佳力科技:2024年半年度报告

2024年08月13日查看PDF原文
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4%    2,974,724.86      0.40%          -45.28%

其他应付款        8,927,862.08      1.33%    8,562,794.40      1.16%            4.26%

其他流动负债      10,385,908.48      1.55%    2,630,144.87      0.36%          294.88%

递延收益          2,991,488.87      0.45%    2,022,803.24      0.28%            47.89%

递延所得税资产    6,435,239.36      0.96%    5,498,510.57      0.75%            17.04%

资本公积        132,111,818.23      19.70%  132,111,818.23      17.97%            0.00%

专项储备          1,646,632.64      0.25%    1,443,680.32      0.20%            14.06%

所有者权益合计  499,919,815.74      74.54%  502,214,180.48      68.30%            -0.46%

项目重大变动原因

  1、报告期内,货币资金与上年期末相比增长 34.84%,主要原因是经营活动现金净流量增加所致;
  2、报告期内,应收票据与上年期末相比减少 40.16%,主要原因是客户支付货款的财务公司承兑汇票减少所致;

  3、报告期内,应收账款与上年期末相比减少 37.80%,主要原因是报告期内营业收入下降所致;

  4、报告期内,应收款项融资与上年期末相比减少 39.83%,主要原因系报告期末应收票据未终止确认的银行承兑汇票余额减少所致;

  5、报告期内,其他应收款与上年期末相比减少 39.90%,主要原因是应收出口退税减少所致;

  6、报告期内,存货与上年期末相比减少 1.79%,主要系原材料、在产品和发出商品减少所致;

  7、报告期内,合同资产余额与上年期末相比减少 30.61%,主要原因系销售收入下降及收回到期的质保金增加所致;

  8、报告期内,其他流动资产与上年期末相比减少 92.94%,主要原因是预缴税金和未交增值税减少所致;

  9、报告期内,投资性房地产比与上年期末相比减少 24.36%,主要原因是报告期内投资性房地产当年摊销增加所致;

  10、报告期内,固定资产与上年期末相比增长 2.63%,主要是报告期内在建工程结转固定资产增加所致;在建工程余额减少 1,853.06 万元,系公司购买瓜沥镇七彩创新园房产结转固定资产所致;

  11、报告期内,其他非流动资产与上年期末相比减少 100%,主要原因是预付长期资产购置款减少所致;

  12、报告期内,长期待摊费用与上年期末相比降低 15.45%,主要是报告期内当年摊销增加所致;
  13、报告期内,短期借款与上年期末相比降低 100.00%,主要是报告期内归还银行借款所致;

  14、报告期内,应付票据与上年期末相比增长 0.79%,主要原因是原辅材料采购需支付的货款开具承兑汇票支付货款增加所致;

  15、报告期内,应付账款与上年期末相比减少 39.74%,主要原因是原辅材料采购需支付的货款和外协加工费减少所致;

  16、报告期内,合同负债与上年期末相比增长 7.93%,主要原因系预收账款增加所致;

  17、报告期内,应交税费与上年期末相比减少 45.28%,主要原因是应交增值税和房产税减少所致;
  18、报告期内,其他流动负债与上年期末相比增长 294.88%,主要原因是待转销项税额和未终止确认的应收票据对应的应付账款增加所致。


  19、报告期内,递延收益与上年期末相比增加 47.89%,主要原因是与资产相关的政府补助增加所致;
  20、报告期内,递延所得税资产与上年期末相比增长 17.04%,主要原因是可抵扣资产减值准备增加所致;

  21、报告期内,专项储备与上年期末相比增长 14.06%,主要原因是提取安全生产费增加所致;

    22、报告期内,所有者权益合计与上年期末相比减少0.46%,主要原因是报告期亏损所致。
(二) 经营情况分析
1、 利润构成

                                                                                单位:元

                        本期                      上年同期            本期与上年同期

    项目          金额      占营业收入        金额        占营业收入    金额变动比例%
                              的比重%                      的比重%

营业收入      97,733,549.14      -      189,764,935.92      -                -48.50%

营业成本      88,469,339.20        90.52%  160,989,626.95        84.84%          -45.05%

毛利率                9.48%      -              15.16%      -              -

销售费用      5,848,193.95        5.98%    5,349,026.94        2.82%            9.33%

管理费用      10,331,722.68        10.57%    8,329,338.42        4.39%          24.04%

研发费用      7,744,894.14        7.92%    8,501,233.05        4.48%          -8.90%

财务费用        -852,057.35        -0.87%    -420,885.62        -0.22%                -

信用减值损失  6,591,862.91        6.74%      338,292.54        0.18%        1,848.57%

资产减值损失    319,278.54        0.33%    -291,079.06        -0.15%                -

其他收益      5,163,758.49        5.28%      480,400.58        0.25%          974.89%

资产处置收益                                  -177,604.93        -0.09%        -100.00%

营业利润      -3,419,146.66        -3.50%    5,791,223.96        3.05%        -159.04%

营业外收入        4,927.38        0.01%        1,200.00        0.00%          310.62%

营业外支出        19,826.57        -2.33%      166,100.35        0.09%          -88.06%

利润总额      -3,434,045.85        -3.51%    5,626,323.61        2.96%        -161.04%

所得税费用      -936,728.79        -0.96%      256,654.65        0.14%        -464.98%

净利润        -2,497,317.06        -2.56%    5,369,668.96        2.83%        -146.51%

项目重大变动原因

  1、报告期内,营业收入比上年同期下降 48.50%,主要受风电铸件需求下降,风电铸件订单减少,风电铸件产品销量减少所致;

  2、报告期内,营业成本比上年同期下降 45.05%,主要原因是因报告期内营业收入下降所致;

  3、报告期内,毛利率 9.48%比去年同期的 15.16%减少 5.68%,主要原因系风电铸件产品销量减少,
固定成本增加,风电铸件整体成本增加所致;

  4、报告期内,销售费用比上年同期增长 9.33%,主要原因是业务招待费增加所致;

  5、报告期内,管理费用比上年同期增长 24.04%,主要原因是公司中介机构费用和七彩项目办公场所折旧增加所致;

  6、报告期内,研发费用比上年同期下降 8.90%,主要原因是公司新产品研发直接投入减少所致;
  7、报告期内,财务费用为-85.21 万元,主要原因是利息费用支出减少所致;

  8、报告期内,信用减值损失比上年同期下降 1848.57%,主要原因是应收票据坏账损失和应收账款坏账损失减少所致;


  9、报告期内,资产减值损失比上年同期转回 61.04 万元,主要原因是合同资产减值损失减少所致;
  10、报告期内,其他收益比上年同期增长 974.89%,主要原因是计入当期的政府补助增加所致;

  11、报告期内,资产处置收益比上年同期减少 100%,主要原因是本期公司处置非流动资产利得减少所致;

  12、报告期内,实现营业利润-341.91 万元,比上年同期增长下降 159.04%,主要原因是营业收入减少所致;

  13、报告期内,营业外支出比上年同期减少 88.06%,主要原因是对外捐赠支出减少所致;

    14、报告期内,实现净利润-249.73万元,比上年同期下降146.51%,主要原因是营业利润减少所致。
2、 收入构成

                                                                                单位:元

        项目                本期金额            上期金额            变动比例%

主营业务收入                    97,023,580.36      188,859,231.09              -48.63%

其他业务收入                      709,968.78          905,704.83              -21.61%

主营业务成本                    87,842,533.76      160,139,868.86              -45.15%

其他业务成本                      626,805.44          849,758.09              -26.24%

按产品分类分析
√适用 □不适用

                                                                                单位:元

                                    
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