ST佳音在:2024年半年度报告

2024年08月16日查看PDF原文
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 盈利能力              本期            上年同期          增减比例%

营业收入                316,586.68      38,087.34          731.21%

毛利率%                42.19%          53.85%              -

归属于挂牌公司股东的净  -518,826.27      -613,472.87        15.43%

利润

归属于挂牌公司股东的扣  -618,771.33      -616,239.35        -0.41%

除非经常性损益后的净利
润

加权平均净资产收益率%  -29.20%          -1,277.02%          -

(依据归属于挂牌公司股
东的净利润计算)

加权平均净资产收益率%  -34.89%          -1,282.77%          -

(依归属于挂牌公司股东
的扣除非经常性损益后的
净利润计算)

基本每股收益            -0.09            -0.11              18.18%

      偿债能力            本期期末          上年期末          增减比例%

资产总计                6,300,675.54    6,543,397.16        -3.71%

负债总计                8,336,999.08    8,060,894.43        3.43%

归属于挂牌公司股东的净  -2,036,323.54    -1,517,497.27      -34.19%

资产

归属于挂牌公司股东的每  -0.35            -0.26              -34.23%

股净资产

资产负债率%(母公司)  132.32%          123.19%            -

资产负债率%(合并)    132.32%          123.19%            -

流动比率                0.43            0.46                -

利息保障倍数            0.00            -                  -

      营运情况              本期            上年同期          增减比例%

经营活动产生的现金流量  72.22            10,506.11          -99.31%

净额

应收账款周转率          0.09            0.01                -

存货周转率              0.93            0.08                -

      成长情况              本期            上年同期          增减比例%


总资产增长率%          -3.71%            -0.97%            -

营业收入增长率%        731.21%            -97.56%          -

净利润增长率%          15.43%            -804.58%          -

三、  财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析

                                                                      单位:元

                      本期期末                上年期末

    项目          金额      占总资产      金额      占总资产    变动比例%
                              的比重%                的比重%

货币资金          90.44      0.00%      18.22      0.00%      396.38%

应收票据          0.00      0.00%      0.00      0.00%        0.00%

应收账款      2,801,765.09  44.47%  3,012,765.09  46.04%      -7.00%

预付款项        600,032.00    9.52%    463,000.00    7.08%      29.60%

其他应收款      27,615.58    0.44%    27,615.58    0.42%        0.00%

使用权资产      289,513.74    4.59%    289,513.74    4.42%        0.00%

租赁负债        62,115.77    0.99%    160,317.77    2.45%      -61.25%

存货            153,703.1    2.44%    147,705.1    2.26%        4.06%

无形资产      2,408,853.33  38.23%  2,586,621.31  39.53%      -6.87%

其他应付款    6,576,482.68  104.38%  6,436,607.68  98.37%      2.17%

应付账款        237,667.00    3.77%      192,835      2.95%      23.25%

应付职工新酬  1,060,208.77  16.83%    896,310.58    13.70%      18.29%

一年内到期的    186,217.08    2.96%    186,217.08    2.85%        0.00%

非流动负债
项目重大变动原因
货币资金较上年期末增长396.38%,系公司对公账户基本户和一般户银行的余额。
(二) 营业情况与现金流量分析

                                                                      单位:元

                                本期                上年同期

        项目                      占营业收              占营业收  变动比
                          金额      入的比      金额      入的比      例%
                                      重%                  重%

营业收入                316,586.68    -      38,087.34      -      731.21%

营业成本                183,017.82  57.81%  17,576.29  46.14%    941.28%

毛利率                    42.19%      -      53.85%      -        -

销售费用                33,745.44  10.66%  39,366.11  103.36%  -14.28%

管理费用                195,537.86  61.76%  190,487.68  500.13%    2.65%

研发费用                521,617.93  164.76%  406,390.67 1,067.00%  28.35%

财务费用                1,236.19    0.39%    504.62    1.32%    144.97%


其他收益                100,000.00  31.59%      0.00      0.00%    100.00%

经营活动产生的现金流量    72.22        -      10,506.11      -      -99.31%
净额

投资活动产生的现金流量    0.00        -        0.00        -      0.00%
净额

筹资活动产生的现金流量    0.00        -        0.00        -      0.00%
净额
项目重大变动原因
1、营业收入较上年同期增长 731.21%,主要原因系信息技术服务收入较上年同期增幅较大所致。
2、营业成本较上年同期增长 941.28%,主要原因系收入增长所致。
3、其他收益较上年同期增长 100%,主要原因是公司上半年收到 2023 年高新技术企业认定补助。
四、  投资状况分析
(一) 主要控股子公司、参股公司情况
□适用 √不适用
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
(二) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、  企业社会责任
□适用 √不适用
六、  公司面临的重大风险分析

      重大风险事项名称                      重大风险事项简要描述

                              公司董事长兼总经理陈志钦持有公司 51.42%的股份,
                              为本公司控股股东及实际控制人,尽管公司已经建立了
                              较为完善的法人治理结构和规章制度体系,在组织和制
实际控制人控制不当的风险      度上对控股股东的行为进行了规范,以保护公司及中小
                              股东的利益,但公司控股股东仍可凭借其控股地位,通
                              过行使表决权的方式对公司的决策实施重大影响,因此
                              公司在一定程序上存在控股股东控股不当的风险。

                              公司自设立以来积累了丰富的经营管理经验,法人治理
公司内部控制的风险

                              机制得 到不断的完善,形成了有效的约束机制和内部


                              管理机制。但是, 随着公司业务规模的扩大,公司需
                              要对资源整合、市场开拓、 技术研发、质量管理、财
                              务管理和内部控制等诸多方面进行调 整,这对各部门
                              工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的 要求。
                              如果公司管理层的管理水平不能适应公司规模扩张的
                              需 要,组织规模和管理制度未随着公司规模的扩大而
                              及时调整和 完善,公司将面临经营管理的风险。

     
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