增减比例% 营业收入 623,047,910.90 436,914,070.09 42.60% 毛利率% 8.69% 8.61% - 归属于挂牌公司股东的 -5,255,505.31 -5,325,363.22 1.31% 净利润 归属于挂牌公司股东的 扣除非经常性损益后的 -5,284,256.10 -5,797,702.31 8.86% 净利润 加权平均净资产收益 - 率%(依据归属于挂牌公 -4.60% -4.73% 司股东的净利润计算) 加权平均净资产收益 - 率%(依归属于挂牌公司 -4.63% -5.15% 股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算) 基本每股收益 -0.05 -0.05 0.00% 偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 379,194,642.65 334,405,160.27 13.39% 负债总计 264,142,704.66 215,180,744.41 22.75% 归属于挂牌公司股东的 111,603,656.80 116,853,213.58 -4.49% 净资产 归属于挂牌公司股东的 1.01 1.06 -4.72% 每股净资产 资产负债率%(母公司) 37.95% 33.59% - 资产负债率%(合并) 69.66% 64.35% - 流动比率 1.17 1.23 - 利息保障倍数 -1.20 1.17 - 营运情况 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流 -49,183,993.65 -33,315,122.83 -47.63% 量净额 应收账款周转率 4.67 5.11 - 存货周转率 - - - 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% 13.39% 46.87% - 营业收入增长率% 42.60% 120.89% - 净利润增长率% 7.15% -220.78% - 三、 财务状况分析 (一) 资产及负债状况分析 单位:元 本期期末 上年期末 项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例% 比重% 比重% 货币资金 88,677,933.43 23.39% 89,432,184.09 26.74% -0.84% 应收票据 - - - - - 应收账款 142,259,548.06 37.52% 111,480,382.68 33.34% 27.61% 预付款项 47,800,647.54 12.61% 33,885,958.96 10.13% 41.06% 其他应收款 26,896,897.14 7.09% 23,608,224.68 7.06% 13.93% 其他流动资产 1,127,293.43 0.30% 2,675,607.68 0.80% -57.87% 长期股权投资 1,361,819.15 0.36% 1,310,790.75 0.39% 3.89% 固定资产 32,390,201.96 8.54% 33,309,835.78 9.96% -2.76% 使用权资产 3,021,663.94 0.80% 4,432,894.09 1.33% -31.84% 无形资产 3,863,792.94 1.02% 4,267,360.07 1.28% -9.46% 商誉 12,464,067.92 3.29% 12,464,067.92 3.73% 0.00% 递延所得税资产 19,330,777.14 5.10% 17,537,853.57 5.24% 10.22% 短期借款 154,092,082.54 40.64% 101,276,002.29 30.29% 52.15% 应付账款 61,078,826.69 16.11% 62,514,331.24 18.69% -2.30% 预收款项 31,817,771.39 8.39% 33,429,697.20 10.00% -4.82% 应付职工薪酬 7,222,874.78 1.90% 6,176,168.90 1.85% 16.95% 应交税费 1,319,614.10 0.35% 1,481,432.12 0.44% -10.92% 其他应付款 4,688,277.43 1.24% 4,791,721.07 1.43% -2.16% 一年内到期的非流动 1,505,077.70 0.40% 2,386,623.73 0.71% -36.94% 负债 租赁负债 1,730,551.52 0.46% 2,040,898.40 0.61% -15.21% 递延所得税负债 687,628.51 0.18% 1,083,869.46 0.32% -36.56% 少数股东权益 3,448,281.19 0.91% 2,371,202.28 0.71% 45.42% 资产总计 379,194,642.65 100.00% 334,405,160.27 100.00% 13.39% 项目重大变动原因 1、预付款项:报告期末,预付款项较期初增加1,391.47万元,主要为业务量增加,预付2024年下半年航空公司机位和酒店款项增加,预付款项增加。 2、其他流动资产:报告期末,其他流动资产较期初减少154.83万元,主要为待抵扣增值税进项税减少,预付担保费、待摊销租车费等减少,其他流动资产减少。 3、使用权资产:报告期末,使用权资产较期初减少141.12万元,主要为计提使用权资产折旧,按租赁准则确认的使用权资产减少。 4、短期借款:报告期末,短期借款较期初增加5,281.61万元,主要为银行借款补充流动资金。 5、一年内到期的非流动负债:报告期末,一年内到期的非流动负债较期初减少88.15万元,主要为按照租赁合同支付租金,按租赁准则确认的一年内到期的非流动负债减少。 6、递延所得税负债:报告期末,递延所得税负债减少39.62万元,主要为使用权资产减少,同时确认的递延所得税负债减少。 7、少数股东权益:报告期末,少数股东权益增加107.71万元,主要为报告期内公司部分有少数股东的子公司产生盈利,少数股东权益增加。 (二) 经营情况分析 1、 利润构成 单位:元 本期 上年同期 本期与上年同期 项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例% 的比重% 的比重% 营业收入 623,047,910.90 - 436,914,070.09 - 42.60% 营业成本 568,877,717.16 91.31% 399,300,944.79 91.39%