盛华德:2023年年度报告

2024年04月30日查看PDF原文
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9%            -10.45%      -

 净利润增长率%                              -109.32%              -2.04%      -

三、  财务状况分析
(一)  资产及负债状况分析

                                                                                单位:元

                        本期期末                    上年期末

    项目          金额      占总资产的      金额      占总资产的      变动比例%

                                比重%                      比重%

 货币资金      28,695,457.81      76.28%  32,975,000.70      68.61%          -12.98%

 应收票据                  -            -              -            -                -

 应收账款        264,587.68        0.70%  3,874,672.16        8.06%          -93.17%

 存货          2,956,733.17        7.86%  3,520,526.52        7.33%          -16.01%

 固定资产      3,513,494.20        9.34%  4,426,495.60        9.21%          -20.63%

 无形资产      1,880,285.33        5.00%  1,943,358.97        4.04%            -3.25%

 预付账款          1,900.00        0.01%    471,019.29        0.98%          -99.60%

 应付账款      8,328,055.47      22.14%  16,568,095.17      34.47%          -49.73%

 资产总计      37,616,884.48      100.00% 48,060,087.58      100.00%          -21.73%

项目重大变动原因:
 1.报告期末,应收账款 264,587.68 元,较上年同期减少 93.17%,主要原因是报告期内应收账款回款加 快,回款情况较好,同时本年度收入降低导致。
 2.报告期末,应付账款 8,328,055.47 元,较上年同期减少 49.73%,主要原因是报告期内企对往来款进 行清理,导致期末金额相应减少。
(二)  经营情况分析
1、 利润构成

                                                                                单位:元

                          本期                      上年同期          本期与上年同期

    项目          金额      占营业收入      金额      占营业收入  金额变动比例%
                                的比重%                    的比重%

 营业收入      24,253,236.11      -      54,487,238.65      -                -55.49%

 营业成本      17,514,167.04      72.21%  40,053,683.97      73.15%          -56.27%


 毛利率%              27.79%      -              26.49%      -              -

 销售费用        584,758.33        2.41%    756,168.00        1.39%          -22.67%

 管理费用      3,404,945.52      14.04%  3,658,302.22        6.71%          -6.93%

 研发费用      2,747,401.14      11.33%  3,626,691.03        6.66%          -24.24%

 财务费用        -807,126.01      -3.33%  -1,805,708.86      -3.31%          -55.30%

 信用减值损失    -843,014.59      -3.48%    -588,028.68      -1.08%          43.36%

 资产减值损失    -59,515.70      -0.25%    -253,318.85      -0.46%          -76.51%

 其他收益        107,883.95        0.44%    157,818.22        0.29%          -31.64%

 资产处置收益      -3,771.03      -0.02%      -15,289.4      -0.03%          -75.34%

 营业利润        -205,632.74      -0.85%  7,173,923.95      13.17%        -102.87%

 营业外收入          110.43        0.00%          0.55        0.00%      19,978.18%

 营业外支出        4,367.15        0.02%      33,626.43        0.06%          -87.01%

 净利润          -633,820.68      -2.61%  6,797,538.58      12.48%        -109.32%

项目重大变动原因:

 1. 报告期末,营业收入 24,253,236.11 元,较上年同期减少 55.30%,主要原因是报告期内市场不乐观,
 整体项目减少,竞争激烈,项目的进度受到各方面的影响都有所减慢,所以 2023 年营收下降明显。
 2. 报告期末,营业成本 17,514,167.04 元,较上年同期减少 56.27%,主要原因为报告期内营业收入较
 去年同期减少,营业成本随之下降所致。

 3. 报告期末,研发费用 2,747,401.14 元,较上年周期减少 24.24%,主要原因是报告期内直接材料投
 入减少及研发人员减少令研发职工薪酬减少所致。
2、 收入构成

                                                                                单位:元

        项目                本期金额              上期金额            变动比例%

 主营业务收入                  23,878,094.37          54,121,349.88              -55.88%

 其他业务收入                    375,141.74            365,888.77                2.53%

 主营业务成本                  17,511,089.10          39,272,316.61                55.41%

 其他业务成本                      3,077.94            781,367.36              -99.61%

按产品分类分析:
√适用 □不适用

                                                                                单位:元

                                                      营业收入  营业成本  毛利率比上
  类别/项目    营业收入      营业成本      毛利    比上年同  比上年同  年同期增减
                                              率%        期        期        百分比

                                                        增减%      增减%

 其他天线        26,123.36      20,520.5  21.45%    -96.33%    -94.99%      -21.02%

 高增益、环 11,676,621.50  8,654,695.33  25.88%      91.26%    73.74%        7.47%
 保 型 直 放
 站天线

 高安全性、    811,893.81    603,541.94  25.66%    -72.00%    -69.85%      -5.29%
 耐用型美化

 天线

 室分天线        913,252.11    600,808.35  34.21%    -60.00%    78.12%      -51.02%

 5G 基站天线  8,323,933.42  5,920,497.99  28.87%    -77.85%    -79.27%        4.86%

 多端口无线    376,465.59    319,607.76  15.10%    -80.23%    -78.86%      -5.48%
 mimo 天线

 WLAN 、 WiFi    1,624,342.8  1,292,477.12  20.43%    206.79%    310.88%      -20.16%
 天线

 军工天线        125,461.78      98,940.11  21.14%    -94.92%    -94.90%      -1.63%

 销售材料        46,187.61      3,077.94  93.34%          -          -            -

 租赁收入        328,954.13            0  100.00%          -          -            -

 合计        24,253,236.11  17,514,167.04  27.79%    -55.49%    -56.27%            -

按地区分类分析:
√适用 □不适用

                                                                            
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