114.91% - 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% -4.25% -1.68% - 营业收入增长率% 2.69% 13.56% - 净利润增长率% 3.81% 0.00% - 三、 财务状况分析 (一) 资产及负债状况分析 单位:元 本期期末 上年期末 项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例% 比重% 比重% 货币资金 32,918,485.62 13.78% 51,165,740.46 20.50% -35.66% 应收票据 应收账款 80,087,084.39 33.52% 76,513,782.01 30.66% 4.67% 存货 292,815.46 0.12% 446,751.76 0.18% -34.46% 长期股权投资 25,775,948.21 10.79% 24,744,826.31 9.92% 4.17% 固定资产 5,783,009.58 2.42% 5,166,570.06 2.07% 11.93% 无形资产 3,273,153.63 1.37% 3,675,495.82 1.47% -10.95% 商誉 51,658,335.72 21.62% 51,658,335.72 20.70% 0.00% 使用权资产 1,373,254.44 0.57% 1,826,592.83 0.73% -24.82% 其他非流动资产 6,838,629.86 2.86% 9,769,471.23 3.92% -30.00% 应付账款 13,472,959.69 5.64% 9,639,951.85 3.86% 39.76% 合同负债 35,516,053.89 14.86% 45,566,854.28 18.26% -22.06% 应付职工薪酬 2,417,955.45 1.01% 2,680,624.51 1.07% -9.80% 应交税费 1,942,683.02 0.81% 4,794,139.44 1.92% -59.48% 其他应付款 32,562,611.19 13.63% 30,917,442.07 12.39% 5.32% 其他流动负债 1,880,406.90 0.79% 1,941,659.82 0.78% -3.15% 租赁负债 610,204.97 0.26% 955,859.10 0.38% -36.16% 递延所得税负债 13,454.61 0.01% 421,905.34 0.17% -96.81% 其他应收款 12,965,839.15 5.43% 9,017,674.29 3.61% 43.78% 预付款项 2,026,785.89 0.85% 1,700,533.34 0.68% 19.19% 其他流动资产 596,611.99 0.25% 311,461.69 0.12% 91.55% 长期待摊费用 1,371,088.76 0.57% 1,581,522.96 0.63% -13.31% 递延所得税资产 13,977,148.64 5.85% 11,959,528.45 4.79% 16.87% 资产总计 238,938,191.34 100.00% 249,538,286.93 100% -4.25% 项目重大变动原因 1、货币资金 报告期末,公司货币资金期末余额较期初下降 1,824.73 万元,较期初下降 35.66%,主要系上半年 收费淡季,资金回款减少所致。 2、其他应收款 期末余额较期初增加 394.82 万元,增长 43.78%,主要系公司支出投标保证金及经营性备用金支 出增加所致。 3、存货 期末余额较期初减少 15.39 万元,下降 34.46%,主要系年初订货本期发货,减少库存所致。 4、其他流动资产 期末余额较期初增长 28.52 万元,增长 91.55%,主要系公司合同期末增加待抵扣进项税和投入维 修改造款增加所致。 5、其他非流动资产 期末余额较期初减少 293.08 万元,下降 30%,主要系公司本期履行合同结转成本所致。 6、应付账款 期末余额较期初增长 383.30 万元,增长 39.76%,主要系公司应付外包服务费增加所致。 7、应交税费 期末余额较期初减少 285.15 万元,下降 59.48%,主要系公司本期汇算清缴上期所得税所致。 8、租赁负债 期末余额较期初减少 34.57 万元,下降 36.16%,主要系支付办公室场租赁费致负债金额减少。 9、递延所得税负债 期末余额较期初减少 40.85 万元,下降 96.81%,主要系公司期末使用权资产确认递延所得税负债 减少。 (二) 经营情况分析 1、 利润构成 单位:元 本期 上年同期 本期与上年同期 项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例% 的比重% 的比重% 营业收入 110,518,640.05 - 107,620,023.47 - 2.69% 营业成本 83,489,257.47 75.54% 81,645,329.33 75.86% 2.26% 毛利率 24.46% - 24.14% - - 销售费用 2,887,853.98 2.61% 194,203.08 0.18% 1,387.03% 管理费用 16,366,363.21 14.81% 16,388,515.01 15.23% -0.14% 研发费用 411,374.31 0.37% 539,465.18 0.50% -23.74% 财务费用 215,457.99 0.19% 175,109.40 0.16% 23.04% 信用减值损失 -7,854,338.69 -7.11% -7,820,918.08 -7.27% 0.43% 其他收益 102,153.99 0.09% 292,909.65 0.27% -65.12% 投资收益 1,155,240.11 1.05% 1,080,171.52 1.00% 6.95% 资产处置收益 0 0% 0 0% 0% 营业利润 252,669.67 0.23% 1,925,600.28 1.79% -86.88% 营业外收入 243,242.11 0.22% 309,901.90 0.29% -21.51% 营业外支出 345,181.51 0.31% 40,211.80 0.04% 758.41% 净利润 2,344,883.62 2.12% 2,258,834.05 2.10% 3.81% 项目重大变动原因 1、 销售费用 报告期内公司销售费用较上年同期增加269.37万元,增长1,387.03%,主要系报告期内尝试推广创 新业务增加广告宣传费所致。 2、 其他收益 报告期内,公司其他收益较上年同期减少 19.08 万元,较上年下降 65.12%,主要系报告期内政府 补贴与税收减免减少所致。 3、 营业外支出 报告期内公司营业外支出较上年增加 30.50 万元,较上年增长 758.41%,主要系保险赔偿款与处 置公司无法收