-385,341.59 -405,514.03 汇兑损益 -3,540.25 -1507.79 手续费及其他 2,878,519.74 3,085,305.14 合 计 7,977,842.35 10,559,064.88 32. 其他收益 项 目 2024 年 6 月 30 2023 年 6 月 30 与资产相关/ 日 日 与收益相关 一、计入其他收益的政府补助 278,411.18 2,878,039.86 其中:与递延收益相关的政府补助(与资产相 与资产相关 关) 与递延收益相关的政府补助(与收益相关) 与收益相关 直接计入当期损益的政府补助(与收益相关) 278,411.18 2,878,039.86 与收益相关 二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目 其中:个税扣缴税款手续费 合计 278,411.18 2,878,039.86 33. 投资收益 项 目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 6 月 30 日 处置交易性金融资产取得的投资 收益 理财收益 745,380.24 1,216,553.50 合计 745,380.24 1,216,553.50 34. 公允价值变动收益 产生公允价值变动收益的来源 2024 年 6 月 30 日 2023 年 6 月 30 日 交易性金融资产 0 0 其中:指定为交易性金融资产产生的公允价值变动 0 0 衍生金融工具产生的公允价值变动收益 0 合计 0 0 35. 信用减值损失 项 目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 6 月 30 日 应收账款坏账损失 432,520.74 117,717.39 其他应收款坏账损失 113,677.64 7,752.38 合计 546,198.38 125,469.77 注:损失以“-”号填列 36. 资产减值损失 项 目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 6 月 30 日 存货跌价损失 1,482,765.64 363,845.87 合计 1,482,765.64 363,845.87 注:损失以“-”号填列 37. 资产处置收益 项 目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 6 月 30 日 使用权资产终止确认净损益 0 0 合计 0 0 38. 营业外收入 (1) 营业外收入明细 项 目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 6 月 30 日 计入当期非经常性损 益的金额 非流动资产损毁报废利得合计 689.32 103,015.98 689.32 其中:固定资产损毁报废利得 689.32 103,015.98 689.32 废品收入 168,837.51 149,828.08 168,837.51 无法支付的款项 -8,987.85 179,598.68 -8,987.85 其他 3,153,322.48 10,118,661.55 3,153,322.48 合计 3,313,861.46 10,551,104.29 3,313,861.46 (2) 本报告期公司无与企业日常活动无关的政府补助。 39. 营业外支出 项 目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 6 月 30 日 计入当期非经常性 损益的金额 非流动资产处置损失合计 644,744.32 1,140,898.72 644,744.32 其中:固定资产处置损失 644,744.32 1,140,898.72 644,744.32 捐赠支出 0.00 0 0.00 罚款 43,049.04 7800 43,049.04 违约金支出 356,614.51 205951.83 356,614.51 其他 1,725.94 3,662.79 1,725.94 合 计 1,046,133.81 1,358,313.34 1,046,133.81 40. 所得税费用 (1) 所得税费用的组成 项 目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 6 月 30 日 当期所得税费用 33,277.99 24,136.77 递延所得税费用 -5,575,001.96 -5,017,824.88 合计 -5,541,723.97 -4,993,688.11 (2) 会计利润与所得税费用调整过程 项 目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 6 月 30 日 利润总额 -22,258,208.25 -19,480,062.55 按法定/适用税率计算的所得税费用 -5,564,552.06 -4,870,015.64 子公司适用不同税率的影响 -2,171.92 -123,050.75 调整以前期间所得税的影响 25,000.00 0.00 非应税收入的影响 0 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 0.00 -621.72 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 0 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵 扣亏损的影响 0.00 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 0 残疾职工工资加计扣除