风格信息:2023年年度报告(更正后)

2024年05月17日查看PDF原文
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.60        2,478,845.28      -96.05%

 负债总计                                1,048,949.02          244,870.05      328.37%

 归属于挂牌公司股东的净资产              -950,982.42        2,233,975.23      -142.57%

 归属于挂牌公司股东的每股净资产                -0.04                0.09      -142.57%

 资产负债率%(母公司)                        12.85%              2.32%      -


 资产负债率%(合并)                        1,070.72%              9.88%      -

 流动比率                                        0.25                9.33      -

 利息保障倍数                                      -                  -      -

            营运情况                    本期              上年同期        增减比例%

 经营活动产生的现金流量净额            -2,192,533.05        -1,355,197.47      -61.79%

 应收账款周转率                                    -                9.34      -

 存货周转率                                        -                  -      -

            成长情况                    本期              上年同期        增减比例%

 总资产增长率%                                -96.05%            -74.75%      -

 营业收入增长率%                              -86.58%            335.12%      -

 净利润增长率%                                56.75%              76.83%      -

三、  财务状况分析
(一)  资产及负债状况分析

                                                                                单位:元

                        本期期末                  上年期末

    项目          金额      占总资产的      金额      占总资产的      变动比例%

                                比重%                      比重%

 货币资金        23,497.19      23.98%  2,216,030.24      89.40%          -98.94%

 应收票据                -            -            -            -                -

 应收账款                -            -            -            -                -

 固定资产                -            -    193,621.16        7.81%          -100.00%

项目重大变动原因:
 货币资金变动原因:报告期内管理费用增加,导致货币资金减少。
 固定资产变动原因:报告期内折旧费用增加及固定资产报废处理,导致固定资产减少。
(二)  经营情况分析
1、 利润构成

                                                                                单位:元

                            本期                      上年同期          本期与上年同期

    项目          金额      占营业收入的      金额      占营业收入  金额变动比例%
                                  比重%                      的比重%

 营业收入          31,285.85      -          233,138.02      -              -86.58%

 营业成本                  -      -                  -      -            -

 毛利率%              100.00%      -            100.00%      -            -

 管理费用        3,132,110.50    10,011.27%  7,344,511.00  3,150.28%        -57.35%

 研发费用                  -            -    122,762.76      52.66%        -100.00%

 财务费用            1,789.44        5.72%      4,502.39      1.93%        -60.26%


 信用减值损失      -7,721.37      -24.68%    -116,698.78    -50.06%        -93.38%

 其他收益            1,680.06        5.37%      1,131.44      0.49%          48.49%

 投资收益            6,597.03        21.09%              -      -            -

 营业利润      -3,102,058.37    9,915.21%  -7,354,205.47  -3,154.44%          57.82%

 营业外支出        82,899.28      264.97%      10,285.00      4.41%        706.02%

 净利润        -3,184,957.65  -10,180.19%  -7,364,490.47  -3,158.85%          56.75%

项目重大变动原因:
 营业收入变动原因:报告期内营业收入跌幅较大,主要原因为报告期内业务尚正式发展起来。
 管理费用变动原因:报告期内管理费用跌幅较大,主要原因为无形资产摊销已经于上期结束。
 研发费用变动原因:报告期内未产生研发费用,主要原因为目前商业模式不涉及研发项目。
 信用减值损失变动原因:报告期内信用减值损失跌幅较大,主要原因为报告期内无新增应收账款与其 他应收款的坏账准备计提。
 投资收益变动原因:报告期内新增投资收益,主要原因为报告期内原子公司神思网络工商注销。
 营业外支出变动原因:报告期内营业外支出增幅较大,主要原因为报告期内固定资产报废损失增加。 净利润变动原因:报告期内净利润有一定增幅,主要原因为无形资产摊销对本报告期已不产生影响。
2、 收入构成

                                                                                单位:元

        项目                本期金额              上期金额            变动比例%

 主营业务收入                      31,285.85            233,138.02              -86.58%

 其他业务收入                              -                    -                    -

 主营业务成本                              -                    -                    -

 其他业务成本                              -                    -                    -

按产品分类分析:
√适用 □不适用

                                                                                单位:元

                                                  营业收入比  营业成本比  毛利率比上年
  类别/项目    营业收入  营业成本  毛利率%    上年同期    上年同期  同期增减百分
                                                    增减%        增减%          比

 游戏业务      31,285.85        -    100.00%      -86.58%          -            -

按地区分类分析:
□适用 √不适用
收入构成变动的原因:
 无
主要客户情况

                                                                                单位:元

 序号                客户                  销售金额      年度销售占  是否存在关联关
                                                              比%            系

  1  上海夺游网络科技有限公司                33,163.00      100.00%  否


  2  -                                              -            -

  3  -                                              -            -

  4  -                                              -            -

  5  -                                              -            -

                  合计                        33,163.00      100.00%        -

主要供应商情况

   
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