1,623,448.62 - -4,002,195.12 - 流量净额 投资活动产生的现金 -5,000.00 - 11,197,138.89 - - 流量净额 筹资活动产生的现金 -211,170.78 - -5,635,470.26 - 流量净额 项目重大变动原因 1、营业收入 报告期内,营业收入 120,204.02 元,较上期减少 225,244.23 元,降低 65.20%,主要系公司订单大 幅消减,电子桌牌、电子学生证等产品缺少价格竞争优势,订单批量和金额均较小,上半年大部分时间在谈客户并少量采购需求,综合导致营业收入大幅减少。 2、营业成本 报告期内,营业成本 73,902.38 元,较上期减少 128,471.55 元,下降 63.48%,主要系公司产品销售 量减少,相应采购产品原材料减少,导致本期营业成本减少。 3、销售费用 报告期内,销售费用 157,554.33 元,较上期减少 171,808.96 元,下降 52.16%,主要系(1)销售人员缩 减,本期销售人员工资 52,500.00 元,较上期减少了 109,874.14 元;(2)本期业务宣传缩减,本期业务宣传费 600.00 元,较上期减少 81,645.05 元。 4、管理费用 报告期内,管理费用 2,083,886.57 元,较上期减少 609,580.85 元,下降 22.63%,主要系(1)公司积极 调整组织架构,采取优化措施后的管理人员相对稳定,本期离职补偿金 64,252.28 元,较上期减少 591,670.48 元;(2)房租减少,本期房租费 109,579.16 元,较上期减少 147,647.42 元。 5、研发费用 报告期内,研发费用 1,455,450.55 元,较上期减少 382,243.22 元,下降 20.80%,主要系研发人员缩减所 致,本期研发人员工资 786,439.23 元,较上期减少了 544,065.79 元。 6、财务费用 报告期内,财务费用 138,785.37 元,较上期增加 88,827.91 元,上升 177.81%,主要系本期未确认融资费 用减少所致。 7、信用减值损失 报告期内,信用减值损失 1,476,515.88 元,较上期增加 1,121,130.61 元,上升 315.47%,主要系本期转回 了应收坏账准备 1506015.18 元所致。 8、其他收益 报告期内,其他收益 2,528.18 元,较上期减少 84,844.67 元,下降 97.11%,主要系本年收到的政府补助 减少所致。 9、营业利润、净利润 报告期内,营业利润-2,196,287.26 元,较上期亏损增加 2,129,530.34 元,净利润为-2,195,303.69 元,主要是营业收入大幅减少但期间费用仍在发生所致。 10、经营活动产生现金流量净额 报告期内,公司经营活动产生现金流量净额为 1,623,448.62 元,较上期净流入增加 5,625,643.74 元,主要原因为(1)本期产品销售回款较上期增加 4,931,455.80 元,主要是本期销售收入及回款增加所致;(2)本期支付给职工以及为职工支付的现金较上期减少了 1,821,106.86 元,主要是人员缩减所致。 11、投资活动产生现金流量净额 报告期内,投资活动产生现金流量净额为-5,000.00 元,较上期减少了 11,202,138.89 元,主要原因为 本期收回投资收到的现金较上年减少了 10,000,000.00 元,系公司减少了理财产品所致。 12、筹资活动产生现金流量净额 报告期内,筹资活动产生现金流量净额为-211170.78 元,较上期增加 5,424,299.48 元,主要原因为 系本期较上期借入银行借款减少 4,600,000.00 元及偿还银行借款支出减少 10,061,400.00 元所致。 13、净利润 本期净利润-2,195,303.69 元,经营活动产生的现金净流量为 1,623,448.62 元,主要原因是经营性应 付的增加,本期应付账款较上期增加 1,700,756.57 元,为赊购材料欠款所致。 四、 投资状况分析 (一) 主要控股子公司、参股公司情况 √适用 □不适用 单位:元 公司名 公司类 主要业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 称 型 务 微物网 子公司 软件产 3,500,000.00 415.80 -2,263,734.20 -1,499.70 络科技 品研发 (台州) 有限公 司 江苏博 子公司 物联网 15,000,000.00 58,394,669.38 56,491,833.18 35,298.36 -688,213.48 大光通 硬件产 物联科 品生产 技有 及销售 限公司 安徽博 子公司 硬件产 10,000,000.00 2,795,022.99 2,270,723.12 -656,202.93 大光通 品研发 物联科 及销售 技有 限公司 合肥哈 子公司 物联网 3,000,000.00 23,725,791.19 -12,006,863.37 -5,201.86 工光通 产品开 智能科 发及销 技有限 售 公司 宁波博 子公司 技术开 5,000,000.00 4,038,837.96 4,038,837.96 -234.79 大光通 发服务 物联科 技有限 公司 浙江华 子公司 物联网 10,000,000.00 1,000,042.35 998,341.35 0.04 佳光通 生产及 智能科 销售 技有限 公司 深圳博 子公司 1,000,000.00 692,126.28 214,923.92 -495,978.42 通光电 智能科 技有限 公司 江苏微 子公司 物联网 10,000,000.00 1,117.58 1,117.58 -943.87 物网络 软件产 科技有 品研发 限公 司 主要参股公司业务分析 □适用 √不适用 (二) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、 企业社会责任 □适用 √不适用 六、 公司面临的重大风险分析 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 报告期内,前五大客户销售占当期销售收入的比例为 99.24%, 客户较为集中,收入对单个客户依赖度较高,若主要客户发生 1、主要客户较为集中的风险 流失或缩减需求,将对本公司的收入和利润水平产生较大影响。 应对措施:为了避免销售客户不断集中而形成对主要客户的依 赖,公司将在巩固原有客户的基础上,拓宽销售渠道,开发更 多客户。 报告期内,公司营业收入为 12.02 万元;净利润为-231.04 万元, 公司总体规模较小,抵御市场风险的能力较弱。如果市场需求 发生较大变化或未来市场竞争加剧,可能对公司的经营业绩造 2、公司总体规模较小,抗风险能力较 成不利影响。 弱 应对措施: 为了增强公司实力,扩大公司总体规模,公司采用集中差异化 战略,继续寻找大企业涉及较少的领域,通过不断研发专有技 术,寻求更大的发展空间。 公司主要业务所属行业是软件和信息技术服务业,其工作流程 是软件及技术开发,在这个环节,技术人员的工作直接决定了 接下来的软件及技术开发的质量及进度。这部分人才的培养需 要大量的实践经验和专业知识,如企业不能协调好企业发展和 3、人员流失风险 个人发展的关系,将面临人员流失风险,直接影响公司的发展。 应对措施: 公司通过市场薪酬调查和激励性设计,要保证企业薪酬在市场 上的竞争力同时建立有效的激励机制,通过严格的考核评价, 形成奖优惩劣的企业文化;加强人才储备,对于技能要求较高 或替代性较弱的岗位,要进行重点的培养。 报告期末,公司应收账款为 4561.56 万元,资产总额 5484.31 万 4、应收账款占比较高 元,应收账款占资产总额的比例为 83.17%,应收账款占比较高, 如果客户还款能力下降或付款条件发生变化,存在部分应收账 款无法收回的风险,如果出现较大金额的应收账款无法收回, 将对公司财务状况产生不良影响。 应对措施: 建立完善的应收账款管理机制,制定根据应收账款风险等级采 取不同的催要措施,将应收账款的日常催收作为经营部门年度