星原股份:2023年年度报告(更正后)

2024年05月06日查看PDF原文
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     16,386,679.37

 营业外收入            270        0.00%    111,113.71        0.71%          -99.76%

 营业外支出      102,504.13        1.75%        20.18                    507,849.11%

 净利润        2,447,950.19        41.81%            -    -104.42%          115.09%
                                          16,226,795.09

项目重大变动原因:
 1.营业收入比上年同期下降 62.33%,主要原因是 23 年供应商及货源不足,市场价格不稳定因此公司 调整经营策略,暂停部分业务导致报告期内公司无商品销售收入仅有技术服务收入。
 2.毛利率比上年同期大幅上涨,主要原因是本期无毛利率较低的商品销售收入,且公司以往技术服务 业务需要找第三方做技术服务后公司人员研究并改进成本较大,现可以直接套用以往技术积累,简单 对接就可以帮客户做技术服务,成本较低。
 2.营业成本比上年同期下降 92.62%,主要原因是本期的技术服务业务是套用以往所积累技术成果简单 改进即可交付,无需再找第三方研发。
 3.销售费用比上年同期下降 100%,主要原因是报告期内无商品销售收入。

 4.管理费用比上年同期下降 65.14%,主要是原因是本期业务策略调整,员工大幅减少优化,薪酬降低, 同时因上年公司南昌销售部的租赁地即使用权资产累计折旧放在管理费用折旧中,本期租赁地未续期 折旧摊销减少。
 5.研发费用比上年同期下降 83.63%,主要原因是本期研发人员大幅减少薪酬降低,且业务优化无需额 外研发,致使人员无提成所致。
 6.资产减值损失比上年同期下降 100%,主要原因是去年因为公司存货计提减值损失,今年公司布局 新项目“智慧交通”,本项目业务前景非常乐观,下一年度的相关业务已在筹划中,因此本期无计提减 值损失。
 7. 投资收益比上年同期大幅下降,主要原因是公司投资的中科星原小象机器人(深圳)有限公司去年 盈利,今年亏损。
 8. 营业利润比上年同期上涨 115.31%,主要原因是报告期内公司成本、费用减少,毛利率大幅增加, 同时本期无资产减值损失。
 9. 净利润比上年同期上涨 115.09%,主要原因是是公司营业利润上涨,净利润同步上涨。
2、 收入构成

                                                                                单位:元

        项目                本期金额              上期金额            变动比例%

 主营业务收入                    5,854,477.34          15,543,046.07              -62.33%

 其他业务收入                              -                    -                    -

 主营业务成本                    987,549.28          13,389,326.69              -92.62%

 其他业务成本                              -                    -                    -

按产品分类分析:
√适用 □不适用

                                                                                单位:元

                                                  营业收入比  营业成本比  毛利率比上年
  类别/项目    营业收入  营业成本  毛利率%    上年同期    上年同期  同期增减百分
                                                    增减%        增减%          比

 版权授权收          -          -          -        -100%      -100%            -
 入

 商品销售收          -          -          -        -100%      -100%            -
 入

 技术服务收 5,854,477.34  987,549.28    83.13%      -18.64%      -82.63%        62.16%
 入
按地区分类分析:
□适用 √不适用
收入构成变动的原因:
 1. 版权授权收入比上年同期下降 100%,主要原因是受到盗版、市场趋势变化和消费者需求转变等多 个因素的影响,报告期内无版权授权收入。

 2. 商品销售收入比上年同期下降 100%,主要原因是 23 年供应商及货源不足,市场价格不稳定, 因
 此公司调整经营策略,暂停部分业务导致报告期内公司无商品销售收入。
 3. 技术服务收入比上年同期下降 18.64%,主要原因是公司今年都是软件技术服务,软件业务比较容 易受市场环境变化因素影响致使业务量较少。

主要客户情况

                                                                                单位:元

 序号                客户                  销售金额      年度销售占  是否存在关联关
                                                              比%            系

  1  广州喵乎文化创意有限公司              2,042,169.79        34.88%  否

  2  江西冠英智能科技股份有限公司          1,981,700.94        33.85%  否

  3  四川联合众安科技有限责任公司            566,037.72        9.67%  否

  4  广州晟力广告有限公司                    563,018.86        9.62%  否

  5  北京易捷思达科技发展有限公司            396,226.40        6.77%  否

                  合计                        5,549,153.71        94.79%        -

主要供应商情况

                                                                                单位:元

 序号              供应商                  采购金额      年度采购占  是否存在关联关
                                                              比%            系

  1  索为技术股份有限公司                  5,148,318.58          100%  否

  2  -                                              -

  3  -                                              -

  4  -                                              -

  5  -                                              -

                  合计                        5,148,318.58                      -

(三)  现金流量分析

                                                                                单位:元

            项目                  本期金额            上期金额          变动比例%

 经营活动产生的现金流量净额            -90,522.94          -203,812.35            55.59%

 投资活动产生的现金流量净额          1,283,273.15          -164,283.42          881.13%

 筹资活动产生的现金流量净额          -255,435.60        -1,216,448.05              79%

现金流量分析:
 1.经营活动产生的现金流量净额比上期净流出增加 55.59%,主要原因是公司经营向股东借款以及与本 期业务调整人员减少优化薪酬降低等综合因素影响而成。
 2.投资活动产生的现金流量净额比上期净流出增加 881.13%,主要原因是本期中科星原小象机器人(深 圳)有限公司返回部分投资款所致。
 3.筹资活动产生的现金流量净额比上期净流出增加 79%,主要原因是提前退租少租赁支付导致。
四、  投资状况分析
(一)  主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用


                                                                                单位:元

 公司名  公司类  主要业  注册资本    总资产      净资产      营业收入    净利润

  称      型      务

 上海樊  控股子  智能产              1,551,487.82    33,190.81      884.96  -140,106.81
 庚智能  公司    品运营  50,000,000

 科技有
 限公司

 上海甄  控股子  智能网            32,577,883.14  19,899,463.94  5,853,592.38  3,503,154.92
 徽项目  公司    络服务  50,000,000

 管理有
 限公司

 湖南星  参股公  智能产              1,066,412.99  1,065,872.99          0      -615.48
 原小象  司      品生产

 机器人                  20,000,000

 有限公
 司

 中科星  参股公  智能产            17,309,136.42  16,525,221.20  5,709,965.65            -
 原小象  司      品研发                                                    1,134,699.90
 机器人                  20,000,000

 ( 深
 圳)有
 
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