金谷高科:2024年半年度报告

2024年08月19日查看PDF原文
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                                                                                单位:元

                          本期                      上年同期          本期与上年同期

    项目          金额      占营业收入      金额      占营业收入  金额变动比例%
                                的比重%                      的比重%

 营业收入      96,809,591.50      -      257,420,994.35      -              -62.39%

 营业成本      97,056,745.12      100.26%  253,939,432.95      98.65%        -61.78%

 毛利率                -0.26%      -                1.37%      -              -

 销售费用          767,933.96        0.79%    1,197,607.92        0.47%        -35.88%

 管理费用          928,224.89        0.96%      803,035.52        0.31%          15.59%

 研发费用          615,304.41        0.64%      398,341.47        0.15%          54.47%

 财务费用          266,536.75        0.28%      185,207.65        0.07%          43.91%

 信用减值损失      406,341.58        0.42%      146,665.72        0.06%        177.05%

 营业利润      -2,325,337.09        2.40%    1,159,486.41        0.45%        -300.55%

 净利润        -2,426,859.99        2.51%    1,622,902.48        0.63%        -249.54%

项目重大变动原因

    (1)报告期内,营业收入同比减少 62.39%,主要原因系报告期内,大宗商品持续下跌,销量和
 售价降低导致收入减少。

    (2)报告期内,营业成本同比减少 61.78%,主要原因系报告期内,大宗商品持续下跌,成本相
 应降低。

    (3)报告期内,销售费用同比减少 35.88%,主要原因系报告期内,销售人员报酬减少。

    (4)报告期内,研发费用同比增加 54.47%,主要原因系报告期内,持续加强技术研发投入。

    (5)报告期内,财务费用同比增加 43.91%,主要原因系报告期内取得银行借款增加,利息费用增

 加。

    (6)报告期内,信用减值损失同比增加 177.05%,主要原因系报告期内收回上年度应收账款,转
 回坏账准备。

    (7)报告期内,营业利润同比减少 300.55%,主要原因系报告期内大宗商品持续下跌,导致销售
 亏损。

    (8)报告期内,净利润同比减少 249.54%,主要原因系报告期内大宗商品持续下跌,导致销售亏
 损。
2、 收入构成

                                                                                单位:元

          项目                本期金额            上期金额            变动比例%

 主营业务收入                  96,809,591.50      257,420,994.35              -62.39%

 其他业务收入

 主营业务成本                  97,056,745.12      253,939,432.95              -61.78%

 其他业务成本
按产品分类分析
√适用 □不适用

                                                                                单位:元

                                                    营业收入比  营业成本  毛利率比上
 类别/项目    营业收入      营业成本    毛利率%  上年同期  比上年同  年同期增减
                                                        增减%    期增减%

 粮 油 产 品  2,523,516.58    213,267.35    91.55%    -18.47%  2.34%          -1.84%
 信息服务

 农 产 品 贸 94,286,074.92  96,843,477.77    -2.71%    -63.37%    -61.83%    -289.51%
 易
按区域分类分析
□适用 √不适用
收入构成变动的原因
 收入构成没有变动。
(三) 现金流量分析

                                                                                单位:元

            项目                  本期金额          上期金额          变动比例%

 经营活动产生的现金流量净额          6,758,447.04      3,539,746.89            90.93%

 投资活动产生的现金流量净额            -22,828.04          -6,799.00          -235.76%

 筹资活动产生的现金流量净额        15,379,022.41      12,891,264.91            19.30%

现金流量分析

    1、2024 年上半年度经营活动产生的现金流量净额为 6,758,447.04 元,较上期增长 3,218,700.15

 元,增长幅度为 90.93%。主要原因是本期公司收回农产品部分款项。

    2、2024 年上半年度投资活动产生的现金流量净额为-22,828.04 元,较上期减少 16,029.04 元,
 减少幅度为 235.76%。主要原因系本期公司购买固定资产。

    3、2024 年上半年度筹资活动产生的现金流量净额为 15,379,022.41 元,较上期增加 2,487,757.50
 元,增长幅度为 19.30%。主要原因系本期公司取得银行借款及向股东借款。
四、  投资状况分析
(一)主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用

                                                                                单位:元

  公  公  主

  司  司  要    注册资本      总资产        净资产      营业收入        净利润

  名  类  业

  称  型  务

 北京  控  农产  20,000,000.00  53,173,437.81  11,106,207.22 96,809,591.50  -2,581,874.82
 金谷  股  品现

 电子  子  货交

 商务  公  易,

 有限  司  电子

 公司      商务

          服务

 北京  控  物流  5,000,000.00            -            -              -              -
 车马  股  运输

 帮科  子  及平

 技有  公  台服

 限公  司  务

 司

 金谷  控  软件  10,000,000.00      85,040.85  -392,925.32    244,095.23    -392,925.32
 高科  股  和信

 (安  子  息技

 徽)  公  术服

 数据  司  务业

 技术
 有限
 公司
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 √不适用

(二)公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、  对关键审计事项的说明
□适用 √不适用
六、  企业社会责任
□适用 √不适用
七、  公司面临的重大风险分析

        重大风险事项名称                          重大风险事项简要描述

                                      公司作相关服务主要通过自主开发并运营的互联网网站、
                                  公众号、小程序和 APP 等矩阵组成。虽然公司已经采取了包括
                                  服务器托管、加强软件安全、严格数据管理、加强备份等有效
                                  措施,但不排除会出现恶意攻击、电子供应故障、自然灾害等
 互联网风险                        不可控因素所造成的严重后果。

                                      应对措施:公司制定 24*7 的人员网络监测和巡查制度,
                                  可以及早发现恶意攻击行为,通过强化防火墙等技术手续及时
                                  化解危机。通过定期排查硬件状态,及时更换老化硬件等措施
                                  来规避电子故障。

                                      近年农产品电商行业发展迅速,众多从业企业开始涌入并
                                  投入了大量资源,市场竞争日趋激烈,如果公司不能继续创造
                                  并保持竞争优势,不断加剧的市场竞争将会对公司未来发展带
                                  来不利影响。

 市场竞争风险                          应对措施:公司多年持续研发农产品大数据系统,并在日
                                  常的行情研究和交易中推广和应用,形成一定的品牌影响力和
                                  客户粘性,逐步形成了一定的竞争优势。公司将继续遵行竞品
                                  优势的原则,扩大线上交易规模来缓解市场竞争风险。

                             
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