万联城服:2024年半年度报告

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114.91%  -

        成长情况                    本期                上年同期        增减比例%

 总资产增长率%                              -4.25%                -1.68%  -


 营业收入增长率%                              2.69%                13.56%  -

 净利润增长率%                                3.81%                0.00%  -

三、  财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析

                                                                                单位:元

                          本期期末                  上年期末

      项目          金额      占总资产的      金额      占总资产的    变动比例%

                                  比重%                    比重%

 货币资金          32,918,485.62      13.78%  51,165,740.46      20.50%              -35.66%

 应收票据

 应收账款          80,087,084.39      33.52%  76,513,782.01      30.66%            4.67%

 存货                292,815.46      0.12%    446,751.76      0.18%          -34.46%

 长期股权投资      25,775,948.21      10.79%  24,744,826.31      9.92%            4.17%

 固定资产          5,783,009.58      2.42%    5,166,570.06      2.07%            11.93%

 无形资产          3,273,153.63      1.37%    3,675,495.82      1.47%          -10.95%

 商誉              51,658,335.72      21.62%  51,658,335.72      20.70%            0.00%

 使用权资产        1,373,254.44      0.57%    1,826,592.83      0.73%          -24.82%

 其他非流动资产    6,838,629.86      2.86%    9,769,471.23      3.92%          -30.00%

 应付账款          13,472,959.69      5.64%    9,639,951.85      3.86%            39.76%

 合同负债          35,516,053.89      14.86%  45,566,854.28      18.26%          -22.06%

 应付职工薪酬      2,417,955.45      1.01%    2,680,624.51      1.07%            -9.80%

 应交税费          1,942,683.02      0.81%    4,794,139.44      1.92%          -59.48%

 其他应付款        32,562,611.19      13.63%  30,917,442.07      12.39%            5.32%

 其他流动负债      1,880,406.90      0.79%    1,941,659.82      0.78%            -3.15%

 租赁负债            610,204.97      0.26%    955,859.10      0.38%          -36.16%

 递延所得税负债      13,454.61      0.01%    421,905.34      0.17%          -96.81%

 其他应收款        12,965,839.15      5.43%    9,017,674.29      3.61%            43.78%

 预付款项          2,026,785.89      0.85%    1,700,533.34      0.68%            19.19%

 其他流动资产        596,611.99      0.25%    311,461.69      0.12%            91.55%

 长期待摊费用      1,371,088.76      0.57%    1,581,522.96      0.63%          -13.31%

 递延所得税资产    13,977,148.64      5.85%  11,959,528.45      4.79%            16.87%

 资产总计        238,938,191.34    100.00%  249,538,286.93      100%            -4.25%

项目重大变动原因

    1、货币资金

    报告期末,公司货币资金期末余额较期初下降 1,824.73 万元,较期初下降 35.66%,主要系上半年
    收费淡季,资金回款减少所致。

    2、其他应收款

    期末余额较期初增加 394.82 万元,增长 43.78%,主要系公司支出投标保证金及经营性备用金支

    出增加所致。

    3、存货

    期末余额较期初减少 15.39 万元,下降 34.46%,主要系年初订货本期发货,减少库存所致。

    4、其他流动资产

    期末余额较期初增长 28.52 万元,增长 91.55%,主要系公司合同期末增加待抵扣进项税和投入维
    修改造款增加所致。

    5、其他非流动资产

    期末余额较期初减少 293.08 万元,下降 30%,主要系公司本期履行合同结转成本所致。

    6、应付账款

    期末余额较期初增长 383.30 万元,增长 39.76%,主要系公司应付外包服务费增加所致。

    7、应交税费

    期末余额较期初减少 285.15 万元,下降 59.48%,主要系公司本期汇算清缴上期所得税所致。

    8、租赁负债

    期末余额较期初减少 34.57 万元,下降 36.16%,主要系支付办公室场租赁费致负债金额减少。
    9、递延所得税负债

    期末余额较期初减少 40.85 万元,下降 96.81%,主要系公司期末使用权资产确认递延所得税负债
 减少。
(二) 经营情况分析
1、 利润构成

                                                                                单位:元

                          本期                      上年同期          本期与上年同期

    项目          金额      占营业收入      金额      占营业收入    金额变动比例%
                                的比重%                    的比重%

 营业收入      110,518,640.05      -      107,620,023.47      -                2.69%

 营业成本      83,489,257.47        75.54%  81,645,329.33      75.86%            2.26%

 毛利率              24.46%      -              24.14%      -              -

 销售费用        2,887,853.98        2.61%    194,203.08        0.18%        1,387.03%

 管理费用      16,366,363.21        14.81%  16,388,515.01      15.23%          -0.14%

 研发费用          411,374.31        0.37%    539,465.18        0.50%          -23.74%

 财务费用          215,457.99        0.19%    175,109.40        0.16%          23.04%

 信用减值损失    -7,854,338.69        -7.11%  -7,820,918.08        -7.27%            0.43%

 其他收益          102,153.99        0.09%    292,909.65        0.27%          -65.12%

 投资收益        1,155,240.11        1.05%    1,080,171.52        1.00%            6.95%

 资产处置收益              0          0%            0          0%              0%

 营业利润          252,669.67        0.23%    1,925,600.28        1.79%          -86.88%

 营业外收入        243,242.11        0.22%    309,901.90        0.29%          -21.51%

 营业外支出        345,181.51        0.31%      40,211.80        0.04%          758.41%

 净利润          2,344,883.62        2.12%    2,258,834.05        2.10%            3.81%

项目重大变动原因


    1、 销售费用

    报告期内公司销售费用较上年同期增加269.37万元,增长1,387.03%,主要系报告期内尝试推广创
    新业务增加广告宣传费所致。

    2、 其他收益

    报告期内,公司其他收益较上年同期减少 19.08 万元,较上年下降 65.12%,主要系报告期内政府
    补贴与税收减免减少所致。

    3、 营业外支出

    报告期内公司营业外支出较上年增加 30.50 万元,较上年增长 758.41%,主要系保险赔偿款与处
    置公司无法收
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