460,241.33 328,485.83 其他 55,294.85 合计 3,452,910.79 2,858,101.85 (三十二)财务费用 项目 本期发生额 上期发生额 利息费用 570,432.19 968,399.68 减:利息收入 129,324.15 127,317.49 手续费 25,936.99 12,830.18 汇兑损益 -176,279.42 -32,113.60 其他 合计 290,765.61 821,798.77 (三十三)其他收益 产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额 与资产相关的政府补助 与收益相关的政府补助 541,415.11 125,275.60 合计 541,415.11 125,275.60 其他说明:涉及政府补助的具体信息,详见“附注八、错误!未找到引用源。”。 (三十四)信用减值损失(损失以“—”号填列) 项目 本期发生额 上期发生额 项目 本期发生额 上期发生额 坏账损失 47,546.48 -880,176.21 合计 47,546.48 -880,176.21 (三十五)资产减值损失(损失以“—”号填列) 项目 本期发生额 上期发生额 存货跌价损失 合同资产减值损失 437,294.28 在建工程减值损失 合计 437,294.28 (三十六)资产处置收益(损失以“—”号填列) 资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额 固定资产处置收益 4,921.88 2,394.01 合计 4,921.88 2,394.01 (三十七)营业外收入 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损 益的金额 无需退回的款项 违约金收入 其它 0.58 合计 0.58 其他说明:涉及政府补助的具体信息,详见“附注八、错误!未找到引用源。”。 (三十八)营业外支出 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损 益的金额 捐赠支出 20,000.00 违约金及滞纳金 71,500.00 28,517.50 71,500.00 合计 71,500.00 48,517.50 71,500.00 (三十九)所得税费用 1. 所得税费用表 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 829,082.38 820,298.70 递延所得税费用 -63,249.44 421,624.38 合计 765,832.94 1,241,923.08 2. 会计利润与所得税费用调整过程 项目 本期发生额 利润总额 11,345,982.46 按法定/适用税率计算的所得税费用 1,701,897.37 子公司适用不同税率的影响 调整以前期间所得税的影响 非应税收入的影响 项目 本期发生额 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 7,605.00 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 研发费用加计扣除的影响 -999,786.90 合并抵消产生的递延所得税费用 56,117.47 所得税费用 765,832.94 (四十)现金流量表项目 1. 与经营活动有关的现金 (1) 收到其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 利息收入 129,324.15 127,317.49 政府补助 541,415.11 125,275.60 其他往来款 460,006.93 11,061,385.72 其他 0.58 合计 1,130,746.19 11,313,979.39 (2) 支付其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 付现费用 3,700,678.70 3,129,379.82 其他往来 497,994.89 8,217,465.37 其他付现 17,554.29 177,025.25 合计 4,216,227.88 11,523,870.44 2. 与筹资活动有关的现金 (1) 收到其他与筹资活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 收到关联方借款