上年期末减少 40.19%,主要是由于本年人员规模扩大,人工成本 增加以及购买软件无形资产投入加大,导致本期货币资金余额减少。
 预付账款:本期期末较上年期末增加 97.78%,主要是由于本期项目未完结,未收到供应 商发票转入成本,预付的项目款导致期末预付账款增加。
 其他应收款:本期期末较上年期末减少 71.25%,主要是由于往来款项的归还导致本期期 末余额减少。
(二)  经营情况分析
1、 利润构成


                                                                      单位:元

                      本期                  上年同期          本期与上年同期

    项目        金额      占营业收      金额      占营业收  金额变动比例%
                          入的比重%                入的比重%

 营业收入  70,931,774.11      -      62,604,267.37    -            13.30%

 营业成本    19,326,247.8    27.25% 12,460,222.30    19.90%        55.10%

 毛利率%          72.75%      -            80.10%    -          -

 销售费用    3,928,347.62      5.54%  2,559,922.59    4.09%        53.46%

 管理费用  23,943,630.72    33.76% 18,188,981.75    29.05%        31.64%

 研发费用  21,201,705.21    29.89% 16,224,534.11    25.92%        30.68%

 财务费用      389,365.84      0.55%    217,391.11    0.35%        79.11%

 信用减值损  1,646,198.17      2.32%    411,432.94    0.66%      300.11%
 失

 其他收益    2,047,743.69      2.89%    634,770.39    1.01%      222.60%

 投资收益      29,294.23      0.04%    71,672.90    0.11%      -59.13%

 营业利润    5,504,897.17      7.76% 13,835,553.02    22.10%          -60.21%

 营业外支出    151,541.94      0.21%    150,172.30    0.24%        0.91%

 净利润      4,967,193.45      7.00% 13,616,854.72    21.75%      -63.52%

项目重大变动原因:
 营业成本:较上年同期增加 55.1%,一方面是由于公司销售收入的增长导致营业成本的 增长,另一方面是由于原计入“管理费用”中的异地项目服务房租费、差旅费改为直接 计入项目成本, 核算口径的更改导致营业成本的增加。
 销售费用:较上年同期增加 53.46%,主要是由于本年加大市场投入力度、扩大市场规模 所产生的费用增加导致。
 管理费用:较上年同期增加 31.64%,主要是由于本年人员规模扩大导致了管理费用增
 加。
 研发费用:较上年同期增加 30.68%,主要是由于公司加大研发投入力度,打造软件基础 平台导致研发费用增加。
 财务费用:较上年同期增加 79.11%,主要是由于本期新增银行贷款导致利息费用的增
 加。
 信用减值损失:较上年同期增加 300.11%,主要是由于本期收回账期较长的应收账款, 转回之前计提的减值准备,导致信用减值损失减少。
 其他收益:较上年同期增加 222.60%,主要是由于本期收到的政府补助金额增加。
 营业利润:较上年同期减少 60.21%,主要是由于本期公司人员规模扩大,相应的各项费 用增加,预期的销售收入部分未达成,导致整体营业利润下降幅度较大。
 净利润:较上年同期减少 63.52%,主要是由于本年营业利润下降导致净利润同比减少。
2、 收入构成

                                                                      单位:元

      项目            本期金额            上期金额          变动比例%

 主营业务收入            70,931,774.11      62,604,267.37            13.30%

 其他业务收入                        -                  -                  -

 主营业务成本            19,326,247.80      12,460,222.30            55.10%


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