中裕广恒:2024年半年度报告

2024年08月19日查看PDF原文
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-33.65%

 所得税费用        -54,873.57      -0.18%    328,861.21      0.71%        -116.69%

 净利润          2,349,478.49        7.63%  3,129,282.28      6.73%        -24.92%

项目重大变动原因
 1.营业收入

    报告期内营业收入较上年同期减少33.74%,主要系报告期内竣工验收项目较上年同期有所减少所 致。
 2.营业成本

    报告期内营业成本较上年同期减少47.45%,主要系营业收入减少,相应成本有所减少所致。
 3.税金及附加

    报告期内营业税金及附加较上年同期增长74.11%,主要系公司缴纳土地使用税和房产税所致。 4.管理费用

    报告期内管理费用较上年同期减少32.78%,主要系公司加强成本费用控制导致相关费用支出有所 减少所致。
 5.信用减值损失

    报告期内计提的信用减值损失较上年同期增长412.17%,主要系受宏观经济环境和政府财政预算 等因素影响,部分项目回款周期延长使得应收账款总额及账龄结构有所变动,进而导致计提的应收账 款坏账准备金额有所增加。
 6.资产减值损失

    报告期内计提资产减值损失786,897.42元,主要系部分存货周转较慢,部分合同质保金未到期收 回等计提减值所致。
 7.资产处置收益

    报告期内资产处置收益99.29元,主要系部分使用权资产终止所致。
 8.其他收益

    报告期内其他收益较上年同期增长910.87%,主要系公司收到的补助有所增加所致。
 9.营业利润

    报告期内营业利润较上年同期下降34.23%,主要系公司竣工验收项目所有减少,营业收入有所减 少所致。

 10.营业外收入

    报告期内营业外收入较上年同期增长251.52%,主要系无须支付的款项增加所致。
 11.营业外支出

    报告期内营业外支出较去年减少88.76%,主要系公司非流动资产毁损报废损失减少所致。
 12.利润总额

    报告期内利润总额较上年同期下降33.65%,主要系公司竣工验收项目所有减少,营业收入有所减 少所致。
 13.所得税费用

    报告期内所得税费用较上年同期下降116.69%,主要系公司竣工验收项目减少,利润总额有所减少 所致。
2、 收入构成

                                                                                单位:元

          项目                本期金额            上期金额            变动比例%

 主营业务收入                  30,788,483.44        46,465,435.45              -33.74%

 其他业务收入                              -                    -                    -

 主营业务成本                  14,750,716.12        28,072,228.35              -47.45%

 其他业务成本                              -                    -                    -

按产品分类分析
√适用 □不适用

                                                                                单位:元

                                                    营业收入比  营业成本  毛利率比上
 类别/项目    营业收入      营业成本    毛利率%  上年同期  比上年同  年同期增减
                                                        增减%    期增减%

 信息系统  30,788,483.44  14,750,716.12    52.09%    -33.74%    -47.45%      12.51%
  集成
按区域分类分析
√适用 □不适用

                                                                                单位:元

                                                    营业收入比  营业成本

 类别/项目    营业收入      营业成本    毛利率%  上年同期  比上年同  毛利率比上
                                                        增减%        期      年同期增减
                                                                  增减%

 河南省内  30,788,483.44  14,750,716.12    52.09%    -30.19%    -43.38%      11.16%

 河南省外              -            -        -    -100.00%  -100.00%            -

收入构成变动的原因


    报告期内,河南省内营业收入下降 30.19%,营业成本下降 43.38%,主要系公司竣工验收项目有所
 减少所致;河南省外营业收入下降 100%,营业成本下降 100%,主要系公司省外业务尚处于前期洽谈和 开拓过程中,相关业务订单尚未签订和执行所致。
(三) 现金流量分析

                                                                                单位:元

            项目                  本期金额          上期金额          变动比例%

 经营活动产生的现金流量净额        -5,200,256.56    -10,833,698.45            52.00%

 投资活动产生的现金流量净额        -1,576,782.45      -4,188,119.54            62.35%

 筹资活动产生的现金流量净额            649,315.58      9,139,389.01            -92.90%

现金流量分析

    经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 52.00%,主要系报告期内:(1)公司资金预算把控
 较好,每月根据预期资金流入编制资金预算流出表,保持了资金相对良性运转;(2)项目建设分步骤 分期投入,有效把控购买货物和外购劳务的资金支付。

    投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 62.35%,主要系报告期内公司办公楼缴纳契税及维
 修基金所致。

    筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 92.90%,主要系报告期内公司归还贷款金额增加所
 致。
四、  投资状况分析
(一)主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用

                                                                                单位:元

  公  公

  司  司  主要业务    注册资本      总资产        净资产    营业收入    净利润

  名  类

  称  型

 郑州  控  大数据研  10,000,000.00  1,316,448.03    815,714.09  26,732.70  -431,029.88
 科捷  股  发及大模

 信大  子  型算法

 数据  公
 应用  司
 技术
 有限
 公司

 中裕  控  物联网及  10,000,000.00    44,868.11  -937,611.56        -    -2,642.44


 广恒  股  信息化系

 (北  子  统

 京)  公
 科技  司
 发展
 有限
 公司

 安徽  控  智能设备  5,000,000.00  843,683.58  -175,224.08  32,400.01  -282,896.28
 裕恒  股  的研发、

 智联  子  生产及销

 科技  公  售

 有限  司
 公司
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 √不适用
(二)公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、  对关键审计事项的说明
□适用 √不适用
六、  企业社会责任
√适用 □不适用

    报告期内,公司诚信经营、照章纳税、认真做好每一项对社会有益的工作。公司为员工缴纳社保 公积金等,提供宿舍及餐食,并按时足额发放劳动报酬;此外,伴随着社会的快速发展,公司逐步提 高员工的工资水平,不断改善员工的办公环境,加强劳动保护,实现安全生产,并每年为员工提供定 期体检;日常生产经营过程中,公司建立管理层和员工培养计划,每周进行管理培训及员工辅导,不 断提高职工的素质和能力。在合法合规经营的前提下,公司持续完善公司治理,坚持规范运作;强化 信息披露义务,提高信息披露质量;落实分红政策,致力于为股东提供稳定投资回报。
七、  公司面临的重大风险分析

        重大风险事项名称                          重大风险事项简要描述

                                      公司自成立以来专注于信息系统集成服务领域,经过多年
 区域市场集中风险

                                  的业务经验积累和技术沉淀,在业务资质体系、技术创新能力、


                                  项目综合管控等方面都取得了一定的成绩。公司主推产品如集
                                  成指挥平台、智慧交通信号控制平台、交通事故研判分析系统、
                                  交警勤务动态管理平台、非现场执法录入系统、智能交通运行
                                  维护管理平台等凭借其品质优良,性能领先的特点,在河南省
                                  内的智慧交通和平安城市建设工程中占据一定市场份额。

                                      报告期内,公司营业收入的区域集中度较高,主要业务集
                                  中于河南省内,但公司亦在逐步拓展省外市场。随着智慧交通、
                                  智慧安防市场规模扩大,该行业市场竞争逐步加剧,如公司不
                                  能积极有效地开拓河南省外业务,进一步加强公司的核心竞争
                                  力,将会对公司持续快速发展造
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