证券代码:430216 证券简称:风格信息 主办券商:光大证券 上海风格信息技术股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息,会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 公司拟聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构。1.基本信息 会计师事务所名称:众华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2013 年 12 月 2 日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 首席合伙人:陆士敏 2023 年度末合伙人数量:65 人 2023 年度末注册会计师人数:351 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:150 人 2023 年收入总额(经审计):58,278.95 万元 2023 年审计业务收入(经审计):45,825.20 万元 2023 年证券业务收入(经审计):15,981.91 万元 2023 年上市公司审计客户家数:70 家 2023 年挂牌公司审计客户家数:90 家 2023 年上市公司审计客户前五大主要行业: 行业代码 行业门类 C39 制造业 C35 制造业 C29 制造业 N77 水利、环境和公共设施管理业 C36 制造业 2023 年挂牌公司审计客户前五大主要行业: 行业代码 行业门类 I65 信息传输、软件和信息技术服务业 L72 租赁和商务服务业 C38 制造业 C35 制造业 I64 信息传输、软件和信息技术服务业 2023 年上市公司审计收费:9,062.18 万元 2023 年挂牌公司审计收费:1,516.21 万元 2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数:1 家 2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数:3 家 2.投资者保护能力 职业风险基金上年度年末数:0 万元 职业保险累计赔偿限额:20,000 万元 近三年(最近三个完整自然年度及当年)存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。 1)山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案 因雅博科技虚假陈述,江苏省高级人民法院等判决众华会计师事务所(特殊普通合伙)对雅博科技的偿付义务在 30%的范围内承担连带赔偿责任。截至 2023年 12 月 31 日,众华会计师事务所(特殊普通合伙)尚未实际承担赔偿责任。 2)宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案 因圣莱达虚假陈述,浙江省高级人民法院等判决众华会计师事务所(特殊普通合伙)需与圣莱达承担连带赔偿责任,宁波市中级人民法院在最新 1 案中判决众华会计师事务所(特殊普通合伙)对圣莱达的偿付义务在 40%范围内承担连带 赔偿责任。截至 2023 年 12 月 31 日,涉及众华会计师事务所(特殊普通合伙) 的赔偿已履行完毕。 3)上海富控互动娱乐股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案 因富控互动虚假陈述,截至 2023 年 12 月 31 日,有 3 名原告起诉富控互动 及相关人员时连带起诉众华会计师事务所(特殊普通合伙)。上海金融法院已就其中 1 案作出一审判决,以该案原告不符合索赔条件为由,驳回其全部诉讼请求。 4)浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案 因尤夫股份虚假陈述,截至 2023 年 12 月 31 日,有 1 名原告起诉尤夫股份 及相关人员时连带起诉众华会计师事务所(特殊普通合伙)。 5)甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案 因刚泰控股虚假陈述,截至 2023 年 12 月 31 日,有 158 名原告起诉刚泰控 股时连带起诉众华会计师事务所(特殊普通合伙)。 3.诚信记录 众华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及当年) 因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 4 次、自律监管措 施 0 次和纪律处分 0 次。 22 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑 事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 0 次和纪律处 分 0 次。 (二)项目信息 1.基本信息 项目合伙人: 朱靓旻,2006 年成为注册会计师、2011 年开始从事上市公司 审计、2004 年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业、2024 年开始为本公司提供审计服务;截至本公告日,近三年签署 1 家上市公司审计报告。 签字注册会计师: 黄怡君,2022 年成为注册会计师,2016 年开始从事上市 公司和挂牌公司审计业务,2016 年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业,并开始为本所提供审计服务,曾负责上市公司及大型企业集团的审计工作,在企业改制上市审计、上市公司年报审计和内控审计等方面具有丰富经验。 项目质量控制复核人:戴光宏,2002 年成为注册会计师、2002 年开始从事上市公司审计、2007 年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业、2022年开始为本公司提供审计服务;近三年复核 11 家挂牌公司审计报告。 2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3.独立性 众华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。 4.审计收费 本期(2024)年审计收费未确定,其中年报审计收费未确定。 上期(2023)年审计收费 5 万元,其中年报审计收费 5 万元。 本期审计费用为 5 万元。具体金额以实际签订的合同为准,审计费用以行业标准和市场价格为基础,结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 (一)董事会对议案审议和表决情况 2024 年 4 月 28 日,公司召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于 公司续聘 2024 年度审计机构的议案》,同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。 (二)生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 《上海风格信息技术股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》 上海风格信息技术股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 30 日