明峰环保:2024年半年度报告

2024年08月20日查看PDF原文
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的配套设备,向外协合作 厂提供设计图纸、技术标准与要求,委托生产或采购的方式保障供应。集成信息控制系统运达客户所在 地后,进行施工安装,集成整套装置。最后根据装置功能进行联动试验,检验生产质量。
 (五)销售模式

    公司销售部负责市场开发及销售。在初步了解客户需求后,公司销售代表及技术支持人员与目标客 户进行全面对接、充分交流,深度挖掘客户需求。在全面地了解用户需求后,提供设计方案,取得合作 意向或通过招投标的方式进行竞标、投标。对于规模较小的项目或服务合同,公司直接提供技术方案以 满足客户需求,通过议价方式签定合同;对于规模较大的项目或服务合同,公司一般通过招投标方式获 得。公司按照约定完成产品设计、生产和安装调试,客户依据合同完成验收付款。公司销售策略明确、 清晰,主要目标客户集中于大庆油田,重点解决高寒地区污水处理问题。公司目标客户具有较大的业务 需求并有相对较高的产品和服务要求标准,由于公司产品对于油田污水处理具有技术领先性及专业性, 可以避免与相对低端的企业进行激烈的市场竞争,从而与大规模忠诚客户建立并保持长久的合作关系。
    报告期内,公司商业模式没有变化。


    报告期后至报告披露日,公司的商业模式未发生变化。
 (二) 与创新属性相关的认定情况
 √适用 □不适用

 “专精特新”认定              □国家级 √省(市)级

 “单项冠军”认定              □国家级 □省(市)级

 “高新技术企业”认定          √是

 详细情况                      2022 年认定为“高新技术企业”(三年一认定);2023 年认定为“科
                                技型中小企业”(一年一认定)

 二、  主要会计数据和财务指标

                                                                                  单位:元

      盈利能力                本期                上年同期              增减比例%

 营业收入                        15,535,942.49  -                                      100%

 毛利率%                              13.25%  -                      -

 归属于挂牌公司股东的              -26,638.98            -508,397.51                94.76%
 净利润
 归属于挂牌公司股东的

 扣除非经常性损益后的            -125,122.06            -733,680.37                82.95%
 净利润

 加权平均净资产收益                                              -

 率%(依据归属于挂牌公                -0.29%                -2.75%

 司股东的净利润计算)

 加权平均净资产收益                                              -

 率%(依归属于挂牌公司                -1.36%                -3.97%

 股东的扣除非经常性损
 益后的净利润计算)

 基本每股收益                          -0.001                  -0.01  -

      偿债能力              本期期末              上年期末              增减比例%

 资产总计                        26,020,587.39          24,640,860.77                5.60%

 负债总计                        16,846,521.33          15,440,155.73                9.11%

 归属于挂牌公司股东的            9,174,066.06            9,200,705.04                -0.29%
 净资产

 归属于挂牌公司股东的                  0.16                  0.16                      -
 每股净资产

 资产负债率%(母公司)                64.74%                62.66%  -

 资产负债率%(合并)                      -                      0  -

 流动比率                                1.45                  1.48  -

 利息保障倍数                              0                    0  -

      营运情况                本期                上年同期              增减比例%

 经营活动产生的现金流            -784,230.19            384,705.81              -303.85%

 量净额

 应收账款周转率                          0.79  -                      -

 存货周转率                              0.74  -                      -

      成长情况                本期                上年同期              增减比例%

 总资产增长率%                        5.60%                -31.33%  -

 营业收入增长率%                    100.00%                      -  -

 净利润增长率%                      -94.76%                87.21%  -

 三、  财务状况分析
 (一) 资产及负债状况分析

                                                                                  单位:元

                            本期期末                  上年期末

      项目            金额      占总资产的      金额      占总资产的      变动比例%

                                    比重%                    比重%

 货币资金              69,336.04      0.27%      30,066.23      0.12%          130.61%

 应收票据

 应收账款          16,976,255.57      65.24%  13,095,769.22      53.15%            29.63%

 预付账款            692,170.25      2.66%  1,010,724.31      4.10%          -31.52%

 应付账款          12,828,099.60      49.30%  11,863,712.05      48.15%            8.13%

 存货              2,862,390.74      11.00%  5,802,748.73      23.55%          -50.67%

 其他应收款        3,351,533.32      12.88%  2,290,372.59      9.30%            46.33%

 递延所得税资产

 应付职工薪酬        382,674.79      1.47%    128,124.17      0.52%          198.67%

 未分配利润      -48,006,048.98    -184.49%  -47,979,410.00    -194.71%            -0.06%

 其他应付款        3,635,245.93      13.97%  3,439,572.67      13.96%            5.69%

 项目重大变动原因
 1、货币资金增加了 130.61%,主要原因是本期的应收账款回款增加导致的。
 2、应收账款增长 29.63%,主要原因为报告期内销售收入增长导致的。
 3、预付账款减少了 31.52%,主要原因上年年末为采购十厂高精率项目物资量较大,而本期该项目已竣 工。
 4、本期应付账款增长 8.13%%,主要原因是本期采购的高精细装置没有付款所致。
 5、本期末存货减少 50.67%,主要原因是上年期末采购的高精细装置材料,本期已销售所致。
 6、本期其他应收款增长 46.33%,主要原因是报告期内往来款增加所致。
 (二) 营业情况与现金流量分析

                                                                                  单位:元

                                      本期                    上年同期

            项目                金额      占营业收入      金额      占营业收  变动比例%
                                            的比重%                入的比重%


 营业收入                  15,535,942.49      -                        -        100.00%

 营业成本                  13,478,028.18      86.75%                            100.00%

 毛利率                            13.25%      -                        -          -

 税金及附加                    53,178.77      0.34%      6,803.37              681.65%

 销售费用                      102,889.70      0.66%    110,395.45                6.80%

 管理费用                      534,569.13      3.44%    652,176.32             
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