安盛科技:2023年年度报告(更正后)

2024年06月07日查看PDF原文
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同比减少 89.69%,主要是公司在报告期内营收增加,河南省药品监督管理局审评查验系统升级改造项目、河南省药品监督管理局第二类医疗器械行政审批信息化系统项目验收回款所致。
2、其他非流动资产同比增加 82.50%,主要系报告期内购置预付储能管理系统和预付人工智能 AIGC 平台长期资产购置款所致。
3、流动负债同比增加 86.87%,主要系报告期内因公司经营需要增加了短期借款所致。
(二)  经营情况分析
1、 利润构成

                                                                                单位:元

    项目                  本期                      上年同期          本期与上年同期


                  金额      占营业收入的      金额      占营业收入    金额变动比例%
                                比重%                      的比重%

营业收入        2,306,328.13      -        1,852,410.91      -                24.50%

营业成本          93,124.80        4.04%    712,892.45      38.48%          -86.94%

毛利率%              95.96%      -              61.52%      -              -

销售费用          423,619.87        18.37%    370,197.98      19.98%            14.43%

管理费用        3,606,952.90      156.39%  1,726,220.13      93.19%          108.95%

研发费用                0.00        0.00%  1,859,234.14      100.37%          -100.00%

财务费用          36,035.42        1.56%      18,265.05        0.99%            97.29%

信用减值损失      552,260.52        23.95%    -42,702.91      -2.31%        -1,393.26%

资产减值损失      -71,217.04        -3.09%    -29,774.70      -1.61%          139.19%

其他收益          445,430.30        19.31%    292,912.91      15.81%            52.07%

资产处置收益      -7,238.00        -0.31%    861,934.08      46.53%          -100.84%

营业利润        -981,548.51      -42.56%  -1,791,666.76      -96.72%            45.22%

营业外收入                -            -          0.17        0.00%                -

所得税费用        448,331.36        19.44%    -10,871.65      -0.59%        4,223.86%

营业外支出                -            -      10,000.75        0.54%                -

净利润        -1,429,879.87      -62.00%  -1,790,795.69      -96.67%            20.15%

项目重大变动原因:
1、营业收入同比增加 24.50%,主要系报告期内公司坚持以客户为中心,中标河南省药品监督管理局《审评查验系统升级改造项目》、《第二类医疗器械行政审批信息化系统项目》,产品销售收入与运维服务费收入增加所致。
2、营业成本同比减少 86.94%,主要系报告期内中标的河南省药品监督管理局《审评查验系统升级改造项目》、《第二类医疗器械行政审批信息化系统项目》为纯软件产品,没有采购硬件所致。
3、管理费用同比增加 108.95%,主要系报告期内管理费用-职工薪酬变化较大,即 2023 年职工薪酬为 2,304,212.28 元,2022 年职工薪酬为 582,728.16 元,其增加原因是因为本年度公司没有新增研发项目,将原研发人员薪酬计入管理费用-职工薪酬中所致。

4、研发费用同比减少 100%,主要系报告期内因 2023 年无新增产品研发项目,研发费用为 0 所致。

5、财务费用同比增加 97.29%,主要系报告期内发生短款借款产生的利息所致。
6、信用减值损失同比减少 1,393.26% ,主要系报告期内加大了项目应收款催款力度,期末应收账款余额减少,坏账准备转回,导致信用减值损失同比减少。
7、资产减值损失同比增加 139.19%,主要系报告期内中标河南省药品监督管理局《审评查验系统升级改造项目》、《第二类医疗器械行政审批信息化系统项目》,根据合同约定确认合同资产金额,导致合同资产增加,坏账计提增加所致。
8、其他收益同比增加 52.07%,主要系报告期内收到 2022 年上半年申请的郑州市商务局中小开项目资金补助,2023 年软件产品退税收入所致。
9、资产处置收益同比减少 100.84%,主要系报告期内公司 2022 年房产交易已经处理完毕,2023 年没有房产交易,因此资产处置收益同比减少。
10、营业利润同比增加 45.22%,主要系公司在报告期内中标河南省药品监督管理局信息化项目为软件产品,没有硬件采购成本发生,营业收入增加,成本减少等因素影响所致。
11、所得税费用同比增加 4,223.86%,主要系报告期公司近几年经营亏损,将往年度确认的坏账递延冲回,以后不再计提递延所得税所致。

2、 收入构成

                                                                                单位:元

      项目                本期金额              上期金额              变动比例%

主营业务收入                  2,306,328.13          1,849,101.67                24.73%

其他业务收入                              -              3,309.24              -100.00%

主营业务成本                      93,124.80            708,783.54              -86.86%

其他业务成本                              -              4,108.91              -100.00%

按产品分类分析:
√适用 □不适用

                                                                                单位:元

                                                  营业收入比  营业成本比  毛利率比上年
 类别/项目    营业收入    营业成本  毛利率%    上年同期    上年同期  同期增减百分
                                                      增减%      增减%          比

软件及硬件    1,550,088.49        -    100.00%      183.38%    -100.00%        20.76%

服务费          756,239.64  93,124.80    87.69%      -41.92%    -84.35%        33.40%

其他业务收入            -        -          -    -100.00%    -100.00%        24.16%

合计          2,306,328.13  93,124.80    95.96%      24.50%    -86.94%        34.44%

按地区分类分析:
□适用 √不适用
收入构成变动的原因:
1、软件及硬件营业收入与上年同期相比增加 183.38%,营业成本减少 100%,主要系报告期内中标的河南省药品监督管理局审评查验系统升级改造项目和河南省药品监督管理局第二类医疗器械行政审批信息化系统项目,导致该产品收入增加,因该产品为公司自主开发的《安盛审评查验综合管理系统 v1.0》和安盛医疗器械行政审批系统 v1.0,没有对应的硬件成本,导致本期无营业成本。
2、服务费营业收入与上年同期相比减少 41.92%,营业成本减少 84.50%,毛利率增加 33.40%,主要系报告期内收到的服务费主要为河南省市场监督管理局和药品监督管理局行政审批电子监察平台项目运维服务费,原社保软件维护系统服务费由于 2022 年河南社保局软件平台统一由东软集团对接,造成 2022年度社保软件维护系统下线,2023 年社保软件维护系统服务费收入与营业成本均为 0,导致营业成本减少幅度较大所致。
主要客户情况

                                                                                单位:元

序号                客户                    销售金额      年度销售占比%  是否存在关联关
                                                                                系

 1  河南省信息化集团有限公司                205,486.73          8.91%  否

 2  河南省药品监督管理局                  2,066,313.10        89.59%  否

 3  漯河市韵弘信息科技有限公司              34,528.30          1.50%  否

                合计                      2,306,328.13          100%        -

主要供应商情况

                                                                                单位:元

序号              供应商                  采购金额      年度采购占比%  是否存在关联关


                                           
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