有效期三年。 “高新技术企业”认定详情:依据《高新技术企业认定管理办法》 (国科发火〔2016〕32 号)和《高新技术企业认定管理工作指引》 (国科发火〔2016〕195 号)有关规定,于 2023 年 7 月 31 日通 过了陕西省 2023 年第二批高新技术企业认定,有效期三年。高新 技术企业的认定,既提升了我公司的竞争力,同时也激发了企业的 自主创新和科技创新能力。 二、 主要会计数据和财务指标 单位:元 盈利能力 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 65,150,627.68 48,710,005.60 33.75% 毛利率% 54.01% 69.02% - 归属于挂牌公司股东的 15,051,404.52 15,877,631.60 -5.20% 净利润 归属于挂牌公司股东的 14,978,757.08 15,533,502.59 -3.57% 扣除非经常性损益后的 净利润 加权平均净资产收益 5.91% 6.83% - 率%(依据归属于挂牌公 司股东的净利润计算) 加权平均净资产收益 5.88% 6.68% - 率%(依归属于挂牌公司 股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算) 基本每股收益 0.23 0.24 -4.17% 偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 333,590,548.72 334,242,025.74 -0.19% 负债总计 79,414,241.99 85,499,284.42 -7.12% 归属于挂牌公司股东的 254,176,306.73 248,742,741.32 2.18% 净资产 归属于挂牌公司股东的 3.85 3.77 2.18% 每股净资产 资产负债率%(母公司) 21.25% 23.16% - 资产负债率%(合并) 23.81% 25.58% - 流动比率 4.8 3.74 - 利息保障倍数 29.11 32.79 - 营运情况 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流 7,280,488.95 -10,260,010.04 170.96% 量净额 应收账款周转率 0.53 0.35 - 存货周转率 0.28 0.15 - 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% -0.19% 0.05% - 营业收入增长率% 33.75% 187.82% - 净利润增长率% -5.20% 459.36% - 三、 财务状况分析 (一) 资产及负债状况分析 单位:元 本期期末 上年期末 项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例% 比重% 比重% 货币资金 72,503,812.71 21.73% 65,854,573.25 19.70% 10.10% 应收票据 3,367,434.75 1.01% 29,329,721.90 8.77% -88.52% 应收账款 64,870,723.12 19.45% 71,051,890.20 21.26% -8.70% 应收款项融资 24,001,160.08 7.19% 0.00 0.00% 100.00% 预付款项 6,586,483.93 1.97% 7,203,376.36 2.16% -8.56% 存货 109,856,419.71 32.93% 106,077,142.85 31.74% 3.56% 固定资产 33,691,935.76 10.10% 35,859,621.19 10.73% -6.04% 无形资产 3,940,080.97 1.18% 4,018,994.89 1.20% -1.96% 递延所得税资产 9,699,686.80 2.91% 9,604,109.33 2.87% 1.00% 短期借款 24,503,666.28 7.35% 31,171,918.27 9.33% -21.39% 应付账款 23,786,139.03 7.13% 22,969,458.17 6.87% 3.56% 合同负债 4,788,825.43 1.44% 7,742,447.73 2.32% -38.15% 应付职工薪酬 1,348,617.47 0.40% 7,650,260.44 2.29% -82.37% 应交税费 3,671,317.21 1.10% 2,547,896.54 0.76% 44.09% 长期借款 19,500,000.00 5.84% 9,000,000.00 2.69% 116.67% 项目重大变动原因 本期末总资产较上年末减少65.15万元,减少0.19%。变化较大的各科目具体原因如下: 1.2024年6月30日应收账款较2023年12月31日减少8.70%,主要原因是本期收回前期应收款项。 2.2024年6月30日长期借款较2023年12月31日增加116.67%,主要原因是本期业务增长导致材料采购加大,资金需求增长。 (二) 营业情况与现金流量分析 单位:元 本期 上年同期 项目 占营业收 占营业收 变动比 金额 入的比重% 金额 入的比 例% 重% 营业收入 65,150,627.68 - 48,710,005.60 - 33.75% 营业成本 29,964,915.12 45.99% 15,089,627.50 30.98% 98.58% 毛利率 54.01% - 69.02% - - 税金及附加 901,851.95 1.38% 269,927.57 0.55% 234.11% 销售费用 5,694,649.42 8.74% 3,538,361.80 7.26% 60.94% 管理费用 6,196,100.75 9.51% 5,963,208.94 12.24% 3.91% 研发费用 3,651,471.38 5.60% 4,014,915.90