星立方:2024年半年度报告

2024年07月29日查看PDF原文
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方开发的软件系统。

  5、 合同负债:

  报告期未,公司合同负债金额为1,681,229.58元,较期初减少了988,326.95元,主要原因是报告期内公司完成了部分预先收取客户款项的项目交付。

  6、应交税费

  报告期未,公司应交税费金额为900,597.66元,较期初减少了571,489.58元,主要原因是报告期公司应交增值税和所得税减少。

  7、其他应付款

  报告期未,公司其他应付款金额为734,034.32元,较期初增加了317,025.04元,主要原因是报告期内增加了应付的中介服务费。

  8、其他流动负债

  报告期未,公司其他流动负债金额为36,185.95元,较期初减少了21,280.57元,主要原因是报告期内待转销项税额减少所致。

  9、 开发支出:

  报告期未,公司开发支出金额为15,568,662.60元,较期初增加了3,570,276.48元,主要原因是报告期内公司增加了新的研发项目。

  10、  长期待摊费用:

  报告期末,公司未产生长期待摊费用,较期初减少了23,502.51元,主要原因是公司办公地点的装修费已经在上期全部摊销完毕。

  11、  少数股东权益:

  报告期未,公司少数股东权益金额为-132,858.42元,较期初减少了48,515.09元,主要原因是报告期内公司控股子公司经营亏损所致。

  12、  使用权资产:

  报告期末,公司使用权资产为910,357.83元,较期初增加了859,809.54元,主要原因是报告期内公司新签了办公地点租赁合同。

  13、  租赁负债:

  报告期末,公司新增租赁负债金额899,446.00元,主要原因是报告期内公司新签了办公地点租赁

 合同。
(二)经营情况分析
1、 利润构成

                                                                                单位:元

                          本期                      上年同期            本期与上年同期

    项目          金额      占营业收入      金额      占营业收入    金额变动比例%
                                的比重%                    的比重%

 营业收入      14,278,383.57      -      9,733,769.07      -                46.69%

 营业成本      8,032,364.04        56.26%  4,983,276.55        51.20%          61.19%

 毛利率              43.74%      -            48.80%      -              -

 管理费用      7,545,727.29        52.85%  6,939,522.45        71.29%            8.74%

 研发费用        526,992.06        3.69%    796,308.16        8.18%          -33.82%

 销售费用      1,606,560.15        11.25%  1,970,940.91        20.25%          -18.49%

 财务费用        176,148.12        1.23%    70,679.61        0.73%          149.22%

 其他收益      1,128,976.35        7.91%    568,531.96        5.84%          98.58%

 投资收益        -39,286.55        -0.28%  -156,859.51        -1.61%          74.95%

 信用减值损失    460,982.84        3.23%  1,036,595.94        10.65%          -55.53%

 营业利润      -2,142,601.31      -15.01%            -      -37.12%          40.71%
                                            3,613,520.02

 营业外收入          451.09        0.00%          0.14        0.00%      322,107.14%

 营业外支出                0        0.00%    70,000.00        0.72%        -100.00%

 税金及附加        83,865.86        0.59%    34,829.80        0.36%          140.79%

 净利润        -2,048,827.17      -14.35%            -      -37.60%          44.02%
                                            3,659,987.70

 所得税费用      -93,323.05        -0.65%    -23,532.18        -0.24%          296.58%

项目重大变动原因

    1、 营业收入:

    报告期内,公司实现营业收入14,278,383.57元,较上年同期增加了4,544,614.50元,变动比率为 46.69%。主要原因为报告期内公司业务逐步增长,收入稳步增加。

    2、 营业成本:

    报告期内,公司实现营业成本 8,032,364.04元,较上年同期增加了3,049,087.49元。主要原因为
 报告期内公司营业收入增加所致。

    3、 销售费用:

    报告期内,公司销售费用为1,606,560.15元,较上年同期减少了364,380.76元,主要原因为报告 期内公司减少了市场渠道服务费。

    4、研发费用:

    报告期内,公司研发费用为526,992.06元,较上年同期减少了269,316.10元,主要原因是报告期 内公司本期委托外部开发费用减少所致。

    5、 财务费用:


    报告期内,公司财务费用为176,148.12元,较上年同期增加了105,468.51元,主要原因是报告期 内公司贷款金额较上年同期增加,导致利息费用增加所致。

    6、其他收益

    报告期内,公司其他收益为1,128,976.35元,较期初增加了560,444.39元,主要原因是报告期内 公司增值税即征即退收入增加,本期获得各项政府补助增加所致。

    7、 投资收益:

    报告期内,公司投资收益为-39,286.55元,较上年同期增加了 117,572.96元,主要原因为报告期
 内公司投资企业亏损较上年同期减少。

    8、 信用减值损失:

    报告期内,公司信用减值损失为460,982.84元,较上年同期减少了575,613.10元,主要原因为报 告期内公司回款增加,计提的坏账准备减少。

    9、 营业利润、净利润、所得税费用:

    报告期内,公司营业利润为-2,142,601.31元,较上年同期增加了1,470,918.71元,主要原因为报 告期内公司业务稳步增长,营业收入增加。净利润和所得税费用也随之增加。

    10、  营业外收入:

    报告期内,公司营业外收入为451.09元,较上年同期增加了450.95元,主要原因为报告期内公司 收到养老代转基金退款。

    11、  营业外支出:

    报告期内,公司营业外支出为 0 元,较上年同期减少了 70,000.00元,主要原因为上年同期公
 司受到行政处罚所致。

    12、税金及附加

    报告期内,公司税金及附加金额为83,865.86元,较上年同期增加了49,036.06元,主要原因为公司 收入增加所致。
2、 收入构成

                                                                                单位:元

          项目                本期金额            上期金额            变动比例%

 主营业务收入                  14,278,383.57          9,733,769.07                46.69%

 其他业务收入                              -                    -                    -

 主营业务成本                  8,032,364.04          4,983,276.55                61.19%

 其他业务成本                              -                    -                    -

按产品分类分析
√适用 □不适用

                                                                                单位:元

                                                    营业收入比  营业成本  毛利率比上
 类别/项目    营业收入      营业成本    毛利率%    上年同期    比上年同  年同期增减
                                                      增减%      期增减%


 软件销售    1,311,660.18    139,205.21    89.39%      24.66%          -      -10.61%

 硬件销售    6,278,471.72  5,208,011.05    17.05%  20,915.78%  33,500.07%      -31.07%

 软件开发及  6,688,251.67  2,685,147.78    59.85%    -22.69%    -45.95%      17.27%
 服务业务
按区域分类分析
□适用 √不适用
收入构成变动的原因

    报告期内,公司硬件销售收入和成本较上年同期增加明显,主要原因是报告期内公司将硬件销售 业务增加所致。。
(三) 现金流量分析

                                                                                单位:元

            项目                  本期金额            上期金额          变动比例%

 经营活动产生的现金流量净额        2,190,471.48      -10,718,758.02            120.44%

 投资活动产生的现金流量净额  
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