方林科技:2024年半年度报告

2024年08月19日查看PDF原文
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色低碳产业发展过程中,我国坚持改革思维,聚焦重点领域和关键环节,注重从供给和需求两侧发力,及时调整优化政策措施,不断激发产业发展的动力和活力。
(三) 与创新属性相关的认定情况
√适用 □不适用

“专精特新”认定              □国家级 √省(市)级

“高新技术企业”认定          √是

详细情况                      1、2022 年 12 月,公司被认定为 2022 年度江苏省专精特新中小企
                              业,有效期 3 年;

                              2 、2023 年 11 月公司获得高新技术企业证书, 证书编号为
                              GR202332001316,有效期 3 年;

                              3、子公司创佳在 2022 年 10 月获得高新技术企业证书,证书编号
                              为 GR202232000626,有效期 3 年。

二、  主要会计数据和财务指标

                                                                                单位:元

      盈利能力                本期                上年同期              增减比例%

营业收入              169,996,150.64          219,659,950.29          -22.61%

毛利率%              20.24%                13.90%                -

归属于挂牌公司股东的  3,022,901.38            -2,969,918.85          201.78%

净利润

归属于挂牌公司股东的  2,339,742.44            2,618,299.15            -10.64%

扣除非经常性损益后的
净利润

加权平均净资产收益  0.83%                -0.77%                -

率%(依据归属于挂牌公
司股东的净利润计算)

加权平均净资产收益  0.64%                0.68%                -

率%(依归属于挂牌公司
股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算)

基本每股收益          0.0447                -0.0439                201.82%

      偿债能力              本期期末              上年期末              增减比例%

资产总计              512,846,517.27          520,127,212.34          -1.40%

负债总计              147,834,262.23          158,123,484.51          -6.51%

归属于挂牌公司股东的  365,012,255.04          362,003,727.83          0.83%

净资产

归属于挂牌公司股东的  5.40                  5.36                  0.83%

每股净资产

资产负债率%(母公司) 32.51%                35.08%                -

资产负债率%(合并)  28.83%                30.40%                -

流动比率              2.83                  2.64                  -

利息保障倍数          2.52                  -3.40                  -

      营运情况                本期                上年同期              增减比例%

经营活动产生的现金流  15,456,203.44          42,343,959.31          -63.50%

量净额

应收账款周转率        1.34                  1.75                  -

存货周转率            1.10                  1.56                  -

      成长情况                本期                上年同期              增减比例%

总资产增长率%        -1.40%                -19.83%                -

营业收入增长率%      -22.61%                -22.68%                -

净利润增长率%        201.78%              -115.73%              -

三、  财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析

                                                                                单位:元

                          本期期末                  上年期末

    项目            金额      占总资产的      金额      占总资产的      变动比例%

                                  比重%                      比重%

货币资金          67,132,960.07      13.09%  57,907,667.86      11.13%            15.93%

应收票据          6,210,816.15      1.21%  17,128,681.54      3.29%            -63.74%

应收账款        107,525,528.68      20.97%  130,382,928.43      25.07%            -17.53%

应收款项融资      54,774,356.84      10.68%  27,493,876.40      5.29%            99.22%

预付款项          18,159,232.16      3.54%  31,364,885.92      6.03%            -42.10%

在建工程                    -        0.00%      30,980.50      0.01%          -100.00%

其他非流动资产    2,974,676.22      0.58%    5,531,291.22      1.06%            -46.22%

应付票据                    -        0.00%  14,924,985.69      2.87%          -100.00%

应交税费          1,031,564.93      0.20%    583,305.11      0.11%            76.85%

其他应付款          125,899.83      0.02%    284,553.55      0.05%            -55.76%

一年内到期的非    1,504,611.95      0.29%    3,921,314.52      0.75%            -61.63%
流动负债

其他流动负债          92,505.45      0.02%      65,849.95      0.01%            40.48%

项目重大变动原因
1、应收票据较上年年末下降63.74%,减少1092万元,主要原因是:期末无质押票据(减少1174万元)。2、应收款项融资较上年年末上升99.22%,原因是:持有到期收款的银行承兑汇票增加2728万元。

3、预付款项较上年年末下降42.10%,原因是:预付供应商货款减少1321万元。
4、在建工程较上年年末下降100%,原因是:上年在安装设备已完工。
5、其他非流动资产较上年年末下降46.22%,原因是:预付设备款期末余额减少256万元。
6、应付票据较上年年末下降100%,原因是:本期没有开银票业务付款。
7、应交税费较上年年末上升76.85%,原因是:应交增值税增加45万元。
8、其他应付款较上年年末下降55.76%,原因是:代收代扣款减少16万元。
9、一年内到期的非流动负债较上年年末下降61.63%,原因是:支付租赁款,导致减少242万元。
10、其他流动负债较上年年末上升40.48%,原因是:待转销销项税额增加3万元。
(二) 经营情况分析
1、 利润构成

                                                                                单位:元

                          本期                      上年同期            本期与上年同期

    项目          金额      占营业收入      金额      占营业收入    金额变动比例%
                                的比重%                      的比重%

营业收入      169,996,150.64      -      219,659,950.29      -                -22.61%

营业成本      135,589,712.93        79.76%  189,134,521.11        86.10%          -28.31%

毛利率              20.24%      -              13.90%      -              -

税金及附加        992,602.17        0.58%    1,564,792.03        0.71%          -36.57%

销售费用        2,756,996.97        1.62%    2,183,964.33        0.99%            26.24%

管理费用      12,740,028.19        7.49%  12,492,704.91        5.69%            1.98%

研发费用      10,109,344.90        5.95%  13,329,673.94        6.07%          -24.16%

财务费用          729,561.08        0.43% 
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