华力电气:2024年半年度报告

2024年07月30日查看PDF原文
过咨询服务发现客户需求,进而为客户提供定制化解决方案,以商务谈判确定合同价格、产品规格及数量,实现与客户的长期合作共赢。

  4、盈利模式

  公司目前主要通过设计、生产及销售各类高低压开关设备、充电桩和箱变式电站等产品获取利润,采用元器件生产外购、产品自主安装模式,为客户量身定做整体解决方案,保证产品的品质,避免同质化竞争,同时利用资源整合,加大与上下游企业的深入合作,提供售前设计及售后维修服务,为客户提供一站式服务,提高公司的盈利能力。
报告期内,公司商业模式较上年度未发生较大变化。
二、经营计划

  报告期内,公司营业收入为 3110.23 万元,比去年增加 157.78%;本期净利润为 6.83 万元,比去年增
加 106.93%,本期毛利率 14.80%低于去年同期 27.47%,未来一段时间内,本行业预计有以下因素影响公司业绩:

  1. 宏观经济环境不佳:经济环境的不确定性影响了电气成套行业的需求和投资。经济增长放缓,出现衰退,企业和消费者的投资意愿下降,可能导致电气成套行业的订单减少和业绩下滑;


  2. 行业内竞争加剧:电气成套行业竞争激烈,市场份额的争夺激烈,竞争对手实施价格战等策略,导致销售额和利润率下降,从而可能影响整体业绩。

  3. 政策变化影响:目前出现了与电气成套行业相关的政策变化,比如能源政策调整、环保标准升级等,这些变化导致企业需要调整生产工艺、产品结构或者遵守新的法规,从而增加了企业的成本,影响了市场需求。

  面对以上情况,公司正加大新能源产品生产设备投入,进一步拓展该领域销售渠道,同时也加大公司产品核心技术研发,提升产品竞争力,从而提高销售收入。
(二) 行业情况

    公司专业从事高低压输配电设备、防爆配电箱、新能源汽车智能充电设施及基于云端调控的智能电网技术的研发生产和销售。

  我国输配电行业正经历着快速的发展。随着基础设施建设的推进、国家发展政策的实施和技术创新的不断前进,输配电行业仍然保持良好的发展前景。随着可再生能源兴起和智能电网的发展,输配电行业需要更多新兴技术的支持,以便更好地支持和分配行业的发展动力。自国家推行“双碳”战略以来,电气产业政策东风不断,在传统能源改造与新能源各细分领域,均迎来了广阔的市场发展空间。2023 年,中国输配电行业将蓬勃发展,设施自动化水平将不断提高,新型终端设施将得到广泛应用,输配电市场将进一步扩大,质量管理将得到提升,技术培训也将增多,以上都是输配电行业继续创新发展的有力保证。

  目前电气行业呈现出多样化和快速发展的趋势,主要体现在以下几个方面:

  1. 智能化和数字化转型:电气行业越来越重视智能化和数字化技术的应用,包括智能电网、智能电气设备、智能家居等领域。这些技术的应用提升了电气设备的效率、可靠性和智能化程度,为用户提供了更好的体验;

  2. 新能源和清洁能源:随着全球对环境保护和可持续发展的重视,电气行业也在加速向新能源和清洁能源转型。太阳能、风能、电动汽车等领域的发展带动了相关电气设备和解决方案的需求增长;

  3. 电气设备的高端化和定制化:随着用户需求的不断升级,电气设备的定制化和高端化趋势日益明显。企业通过提供定制化的解决方案和高品质的产品,来满足用户个性化的需求;

  4. 国际合作与竞争:电气行业在国际间的合作与竞争日益加剧。一方面,国际间的技术交流和合作促进了行业的发展;另一方面,来自全球范围内的竞争对手也加大了市场竞争的压力。

  5. 政策引导与规范:各国政府对电气行业的政策引导和规范力度增强,包括能源政策、环保政策、产业政策等。这些政策的变化将直接影响到电气企业的发展方向和市场竞争力。
综合来看,电气行业正处于快速发展和变革之中,面临着机遇与挑战并存的局面。公司密切关注市场动态,不断创新和提升核心竞争力,以适应行业发展的趋势 。
(三) 与创新属性相关的认定情况
√适用 □不适用

“专精特新”认定              □国家级 √省(市)级

“高新技术企业”认定          √是

详细情况                      1、根据广东省工业和信息化厅 2020 年 1 月 20 日颁布的《广东
                              省工业和信息化厅专精特新中小企业遴选办法》第九条规定;对评
                              审合格并拟入选的企业,由省工业和信息化厅在门户网站进行公示,
                              公示无异议的确认其为“广东省专精特新中小企业”并发布企业名
                              单,有效期三年。企业如需继续纳入“专精特新”企业名单,须在
                              三年期满前重新申报。 2022 年 12 月,公司被广东省工业和信息


                              化厅认定为“2022 年专精特新中小企业”,有效期三年。
                              2、2021 年 12 月 20 日,公司经广东省科学技术厅、广东省财政厅、
                              国家税务总局广东省税务局认证并颁发 GR202144002944 号高新技
                              术企业证书,有效期三年。

二、  主要会计数据和财务指标

                                                                                单位:元

      盈利能力                本期                上年同期              增减比例%

营业收入                      31,102,348.19          12,065,321.2  157.78%

毛利率%                              14.80%                27.47%  -

归属于挂牌公司股东的            68,312.58          -985,806.31        106.93%

净利润

归属于挂牌公司股东的                                                      97.23%

扣除非经常性损益后的            -31,385.75        -1,134,803.12

净利润

加权平均净资产收益                                              -

率%(依据归属于挂牌公                0.08%                -1.25%

司股东的净利润计算)

加权平均净资产收益                                              -

率%(依归属于挂牌公司                -0.04%                -1.50%

股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算)

基本每股收益                          0.001                -0.02  106.59%

      偿债能力              本期期末              上年期末              增减比例%

资产总计                    112,767,578.41        114,140,023.06                -1.20%

负债总计                      25,751,434.99        27,192,192.22                -5.30%

归属于挂牌公司股东的        87,016,143.42        86,947,830.84                0.08%
净资产

归属于挂牌公司股东的                  1.50                  1.50                0.00%
每股净资产

资产负债率%(母公司)                30.45%                30.99%  -

资产负债率%(合并)                  22.84%                23.82%  -

流动比率                              3.55                  3.40  -

利息保障倍数                              0                    0  -

      营运情况                本期                上年同期              增减比例%

经营活动产生的现金流          7,056,526.85          7,588,125.8                -7.01%
量净额

应收账款周转率                        0.65                  0.22  -

存货周转率                            5.29                  1.08  -

      成长情况                本期                上年同期              增减比例%

总资产增长率%                        -1.20%                -4.06%  -

营业收入增长率%                    157.78%              -75.06%  -


净利润增长率%                      106.59%              -119.7%  -

三、  财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析

                                                                                单位:元

                          本期期末                    上年期末

    项目            金额      占总资产的      金额      占总资产的    变动比例%

                                  比重%                      比重%

货币资金          32,135,280.68      28.50%    5,928,249.92      5.19%          442.07%

应收票据          2,793,976.94      2.48%    3,547,772.88      3.11%          -21.25%

应收账款          44,090,183.42      39.10%  51,850,866.30      45.43%          -14.97%

存货              5,443,175.98      4.83%    4,575,905.96      4.01%            18.95%

固定资产          20,239,6

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