本期 上年同期 增减比例% 营业收入 6,026,228.58 10,497,217.07 -42.59% 毛利率% 34.46% 21.24% - 归属于挂牌公司股东的 -1,939,355.90 -3,992,142.14 -51.42% 净利润 归属于挂牌公司股东的 扣除非经常性损益后的 -2,319,671.19 -4,208,654.61 -44.88% 净利润 加权平均净资产收益 - 率%(依据归属于挂牌公 -6.55% -11.12% 司股东的净利润计算) 加权平均净资产收益 - 率%(依归属于挂牌公司 -7.84% -11.73% 股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算) 基本每股收益 -0.04 -0.07 -42.86% 偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 34,295,873.52 38,592,395.72 -11.13% 负债总计 5,665,843.20 8,023,009.50 -29.38% 归属于挂牌公司股东的 28,630,030.32 30,569,386.22 -6.34% 净资产 归属于挂牌公司股东的 0.52 0.56 -7.14% 每股净资产 资产负债率%(母公司) 15.85% 19.99% - 资产负债率%(合并) 16.52% 20.79% - 流动比率 4.94 3.98 - 利息保障倍数 0 0 - 营运情况 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流 281,439.92 -11,735,959.52 102.40% 量净额 应收账款周转率 3.02 3.71 - 存货周转率 2.27 4.15 - 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% -11.13% -22.63% - 营业收入增长率% -42.59% -37.94% - 净利润增长率% 51.42% 16.87% - 三、 财务状况分析 (一) 资产及负债状况分析 单位:元 本期期末 上年期末 项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例% 比重% 比重% 货币资金 7,549,802.56 22.01% 9,795,634.38 25.38% -22.93% 应收票据 0 0% 0 0% 应收账款 1,365,136.44 3.98% 2,438,444.05 6.32% -44.02% 应付职工薪酬 387,422.84 1.13% 1,026,763.94 2.66% -62.27% 交易性金融资产 11,327,750.33 33.03% 8,704,325.96 22.55% 30.14% 应付账款 1,310,104.12 3.82% 1,521,675.93 3.94% -13.90% 预付账款 2,151,887.49 6.27% 3,870,256.91 10.03% -44.40% 其他应收款 2,752,255.64 8.03% 3,311,747.64 8.58% -16.89% 其他应付款 3,012,546.76 8.78% 3,811,105.94 9.88% -20.95% 其他流动资产 1,724,783.22 5.03% 2,706,825.95 7.01% -36.28% 其他流动负债 782,644.92 2.28% 1,575,849.82 4.08% -50.34% 资产总计 34,295,873.52 38,592,395.72 项目重大变动原因 (1) 报告期末货币资金比上年期末减少了 22.93%,主要是投入购买理财产品未赎回,以及经营亏损导致 的正常资金减少。 (2) 报告期末交易性金融资产比上年期末增加了 30.14%,主要报告期内购买理财产品及到期理财产品未 赎回。 (二) 营业情况与现金流量分析 单位:元 本期 上年同期 项目 占营业收 占营业收 变动比例% 金额 入的比重% 金额 入的比 重% 营业收入 6,026,228.58 - 10,497,217.07 - -42.59% 营业成本 3,949,769.34 65.54% 8,267,135.29 78.76% -52.22% 毛利率 34.46% - 21.24% - - 销售费用 1,007,854.68 16.72% 1,657,370.23 15.79% -39.19% 管理费用 2,017,460.34 33.48% 2,180,889.78 20.78% -7.49% 研发费用 1,492,410.95 24.77% 2,683,861.66 25.57% -44.39% 净利润 -1,939,355.90 -32.18% -3,992,142.14 -38.03% -51.42% 经营活动产生的现金流量净 281,439.92 - -11,735,959.52 - 102.40% 额 投资活动产生的现金流量净 -2,503,268.84 - 18,873.24 - -13,363.59% 额 筹资活动产生的现金流量净 0 - 0 - 额 项目重大变动原因 (1) 报告期内营业收入比去年同期下降了 42.59%。报告期内公司主营业务收入各类别项目收入占比 有变化但变化不大,主要还是以互联网推广与营销为主,占主营业务收入 86.83%,但该业务受 行业细分领域市场影响持续萎靡下滑,收入比去年同期减少了 51.42%;因营业收入的下降,营 业成本比去年同期减少了 52.22%。 (2) 报告期内销售费用比去年同期减少了 39.19%,主要原因还是公司业绩连续多年持续下滑,在未 找到业务突破增长点前公司今年调整营销策略,缩减营销推广费用,以节流来减少公司亏损。 (3) 报告期内销售研发费用比去年同期减少了 44.39%,主要原因还是公司业绩连续多年持续下滑, 公司对研发项目进行优化,对未能达到预期效果的项目停止投入,并优化研发人员,因而减少了 研发费用。 (4) 报告期内公司净利润依然亏损,但亏损比去年同期有一定程度的减少,亏损减少了 51.42%。主 要原因是公司业绩连续多年下滑,报告期内公司为减少亏损,依然采取 “稳重求进”的战略布 局,谨慎开拓新业务的投入,同时还实施了削减或延缓开支等节流措施减少费用,销售费用比去 年同期减少了 39.19%,研发投入也减少了 44.39%,管理费用比去年同期减少 7.49%。 (5) 本报告期公司经营活动产生