GR202342003190 的高新技术企业证书,有效期三年。 二、 主要会计数据和财务指标 单位:元 盈利能力 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 70,931,774.11 62,604,267.37 13.30% 毛利率% 72.75% 80.10% - 归属于挂牌公司股东的净利润 5,837,351.36 13,746,471.15 -57.54% 归属于挂牌公司股东的扣除非 3,911,855.38 13,320,309.85 -70.63% 经常性损益后的净利润 加权平均净资产收益率%(依据 13.00% 31.35% - 归属于挂牌公司股东的净利润 计算) 加权平均净资产收益率%(依归 8.71% 30.37% - 属于挂牌公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润计算) 基本每股收益 0.29 0.69 -57.97% 偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 73,489,294.47 67,423,192.49 9.00% 负债总计 30,674,167.51 19,575,258.98 56.70% 归属于挂牌公司股东的净资产 42,814,901.30 46,977,549.94 -8.86% 归属于挂牌公司股东的每股净 2.14 2.35 -8.90% 资产 资产负债率%(母公司) 41.06% 29.34% - 资产负债率%(合并) 41.74% 29.03% - 流动比率 304.23% 336.44% - 利息保障倍数 13.33 57.74 - 营运情况 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 262,880.99 3,729,620.64 -92.95% 应收账款周转率 1.43 1.38 - 存货周转率 0 0 - 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% 9.00% 44.09% - 营业收入增长率% 13.30% 23.90% - 净利润增长率% -63.52% 0.83% - 三、 财务状况分析 (一) 资产及负债状况分析 单位:元 本期期末 上年期末 项目 金额 占总资产 金额 占总资产 变动比例% 的比重% 的比重% 货币资金 6,362,510.82 8.66% 10,638,136.18 15.78% -40.19% 应收票据 应收账款 53,420,244.57 72.69% 46,009,114.77 68.24% 16.11% 预付款项 3,551,118.25 4.83% 1,823,176.46 2.70% 94.78% 其他应收款 755,058.14 1.03% 2,626,425.38 3.90% -71.25% 固定资产 3,819,473.82 5.20% 4,381,438.38 6.50% -12.83% 无形资产 4,876,106.21 6.64% 短期借款 8,008,845.83 10.90% 8,000,000 11.87% 0.11% 长期借款 8,500,376.67 0 应付职工薪 6,789,155.55 9.24% 5,799,517.94 8.60% 17.06% 酬 项目重大变动原因: 货币资金:本期期末较上年期末减少 40.19%,主要是由于本年人员规模扩大,人工成本 增加以及购买软件无形资产投入加大,导致本期货币资金余额减少。 预付账款:本期期末较上年期末增加 97.78%,主要是由于本期项目未完结,未收到供应 商发票转入成本,预付的项目款导致期末预付账款增加。 其他应收款:本期期末较上年期末减少 71.25%,主要是由于往来款项的归还导致本期期 末余额减少。 (二) 经营情况分析 1、 利润构成 单位:元 本期 上年同期 本期与上年同期 项目 金额 占营业收 金额 占营业收 金额变动比例% 入的比重% 入的比重% 营业收入 70,931,774.11 - 62,604,267.37 - 13.30% 营业成本 19,326,247.8 27.25% 12,460,222.30 19.90% 55.10% 毛利率% 72.75% - 80.10% - - 销售费用 3,928,347.62 5.54% 2,559,922.59 4.09% 53.46% 管理费用 23,943,630.72 33.76% 18,188,981.75 29.05% 31.64% 研发费用 21,201,705.21 29.89% 16,224,534.11 25.92% 30.68% 财务费用 389,365.84 0.55% 217,391.11 0.35% 79.11% 信用减值损 1,646,198.17 2.32% 411,432.94 0.66% 300.11% 失 其他收益 2,047,743.69 2.89% 634,770.39 1.01% 222.60% 投资收益 29,294.23 0.04% 71,672.90 0.11% -59.13% 营业利润 5,504,897.17 7.76% 13,835,553.02 22.10% -60.21% 营业外支出 151,541.94 0.21% 150,172.30 0.24% 0.91% 净利润 4,967,193.45 7.00% 13,616,854.72 21.75% -63.52% 项目重大变动原因: 营业成本:较上年同期增加 55.1%,一方面是由于公司销售收入的增长导致营业成本的 增长,另一方面是由于原计入“管理费用”中的异地项目服务房租费、差旅费改为直接 计入项目成本, 核算口径的更改导致营业成本的增加。 销售费用:较上年同期增加 53.46%,主要是由于本年加大市场投入力度、扩大市场规模 所产生的费用增加导致。 管理费用:较上年同期增加 31.64%,主要是由于本年人员规模扩大导致了管理费用增 加。 研发费用:较上年同期增加 30.68%,主要是由于公司加大研发投入力度,打造软件基础 平台导致研发费用增加。 财务费用:较上年同期增加 79.11%,主要是由于本期新增银行贷款导致利息费用的增 加。 信用减值损失:较上年同期增加 300.11%,主要是由于本期收回账期较长的应收账款, 转回之前计提的减值准备,导致信用减值损失减少。 其他收益:较上年同期增加 222.60%,主要是由于本期收到的政府补助金额增加。 营业利润:较上年同期减少 60.21%,主要是由于本期公司人员规模扩大,相应的各项费 用增加,预期的销售收入部分未达成,导致整体营业利润下降幅度较大。 净利润:较上年同期减少 63.52%,主要是由于本年营业利润下降导致净利润同比减少。 2、 收入构成 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 主营业务收入 70,931,774.11 62,604,267.37 13.30% 其他业务收入 - - - 主营业务成本 19,326,247.80 12,460,222.30 55.10% 其他业务