联合同创:2024年半年度报告

2024年07月31日查看PDF原文
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              -7.94%  -

营业收入增长率%                    -85.41%              237.64%  -

净利润增长率%                      -434.47%              140.60%  -

三、  财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析

                                                                                单位:元

                          本期期末                  上年期末

    项目            金额      占总资产的      金额      占总资产的      变动比例%

                                  比重%                      比重%

货币资金          3,380,259.95      11.11%  27,385,380.53      49.58%          -87.66%

应收票据

应收账款          1,600,088.48      5.26%  1,723,119.13      3.12%            -7.14%

交易性金融资产                              10,329,133.46      18.70%          -100.00%

其他应收款          528,070.93      1.74%  1,627,012.57      2.95%          -67.54%

存货              7,163,541.22      23.54%  12,647,761.96      22.90%          -43.36%

固定资产        16,768,606.52      55.10%    337,509.34      0.61%        4,868.34%

使用权资产          173,567.43      0.57%    455,950.99      0.83%          -61.93%

无形资产            161,548.30      0.53%    191,194.48      0.35%          -15.51%

应付账款          4,055,088.61      13.33%  12,185,287.48      22.06%          -66.72%

合同负债          1,231,636.34      4.05%    816,646.20      1.48%            50.82%

资产总计        30,430,387.13    100.00%  55,237,340.40    100.00%          -44.91%

项目重大变动原因
1. 货币资金
货币资金本期期末为 338.03 万元,较上年期末减少 87.66%,主要为公司购买办公用房所致。
2. 交易性金融资产
交易性金融资产本期期末为 0 万元,较上年期末减少 100%,主要为公司交易性金融资产赎回所致。
3. 应收账款
应收账款本期期末为 160.01 万元,较上年期末减少 7.14%,主要为报告期内回款增加所致。
4. 其他应收款
其他应收款期末为 52.81 万元,较上年末减少 67.54%,主要为报告期末出口退税款减少所致。
5. 存货

存货期末为 716.35 万元,较上年期末减少 43.36%,主要为公司在本报告期出货所致。
6. 固定资产
固定资产期末为 1,676.86 万元,较上年期末增加 4,868.34%,主要为由于公司购买办公用房所致。
7. 使用权资产
使用权资产期末为 17.36 万元,较上年期末减少 61.93%,主要为由于公司根据新租赁准则本期对租赁办公室进行会计调整所致。
8. 应付账款
应付账款期末为 405.51 万元,较上年期末减少 66.72%,主要为支付供应商到期货款所致。
9. 合同负债
合同负债期末为123.16万元,较上年期末增加50.82%,主要为公司订单增加形成预收款增加所致。
(二) 经营情况分析
1、 利润构成

                                                                                单位:元

                        本期                      上年同期            本期与上年同期

    项目          金额      占营业收入        金额        占营业收入    金额变动比例%
                              的比重%                      的比重%

营业收入      18,257,950.82      -      125,129,712.45      -                -85.41%

营业成本      16,949,774.29        92.84%  116,348,047.23        92.98%          -85.43%

毛利率                7.16%      -                7.02%      -              -

销售费用        578,130.57        3.17%      771,473.48        0.62%          -25.06%

管理费用      2,879,050.83        15.77%    3,205,620.33        2.56%          -10.19%

研发费用      3,019,991.20        16.54%    4,253,520.61        3.40%          -29.00%

财务费用      -1,470,759.84        -8.06%    2,914,974.76        2.33%        -150.46%

信用减值损失    -23,070.36        -0.13%    -175,085.96        -0.14%          86.82%

其他收益        696,700.00        3.82%      614,897.32        0.49%          13.30%

投资收益        407,913.04        2.23%

公允价值变动                                2,718,344.14        2.17%        -100.00%
收益

营业利润      -2,683,144.64      -14.70%      777,348.43        0.62%        -445.17%

营业外收入                                      24,861.83        0.02%        -100.00%

净利润        -2,683,144.64      -14.70%      802,210.26        0.64%        -434.47%

项目重大变动原因
1. 营业收入
报告期内公司营业收入为 1,825.80 万元,较上年同期减少 85.41%,主要是全球经济生产活动逐步恢复,供应端竞争加剧,使得本期收入减少所致。
2. 营业成本
报告期内公司营业成本为 1,694.98 万元,较上年同期减少 85.43%,主要为公司营业收入减少,营业成本相应减少所致。
3、 销售费用
报告期内公司销售费用为 57.81 万元,较上年同期减少 25.06%,主要为公司销售人员薪酬减少所致。4、 管理费用
报告期内公司管理费用为 287.91 万元,较上年同期减少 10.19%,主要为公司人员薪酬减少所致。

5、 研发费用
报告期内公司研发费用为 302.00 万元,较上年同期减少 29%,主要是公司研发职工薪酬及产品研发材料的投入减少所致。
6、 财务费用
报告期内公司财务费用为-147.08 万元,较上年同期减少 150.46%,主要为人民币兑美元汇率波动所致。7、 投资收益
报告期内投资收益为 40.79 万元,较上年同期增加 40.79 万元,主要为交易性金融资产赎回所致。
8、净利润
报告期内公司净利润-268.31 万元,较上年同期减少 434.47%,主要是因为在全球市场竞争加剧,客户订单量减少影响营业收入减少所致。
2、 收入构成

                                                                                单位:元

        项目                本期金额            上期金额            变动比例%

主营业务收入                    18,257,950.82      125,129,712.45              -85.41%

其他业务收入

主营业务成本                    16,949,774.29      116,348,047.23              -85.43%

其他业务成本
按产品分类分析
√适用 □不适用

                                                                                单位:元

                                                    营业收入比  营业成本  毛利率比上
 类别/项目    营业收入      营业成本    毛利率%    上年同期    比上年同  年同期增减
                                                        增减%      期增减%

智能手机及  18,125,985.35  16,834,853.79      7.12%    -85.50%    -85.52%        1.73%
平板电脑

智能音频眼    131,965.47    114,920.50    12.92%      -9.09%    -0.01%      -37.96%
镜
按区域分类分析
√适用 □不适用

                                                                                单位:元

                                                    营业收入比  营业成本

 类别/项目    营业收入      营业成本    毛利率%    上年同期    比上年同  毛利率比上
                                                      增减%        期      年同期增减
                  
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