- 13.73% - - 销售费用 531,653.21 0.67% 913,459.50 1.22% -41.80% 管理费用 5,164,631.14 6.53% 2,999,151.29 4.01% 72.20% 研发费用 4,792,324.75 6.06% 5,638,355.20 7.53% -15.00% 财务费用 1,096,548.31 1.39% 467,724.98 0.62% 134.44% 信用减值损失 20,520.00 0.03% - - - 其他收益 3,143,498.56 3.98% 5,400.00 0.01% 58,112.94% 投资收益 94,053.07 0.12% 16,822.83 0.02% 459.08% 资产处置收益 6,656.44 0.01% 40,219.59 0.05% -83.45% 营业利润 -2,095,590.67 -2.65% -208,163.84 -0.28% 906.70% 营业外收入 142,858.57 0.18% 465,349.13 0.62% -69.30% 净利润 -1,957,912.10 -2.48% 254,218.43 0.34% -870.17% 经营活动产生的现金流量净 -8,918,819.20 - -73,630,843.16 - -87.89% 额 投资活动产生的现金流量净 12,104,680.02 - 28,687,761.00 - -57.23% 额 筹资活动产生的现金流量净 3,684,474.95 - 33,892,176.39 - -88.24% 额 项目重大变动原因 1、 营业收入较上年同期增加 5.56%,其主要原因系销售量增长所致; 2、 营业成本较上年同期增加 11.55%,其主要原因系生产成本上涨所致; 3、销售费用较上年同期下降 41.80%,其主要原因系业务招待费减少所致; 4、管理费用较上年同期增长 72.20%,其主要原因系企业管理人员薪酬及无形资产摊销增加所致; 5、财务费用较上年同期增长 134.44%,其主要原因系银行贷款增加所致; 6、其他收益较上年同期增加 58112.94%,其主要原因系生产相关政府补贴增加所致; 7、投资收益较上年同期增加 459.08%,其主要原因系子公司理财赎回; 8、营业利润较上年同期减少 906.70%,其主要原因系销售价格下降、生产成本上涨所致; 9、营业外收入较上年同期减少 69.30,其主要原因系非经营性政府补贴增加所致; 10、净利润较上年同期减少 870.17%,其主要原因系产品销售价格下降,生产成本上涨所致; 11、经营活动产生的现金流量净额增加,其主要原因系销售商品收到的现金增加所致; 12、投资活动产生的现金流量净额减少,其主要原因系收回投资收到的现金减少所致; 13、筹资活动产生的现金流量净额减少,其主要原因系取得银行借款资金减少所致。 四、 投资状况分析 一、 主要控股子公司、参股公司情况 √适用 □不适用 单位:元 公司名称 公司 主要业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 类型 务 芜湖均卓 商贸有限 子公司 铁矿石 8,000,000.00 8,515,745.39 8,511,815.60 0 -627.14 公司 芜湖均卓 新能源材 参股公 金属材 3,000,000.00 10,484,044.88 2,789,076.66 7,925,571.59 -238,874.78 料有限公 司 料制造 司 安徽兆恒 新材料 新材料科 子公司 技术研 10,000,000.00 134.39 134.39 0 -1,294.93 技有限公 发 司 安徽亿恒 子公司 钨铜、钨 72,500,000.00 67,083,586.01 67,694,533.13 119,129.20 -1,976,686.60 新材料科 钼等钨 技有限公 合金粉 司 体及其 制品 安徽均晟 粉末冶 金属材料 子公司 金制品 10,000,000.00 5,203,099.38 3,626,213.95 1,024,172.12 -199,751.68 有限公司 制造 注:安徽兆恒新材料科技有限公司已于 2024 年 6 月 12 日注销。 主要参股公司业务分析 √适用 □不适用 公司名称 与公司从事业务的关联性 持有目的 芜湖均卓新能源材料有限公司 与公司高纯镍带材相关联 实现高纯镍带材的深加工,提 高其产品的附加值。 (一) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、 企业社会责任 √适用 □不适用 公司自成立以来诚信经营、照章纳税、环保生产,认真做好每一项对社会有益的工作,尽全力做到 对社会、对全体股东和每一位员工负责,始终把社会责任放在公司发展的重要位置,将社会责任意识融 入到公司发展实践中,积极承担社会责任,用实际行动回报社会,支持地区经济发展和社会共享企发展 成果。 六、 公司面临的重大风险分析 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 随着市场竞争加剧,市场需求及产品结构在不断变化和发 展,如果公司在新产品研发、技术创新及客户服务等方面落后 于竞争对手,市场竞争中可能会给公司带来成本冲击和营业收 1、市场竞争风险额 入减少的压力。 应对措施:未来公司将根据市场需求变化,积极优化产品 结构,不断扩大高附加值产品产销规模和后市场服务性收入占 比,在机遇与挑战中持续壮大发展。 公司目前核心技术都是由公司自主研发或产学研合作研 发,为此公司建立了多渠道的技术合作平台,如:与合肥工业 大学组建了“金属粉体及近净成形”联合研发中心、“研究生联 合培养基地”。已获得多项发明专利、实用新型专利及省市名牌 2、技术及产品风险 等多项研发成果。公司的高级管理人才和研发技术人才是公司 的核心力量。近年来随着行业竞争格局的不断演化,一方面对 具有丰富经验的高尖端人才需求越来越大;另一方面随着主营 产品设计标准日益提高,技术层次不断分化,需要材料、工艺、 装备和自动化的不断进步。未来公司若不能对核心技术、产品 发展前景作出正确判断,可能面临核心技术、产品被淘汰的风 险,同时若以上人才流失会造成核心技术流失或泄密,会对公 司的发展产生不利影响。 应对措施:未来公司将积极创新技术,不断储备新技术和 工艺,满足各种终端需求,降低技术风险;同时公司将加强专 业技术人员引进,与核心技术人员签订竞业协议、保密协议, 实施股份激励,提高关键人才的工作积极性和工作效率,防止 技术人员流失。 报告期内,公司前五大销售客户销售额占销售额总额的 24.38%;前五大供应商采购金额占采购总额的 48.43%,公司存 在对前五大客户、供应商依赖的风险。 3、对前五大客户、供应商依赖的风险 应对措施:前五大客户依赖方面,未来公司在巩固当前优